Siekiant sustiprinti įmonių dvasią ir psichologinį iškrovimą darbuotojų, Vidaus valstybės audito departamentas slidinėjimo organizavo ekskursiją į botanikos sodą į išeinančią komandą. Siekiant sustiprinti įmonių dvasią ir psichologus

Maskvos vyriausybė
Maskvos finansų departamentas

ĮSAKYMAS

Dėl Maskvos vidaus finansų kontrolės Finansų departamento nuostatų patvirtinimo, Vidaus finansinio audito, departamento kontrolės viešųjų pirkimų srityje


Dokumentas su pakeitimais:
;
.
____________________________________________________________________


Vadovaudamasi 2013 m. Balandžio 5 d. Federalinio įstatymo 100 straipsniu "Dėl sutarčių sistemos prekių, darbų, paslaugų ir savivaldybių poreikių viešųjų pirkimų sferoje", Maskvos vyriausybės nutarimų rugpjūčio 27 d., 2014 m. 487- PP "dėl vidaus finansų kontrolės ir vidaus finansinio audito įgyvendinimo procedūros patvirtinimo", 2014 m. Rugpjūčio 27 d. NV 488-PP "dėl departamentų kontrolės įgyvendinimo procedūros patvirtinimo prekių pirkimo srityje , darbai, paslaugos, užtikrinančios Maskvos miesto valstybės poreikius "

Įsakymas:

1. Patvirtinkite:

1.1. Maskvos vidaus finansų kontrolės departamento reguliavimas pagal šio nutarimo 1 priedą;

1.2. Maskvos miesto finansų departamento nuostatai vidaus finansų audito pagal šio reglamento 2 priedą;

1.3. Maskvos departamento miesto kontrolės Finansų departamento reguliavimas prekių pirkimų, darbų, paslaugų srityje, siekiant užtikrinti Maskvos miesto valstybės poreikius pagal šio nutarimo 3 priedą.

2. Kontroliuoti šio užsakymo įvykdymą yra rezervuotas.

Maskvos vyriausybės ministras
katedros vedėjas
maskvos miesto finansavimas
E.YU. SUSHABBAROVA.

PRIEDAS 1. Maskvos vidaus finansų kontrolės finansų departamento reglamentas

Priedas 1
Į departamento tvarką
maskvos miesto finansavimas
2014 m. Gruodžio 31 d. N 246
(Redakcinėje tarnyboje
departamento įsakymas
maskvos miesto finansavimas
2017 m. sausio 30 d. N 11 d. -
Žr. Ankstesnį leidimą)

Maskvos miesto vidaus finansų kontrolės finansų departamento reguliavimas

1. Bendrosios nuostatos. \\ T

Rusijos Federacijos biudžeto kodekso 160,2-1, siekiant įgyvendinti kitus Rusijos Federacijos ir Maskvos miesto teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktus vykdančių kontrolės priemonių vykdymą, priimant atitinkamas priemones jų rezultatams Nurodytas Rusijos Federacijos ir Maskvos miesto teisės aktuose, ir nustato bendrųjų principų organizacijos ir procedūros ir tvarka Finansų Maskvos miesto (toliau vadinama departamento) Vidaus finansų kontrolės departamento.

1.2. Pagrindinės vidaus finansų kontrolės užduotys yra šios:

1.2.1. Maskvos miesto rinkimo ir vykdymo vidaus standartų ir vykdymo procedūrų laikymasis dėl išlaidų, pajamų, biudžeto deficito finansavimo šaltinių, departamento biudžeto ataskaitų ir biudžeto apskaitos.

1.2.2. Ekonomikų gerinimo priemonių rengimas ir organizavimas ir biudžeto lėšų naudojimo veiksmingumas.

1.3. Vidaus finansų kontrolė yra nuolatinis procesas, kurį atliko galva (vadovo pavaduotojas), kiti departamento pareigūnai (toliau vadinamos pareigūnais), organizuojant ir įgyvendinant Maskvos miesto biudžeto rengimą ir vykdymą, rengiant biudžetą ir biudžeto sudarymą ir Biudžeto apskaita (toliau - vidaus biudžeto procedūros).

2. Vidaus finansinės kontrolės įgyvendinimas

2.1. Vidaus finansinė kontrolė atliekama departamento departamento skyriuose, atliekančių biudžeto įgaliojimus pagal Rusijos Federacijos teisės aktus ir Maskvos miestą, reglamentuojančius biudžeto santykius, nuostatas dėl departamento struktūrinių padalinių.

2.2. Vidaus finansinę kontrolę vykdo pareigūnai pagal savo oficialias taisykles dėl vidaus biudžeto procedūrų, nustatytų pagal vidaus finansų kontrolės ir vidaus finansinio audito įgyvendinimo procedūros reglamento 2.4 punktą, patvirtintą Maskvos vyriausybės dekretą 27.08.2014 n 487-PP, taip pat į jų sudėtį. Operacijos, kurioms taikoma vidaus finansų kontrolė (toliau - vidaus finansų kontrolės operacijos).

2.3. Atsakomybė už vidaus finansų kontrolės organizavimą yra skyriaus pavaduotojas departamento pavaduotojas, kuris patyrė departamento struktūrinius padalinius pagal atsakomybės pasiskirstymą.

2.4. Vidaus finansų kontrolės operacijų sąrašą patvirtino departamentas iki kitų finansinių metų.

Vidaus finansų kontrolės operacijų sąrašą taikomos atnaujinamos per fiskalinius metus:

- departamento vadovo (vadovo pavaduotojo) sprendimu;

- pakeistų Rusijos Federacijos teisės aktų pakeitimus, Maskvos miesto teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto teisinius santykius, susijusius su poreikiu keisti vidaus biudžeto procedūras.

2.5. Vidaus finansų kontrolė atliekama naudojant šiuos metodus:

2.5.1. Patikrinimo dokumentai, pateikiamos ataskaitos, skirtos įgyvendinti vidaus biudžeto procedūras, kad būtų laikomasi jų projektavimo ir (arba) informacijos, nurodytos Rusijos Federacijos biudžeto teisės aktų reikalavimams ir kitiems biudžeto teisiniams santykiams reglamentuojančioms teisės aktai, vidaus standartai ir vidaus standartai ir Procedūros, dokumentų rengimo ir pateikimo dokumentų, reikalingų vidaus biudžeto procedūroms įvykdyti, patikimumas, išsamumo ir informacijos ir informacijos pateikimas į juos.

2.5.2. Kolekcija (užklausa), analizė ir vertinimas (stebėsena) dokumentų, ataskaitų teikimo, informacijos ir informacijos apie vidaus biudžeto procedūrų vykdymo rezultatus, vyriausybės užduočių vykdymą, laikantis sąlygų, tikslų ir procedūrų tarp biudžeto teikimo pervedimai, turintys tikslinį tikslą.

2.5.3. Įrašų duomenys.

2.5.4. Veiksmų patvirtinimas (koordinavimas) suformuoti dokumentus, būtinus vidaus biudžeto procedūroms vykdyti (toliau - operacijos).

2.6. Vidaus finansinės kontrolės naudojimo metodai apima:

2.6.1. Nuolatinis metodas, kuriame kontrolės veiksmai atliekami atsižvelgiant į kiekvieną operaciją.

2.6.2. Selektyvus metodas, kuriame bandymų veiksmai atliekami atsižvelgiant į atskirą veikimą.

2.7. Vidinė finansų kontrolė atliekama naudojant šias formas:

2.7.1. Atskaitomybės kontrolė - nuolatinis ir (arba) atrankinė kontrolė, kurią vykdo pareigūnai ar įgaliota institucija, įgyvendinti vidaus finansinį auditą struktūriniais padaliniais ir (arba) pareigūnais Vidaus biudžeto procedūrų ir operacijų departamento, taip pat pavaldžios valstybės biudžeto Miesto Maskvos institucijos, tarpvyriausybinių pervedimų gavėjai, turintys tikslinį tikslą.

2.7.2. Kontrolė pavaldumo lygiu - nuolatinė lyderio kontrolė (vadovų pavaduotojai, struktūrinių padalinių vadovai), kitas įgaliotas asmuo, susijęs su veikiančiais pareigūnais.

2.7.3. Savikontrolė - nuolatinė departamento pareigūnų kontrolė, susijusi su jų vidaus biudžeto procedūromis pagal Rusijos Federacijos biudžeto teisės aktų reikalavimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto teisinius santykius, vidaus standartus ir procedūras, įskaitant priežasčių vertinimą ir aplinkybės (veiksniai), neigiamai paveikti atlikimo operacijas.

2.7.4. Susijusi kontrolė - nuolatinis ir (arba) selektyvus kitos įgalioto asmens departamento departamento vadovas, susijęs su kitais departamento struktūrinių padalinių pareigūnų vykdomais operacijomis įgyvendinant vidaus sąveikos reglamentus biudžeto procedūrų.

3. Vidaus finansinės kontrolės rezultatų vykdymas ir projektavimas

3.1. Kontrolės lygis per atskaitomybės lygį pateikiami išvada, rodančia būtinybę atlikti pataisymus ir (arba) panaikinimo trūkumus (pažeidimus), jei jie pateikiami byloje, nustatyta leidžiant užrašą pateikto dokumento sudarymo.

3.2. Subordinacijos lygio kontrolės rezultatai parengiami gretimos kontrolės ir savikontrolės:

3.2.1. Vidaus koordinavimas (apsilankymas dokumentus).

3.2.2. Išorinis koordinavimas (derinant koordinavimo Griff, koordinavimo sertifikatą, patvirtinimo ar dokumento diskusijų protokolo sąrašą).

3.2.4. Įrašai vidaus finansų kontrolės žurnaluose.

3.3. Informacija apie pažeidimus ir (arba) trūkumus, susijusius su vidaus biudžeto procedūromis, informacija apie jų atsiradimo priežastis ir siūlomas priemones, skirtas nustatyti ir sumažinti pažeidimų (neįgaliųjų) riziką finansų ir biudžeto sektoriuje ir nesilaikymo rizika su biudžeto efektyvumo efektyvumo principu (toliau - vidaus finansų kontrolės rezultatai) siunčiami iš struktūrinių padalinių, atsakingų už vidaus biudžeto procedūrų vykdymo rezultatus, audito departamento biudžeto valdymo ir audito valdymo vadovai Procesai, skirti apibendrinti ir parengti departamento vadovui (vadovo pavaduotojui), ne vėliau kaip iki praėjusio mėnesio po ataskaitinio ketvirčio dienos.
Maskvos finansų departamento Maskvos nutartimi, 2019 m. Gruodžio 29 d.

Ši informacija yra iškelta nedelsiant nustatant Rusijos Federacijos biudžeto teisės aktų pažeidimus, kuriems atsakomybės priemonės taikomos pagal Rusijos Federacijos teisės aktus.

3.4. Remiantis vidaus finansų kontrolės rezultatais, pagal departamento vadovo (vadovo pavaduotoją) rezultatus, sprendimai nurodyti savo įgyvendinimo laiką, skirtą:

3.4.1. Siekiant užtikrinti veiksmingų automatinių kontrolės veiksmus atskiroms operacijoms ir (arba) panaikinti panaudotų naudojamų programinę įrangą, skirtą kontroliuoti kontrolės veiksmams automatizuoti, taip pat pašalinti neveiksmingus automatinius valdymo veiksmus.

3.4.2. Pakeisti vidaus finansų kontrolės operacijų sąrašą.

3.4.3. Registruotų ir klasifikatorių sistemos aktualizavimas.

3.4.4. Patobulinti naudotojų prieigą prie duomenų bazių, informacijos įvedimo ir gavimo iš automatizuotų informacinių sistemų, užtikrinančių biudžeto įgaliojimų įgyvendinimą, taip pat reglamentus, kuriais nustatoma informacinių sistemų naudotojų (išteklių) tvarka.

3.4.5. Dėl vidinių standartų ir procedūrų keitimo.

3.4.6. Išaiškinti pareigūnų, užsiimančių vidaus biudžeto procedūromis finansinių ir pirminių apskaitos dokumentų, teises, taip pat prieigos teises į įrašus į biudžeto apskaitos registrų.

3.4.7. Pašalinti interesų konfliktą tarp pareigūnų, užsiimančių vidaus biudžeto procedūromis.

3.4.8. Už paslaugų patikrinimus ir medžiagų naudojimą bei (arba) drausminę atsakomybę už kaltinimus pareigūnams.

Priedas. Maskvos miesto finansų audito Finansų departamento reglamentas

2 priedėlis.
Į departamento tvarką
maskvos miesto finansavimas
2014 m. Gruodžio 31 d. N 246

1. Bendrosios nuostatos. \\ T

1.1. Šis reglamentas buvo parengtas pagal Rusijos Federacijos biudžeto kodekso 160,2-1 straipsnį, siekiant įgyvendinti Maskvos Vyriausybės dekretą nuo 27.08.2014 n 487-PP "Dėl vidaus įgyvendinimo procedūros patvirtinimo Finansų kontrolė ir vidaus finansų auditas "ir kiti teisės aktai Rusijos Federacijos ir Maskvos, reguliuojant teisinius santykius kontrolės priemonių srityje, priimti atitinkamas priemones jų rezultatus, nustatytus Rusijos Federacijos ir Maskvos miesto teisės aktuose.

1.2. Maskvos miesto Finansų skyrius (toliau - departamentas) atlieka vidaus finansinius auditus, kad:

1.2.1. Vidaus finansinės kontrolės patikimumo įvertinimai ir rekomendacijų rengimas siekiant pagerinti jo veiksmingumą.

1.2.2. Biudžeto atskaitomybės patvirtinimas ir biudžeto apskaitos metodikos ir Rusijos Federacijos finansų ministerijos nustatytų biudžeto apskaitos standartų laikymasis.

1.2.3. Pasiūlymų rengimas siekiant didinti ekonomiką ir biudžeto lėšų naudojimo efektyvumą.

1.3. Vidaus finansinio audito objektas yra departamento struktūrinių vienetų padarytų finansų ir ekonominių operacijų derinys (toliau - audito objektai), taip pat vidaus finansų kontrolės organizavimas ir įgyvendinimas.

1.4. Struktūrinis padalinys, įgaliotas įgyvendinti vidaus finansinį auditą, yra biudžeto proceso kūrimo valdymo procesų ir departamento audito (toliau - Vidaus finansinio audito tarnyba).
Maskvos finansų departamento Maskvos nutartimi, 2019 m. Gruodžio 29 d.

1.5. Vidaus finansinio audito tarnyba teikia vidaus finansinį auditą, pagrįstą funkciniu nepriklausomumu.
(Redakcinio biuro taškas, priimtas Maskvos miesto Finansų departamento nutartimi 2017 m. Sausio 30 d.

2. Vidaus finansinio audito įgyvendinimo veiklos planavimo tvarka

2.1. Vidaus finansinis auditas atliekamas vykdant planuojamus ir neplanesnius auditus, pagal kuriuos vidaus finansų audito tarnybos veiksmai yra įvertinti vidaus finansų kontrolės patikimumą ir rekomendacijų, skirtų jos veiksmingumui gerinti; Biudžeto ataskaitų tikslumo patvirtinimas ir biudžeto apskaitos metodikos ir biudžeto apskaitos standartų, įsteigtų Rusijos Federacijos ministerijos nustatyta tvarka; Pasiūlymų rengimas siekiant didinti ekonomiką ir biudžeto lėšų naudojimo veiksmingumą (toliau - auditas).

2.2. Planuojami čekiai atliekami remiantis audito planu (toliau - planas), patvirtintas kito kalendorinių metų departamento nutartimi ne vėliau kaip iki dabartinių kalendorinių metų spalio 15 d.
(Pastraipa redakcinėje tarnyboje, priimtas Maskvos Finansų departamento nutartimi 2019 m. Gruodžio 27 d.

Iki spalio 10 d. Ankstesniais audito ataskaitų metais vidaus finansų audito tarnyba atstovauja departamento vadovo patvirtinimo plano projektui.

Plano koregavimas gali būti atliekamas laiku ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki plano nustatyto audito pradžios.

2.3. Kalbant apie kiekvieną auditą, nurodoma tikrinama vidaus biudžeto procedūra, audito objektas, audito ir atsakingų atlikėjų terminas.

2.4. Formuojant planą, atsižvelgiama į:

2.4.1. Operacijų reikšmė, panašių audito operacijų grupės, kurios gali turėti didelę įtaką metiniam ir (arba) ketvirčio biudžeto ataskaitoms departamento neteisėto šių operacijų vykdymo atveju.

2.4.2. Veiksniai, turintys įtakos patikrinamų operacijų bandymo patikimumo (efektyvumo) vidaus finansų kontrolės mėginio dydį, įskaitant vizualinių kontrolės veiksmų atlikimo dažnumą ir vidaus finansų kontrolės procedūrų automatizavimo lygį.

2.4.3. Gebėjimas atlikti auditą laiku.

2.4.4. Laiko rezervo buvimas neplanuotiems auditui atlikti.

2.5. Pagrindinis neplanuotas auditas yra departamento vadovo nurodymai.

2.6. Kitų metų planą pristatė Vidaus finansinio audito tarnyba prie automatinio Maskvos miesto pagrindinės kontrolės departamento informacinės sistemos iki spalio 15 d. Prieš audito ataskaitų metus.

3. Vidaus finansinio audito įgyvendinimas

3.1. Auditas skiriamas departamento pavedimu atlikti auditą (toliau - įsakymas).

Siekdama atlikti auditą sudaro audito grupė, taip pat nurodoma:

- audito objektas: planuota - pagal plano nuostatas; neplanuotas - galvos vardu;

- audito tikslas;

- audito laikas.

Audito grupėse gali būti kitų departamento struktūrinių padalinių pareigūnai, turintys ypatingų žinių šiame patikrinime.

3.2. Auditas atliekamas remiantis audito programa, patvirtinta departamento nutartimi, kurioje yra audito tema, audito priemonės pavadinimas, audito metu nagrinėjamų klausimų sąrašas, jo laikas .

Patvirtintos patikros programos pakeitimai ir papildymai atliekami remiantis vidaus finansų audito tarnybos vadovo oficialia pastaba ir išduoda atitinkamu tvarka.

3.3. Audito grupės vadovas nustato kiekvieno audito programos klausimo kontrolės veiksmų apimtį ir sudėtį ir paskirsto atsakomybę tarp audito grupės narių.

3.4. Audito čekiai suskirstyti į:

3.4.1. CAMERAL patikrinimai, kurie vyksta vidaus finansų audito tarnybos vietoje, remiantis pateikta jos prašymu pagrindu ir medžiagomis.

3.4.2. Išeiti patikrinimai, kurie vyksta audito objektų vietoje.

3.5. Auditas atliekamas šiais būdais:

3.5.1. Tikrinimas, kuris yra įrašų ir dokumentų, susijusių su operacijų įgyvendinimu, ir (arba) materialiniu turtu.

3.5.2. Stebėjimas, kuris yra sistemingas tiriamas pareigūnų ir darbuotojų, kuriuos jie atlieka vykdant operacijas, vykdymo metu.

3.5.3. Prašymas, kad yra apeliacija suvokti per audito objektą arba už jos ribų, siekiant gauti informaciją, reikalingą auditui.
(3.5.3 punktas redakcinėje įstaigoje įsigaliojo Maskvos miesto Finansų departamento 2019 m. Gruodžio 29 d.

3.5.4. Patvirtinimas, kuris yra atsakymas į prašymą pateikti informaciją, esančią biudžeto apskaitos registruose.

3.5.5. Perskaičiavimas, kuris yra audito objekto atliktų aritmetinių skaičiavimų tikslumo patikrinimas arba nepriklausomas apskaičiavimas pagal Vidaus finansinės audito tarnybos pareigūną.

3.5.6. Analitinės procedūros, kuri yra ekonominio gyvenimo faktinių aplinkybių biudžeto apskaitos analizė.

3.6. Audito trukmė neturėtų viršyti 30 kalendorinių dienų.

Išimtiniais atvejais, susijusių su didelėmis audito sumomis ir sudėtingumu, remiantis Departamento vadovo vadovo oficialia pastaba, audito laikotarpiu gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 5 darbo dienos.

Sprendimas pratęsti audito patikrinimų laiką, viršijantį 5 \u200b\u200bdarbo dienas, padedama departamento vadovui, remdamasi Oficialiajame departamento vidaus finansų audito tarnybos departamento vardu ir išduoda atitinkamu tvarka.

4. Audito rezultatų registravimas

4.1. Audito rezultatai, nurodyti įrodytais duomenimis ir faktais, patvirtintais atitinkamais dokumentais, yra išduodami kaip audito aktas (auditas), kurį pasirašo Audito grupės vadovas ir nariai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo užsakyme nurodytas audito audito laikotarpio data.

4.2. Audito auditas (audito ataskaita) sudaroma dviem egzemplioriais, pagal priedą pagal užsakymą.

Atrodo, kad du audito įstatymo (audito ataskaitos) atvejai yra audito objektas ne ilgiau kaip 5 darbo dienas supažindinti ir grįžti į vieno audito ataskaitos (audito) vidaus finansinės audito tarnybą su ženklu Susipažinimas.

Audito objektas turi teisę pateikti raštiškus prieštaravimus dėl audito įstatymo (audito ataskaita).

4.3. Vidaus finansinio audito tarnybos vadovas iki 5 darbo dienų nuo audito ataskaitos kopijos audito gavimo dienos (audito ataskaita) nukreipia jį į departamento vadovą.

4.4. Remiantis audito svarstymo rezultatais (audito ataskaita), departamento vadovas priima vieną ar daugiau sprendimų:

4.4.1. Dėl būtinybės įgyvendinti audito išvadas, pasiūlymus ir rekomendacijas.

4.4.2. Dėl nepakankamo audito išvadų galiojimo, pasiūlymų ir rekomendacijų.

4.4.3. Dėl medžiagų taikymo ir (arba) drausminės atsakomybės už kaltinimus pareigūnams, taip pat apie oficialius patikrinimus.

4.4.4. Medžiagų kryptimi į pagrindinį Maskvos miesto kontrolės departamentą ir (arba) teisėsaugos institucijas, atsižvelgiant į administracinių teisės pažeidimų ar nusikalstamų veikų kompozicijų požymių finansų ir biudžeto sektoriuje.

5. Ataskaita apie audito rezultatus

5.1. Vidaus finansinės audito paslauga teikia ketvirčio ir metinių ataskaitų apie vidaus finansinio audito įgyvendinimo rezultatus.

5.2. Ataskaitoje pateikiama informacija, patvirtinanti išvadas apie vidaus finansų kontrolės patikimumą (efektyvumą), departamento biudžeto ataskaitų tikslumui.

5.3. Ataskaitų teikimas pateikiamas pagrindiniam Maskvos miesto kontrolės departamentui iki metų, einančių nuo metų, einančio po ataskaitos (pagal Maskvos miesto pagrindinės kontrolės departamento formą).

3 priedėlis. Maskvos miesto departamento Finansų departamento departamento departamento kontrolės viešųjų pirkimų, prekių, darbų, paslaugų srityje, siekiant užtikrinti, kad Maskvos miesto valstybės poreikiai

3 priedėlis.
Į departamento tvarką
maskvos miesto finansavimas
2014 m. Gruodžio 31 d. N 246

1. Bendrosios nuostatos. \\ T

1.1. Šis reglamentas buvo parengtas pagal departamento kontrolės įgyvendinimo viešųjų pirkimų, prekių, darbų, paslaugų, užtikrinančių valstybės poreikius Maskvos sferoje, įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Maskvos Vyriausybės nutarimu iki rugpjūčio 27 d 2014 m 488-PP (toliau - įsakymas) ir nustato Miesto Maskvos departamento finansų departamento procedūrą, laikydamasis Rusijos Federacijos teisės aktų ir kitų reguliavimo teisės aktų dėl pirkimo sistemos prekių pirkimo sferoje , darbai, paslaugos, užtikrinančios Maskvos miesto valstybės poreikius, siekiant pagerinti veiksmingumą, prekių pirkimo, darbų, paslaugų, užtikrinančių Maskvos miesto valstybės poreikius (toliau - pirkimas), teikiant viešumą ir Viešųjų pirkimų skaidrumas, užkirsti kelią korupcijai ir kitiems piktnaudžiavimui pirkimų srityje (toliau - departamentų kontrolė viešųjų pirkimų srityje).

1.2. Iš departamento kontrolės viešųjų pirkimų srityje dalykas yra laikytis Rusijos Federacijos teisės aktų ir kitų reguliavimo teisės aktų Rusijos Federacijos, teisės aktai Maskvos miesto apie sutarčių sistemą pirkimų srityje pagal valstybės biudžeto Maskvos miesto institucijos, dėl kurių Maskvos miesto (toliau - departamentas) Finansų departamentas atlieka steigėjo funkcijas ir įgaliojimus (toliau - pavaldžios institucijos).

1.3. Įgyvendinant departamentų kontrolę pirkimų srityje, laikantis pavaldžių institucijų, susijusių su viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimais, įskaitant procedūros 1.5.1-15.18 punktuose nustatytus reikalavimus.

1.4. Struktūrinis padalinys, įgaliotas pasinaudoti departamento kontrole viešųjų pirkimų srityje yra biudžeto proceso plėtros ir departamento audito valdymo procesų auditas.
(Redakcijos įstaigos taškas, priimtas Maskvos miesto Finansų departamento nutartimi, 2019 m. Gruodžio 27 d.

1.5. Įgyvendinant audito departamentą apie biudžeto valdymo proceso plėtros departamento ir vidaus finansų kontrolės ir vidaus finansinio audito institucijos auditą, pagal vieną kontrolės renginį, institucija gali būti įgyvendinama įgyvendinti departamentų kontrolę pirkimų sritis.
(Taškas papildomai įtrauktas Maskvos Finansų departamento įsakymu 2019 m. Gruodžio 27 d. N 396)

2. Informacijos kontrolės įgyvendinimo planavimo procedūra viešųjų pirkimų srityje

2.1. Departamentų kontrolė viešųjų pirkimų srityje vykdoma vykdant planuojamus ir neplantus pavaldžių institucijų patikrinimus.

2.2. Planuojami čekiai atliekami remiantis metams sudarytų patikrinimų planu ir ne vėliau kaip iki planuojamų metų iki planuojamų metų (toliau - planas).
(Pastraipa redakcinėje tarnyboje, priimtas Maskvos Finansų departamento nutartimi 2019 m. Gruodžio 27 d.

Kalbant apie kiekvieną čekį, jis nustatomas: kontrolės objektas, patikros elementas, patikrintas laikotarpis, patikrinimo forma (išėjimas arba dokumentas), bandymo data ir atsakingas už audito vedimą.

2.3. Reguliuojamų patikrinimų dažnumas prieš vieną pavaldžią instituciją ir vienas patikrinimo objektas yra ne ilgesnis kaip kartą per metus.

2.4. Paaiškinami patikrinimai atliekami remiantis departamento vadovo sprendimu, priimtu 2.11 punkte numatytais atvejais. Įsakymas.

2.5. Biudžeto proceso valdymo procesų audito departamentas ir departamento auditas prisideda prie pagrindinės Maskvos miesto pagrindinės kontrolės departamento informacinės sistemos:
(Pastraipa redakcinėje tarnyboje, priimtas Maskvos Finansų departamento nutartimi 2019 m. Gruodžio 27 d.

2.5.1. Suplanuokite kitus kalendorinius metus - iki dabartinių kalendorinių metų spalio 15 d.

2.5.2. Sprendimas atlikti neplanuotą patikrinimą - laiku ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo teisės akto dėl tokio audito elgesio priėmimo dienos.

3. Organizavimas ir patikrinimai

3.1. Patikrinimus atlieka patikrinimas, sudarytas iš Vidaus kontrolės departamento departamento pareigūnų, įgaliotas vykdyti departamento kontrolę viešųjų pirkimų srityje, remiantis departamento vadovo vadovu audito vadovui.

Norint atlikti patikrinimą, nurodykite:

- patikrinimo sudėtis (ne mažiau kaip du žmonės);

- patikrinimo objektas;

- pilnas pavaldinio institucijos pavadinimas;

- patikrintas laikotarpis;

- patikros programa, įskaitant pagrindinių klausimų sąrašą, kuris turi būti tiriamas patikrinimo metu;

- bandymo laikas.

Tikrinimo vadovai patikrinimo vadovas.

Patikrinime gali apimti kitų departamento struktūrinių padalinių pareigūnai, turintys ypatingų žinių, reikalingų atliekant šį patikrinimą.
(Pastraipa papildomai įtraukta į Maskvos miesto Finansų departamento nutartį 2019 m. Gruodžio 27 d. N 396)

3.2. Tikrinimo laikotarpis negali būti daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Išskirtiniais atvejais, susijusių su didelėmis patikrinimo suma ir sudėtingumu, remiantis biudžeto vadovo vadovo ir audito vadovo vadovo oficialiu pranešimu, pateiktu departamento vadovui, \\ t Bandymo data gali būti pratęsta, bet ne daugiau kaip 5 darbo dienas.
(Pastraipa redakcinėje tarnyboje, priimtas Maskvos Finansų departamento nutartimi 2019 m. Gruodžio 27 d.

Sprendimas pratęsti patikrinimų laiką viršijantį 5 \u200b\u200bdarbo dienas, pateikia departamento vadovui, remdamasi Biudžeto proceso plėtros ir audito vadovo vadovo oficialiu pranešimu. departamento ir išduoda atitinkama tvarka.
(Pastraipa redakcinėje tarnyboje, priimtas Maskvos Finansų departamento nutartimi 2019 m. Gruodžio 27 d.

3.3. Priklausomai nuo patikrinimo vietos, suskirstytos į išėjimą ir fotoaparatus.

Lauko patikrinimas atliekamas pavaldinio institucijos vietoje.

CAMERAL patikrinimas atliekamas atliekant patikrinimo vietą, pagrįstą jos prašymu, ataskaitų teikimu ir kitais dokumentais, susijusiais su kontrolės objektu.

3.4. Valdymo veiksmai atliekami naudojant tvirtą arba selektyvų metodą.

3.5. Patikrinimo nariai atliekant patikrinimą turi teisę raštu paprašyti dokumentų ir informacijos, paaiškinimų raštu ir žodžiu, reikalingomis atlikti patikrinimą pagal patikros programą.

3.6. Reikia tikrinimo metu patikrinimo nariai:

3.6.1. Laiku ir visiškai įvykdė instituciją, pateiktą pagal Rusijos Federacijos teisės aktus užkirsti kelią, nustatyti ir pažadinti pažeidimus pirkimų srityje.

3.6.2. Atlikti patikrinimus remiantis ir laikantis teisės akto patikrinimo.

3.6.3. Susipažinti su pavaldžios institucijos atstovu su teisės aktais dėl patikrinimo elgesio, apie tikrinimo sudėties keitimą, taip pat patikrinimo rezultatus.

3.7. Patikrinimo metu patikrinimo nariai yra atsakingi už atliktų patikrinimų kokybę, informacijos tikslumą, skaičiavimų buvimą ir teisingumą, patvirtinantį nustatytų pažeidimų sumas.

3.8. Pavaldinio agentūros atstovas turi teisę:

3.8.1. Patvirtinimo metu pateikiami paaiškinimai dėl klausimų, susijusių su tikrinimo klausimais.

3.8.2. Susipažinti su patikrinimo rezultatus ir atkreipti dėmesį į tikrinant apie savo susipažinimą su tikrinimo, sutikimo ar nesutarimų su jais rezultatus, taip pat su individualius veiksmus tikrinimo narių rezultatus.

3.8.3. Apeliacinis skundas dėl patikrinimo narių veiksmų (neveikimo).

4. Patikrinimų registravimas

4.1. Remiantis patikrinimo rezultatais, parengiamas patikrinimo aktas (toliau - valdžios institucijos, kurias pasirašo galva ir tikrinimas, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo nurodytos galiojimo pabaigos datos iki nurodytos datos Audito tvarka. Aktas sudaromas dviem egzemplioriais.

4.2. Patikrinimo rezultatai grindžiami įrodytais duomenimis ir faktais, kuriuos patvirtino pavaldi institucija, oficialių ir finansiškai atsakingų asmenų paaiškinimai.

Įstatymas atspindi patikrinimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus, visos svarbios su auditu susijusios aplinkybės, atsižvelgiant į pirminius dokumentus, įskaitant informaciją apie pranešimus apie patikrinimo procesą. Jei, iki patikrinimo pabaigos, pavaldžių agentūrų pareigūnai ėmėsi priemonių, kad pašalintų nustatytus pažeidimus, tada į aktą, nurodyti jų pašalinimo laiką.

4.3. Viena akto kopija yra siunčiama į pavaldinį agentūrą ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos.

4.4. Remiantis teisės akto svarstymo rezultatais, departamento vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įstatymo pasirašymo dienos nusprendžia, kad reikia siųsti reikalavimą priimti priemones Pašalinkite pažeidimus, panaikinant tokių pažeidimų priežastis ir sąlygas, apie medžiagos naudojimą, drausminę atsakomybę už kaltinimus.

4.5. Informacija apie patikrinimų rezultatus yra paskelbta oficialioje interneto svetainėje interneto informacijos ir telekomunikacijų tinkle ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pabaigos dienos.

4.6. Patikrinkite medžiagas laikomos mažiausiai 5 metus nuo patikrinimų pabaigos.

5. Ataskaita apie patikrinimų rezultatus

5.1. Audito departamentas iš Biudžeto proceso ir audito departamento valdymo vadybos ataskaitos apie patikrinimų rezultatus, siekiant atskleisti informaciją apie išsamumą ir savalaikiškumą tikrinimo plano įgyvendinimo, neplanuotų patikrinimų ataskaitinio kalendoriaus metus.
(Redakcijos įstaigos taškas, priimtas Maskvos miesto Finansų departamento nutartimi, 2019 m. Gruodžio 27 d.

5.2. Ataskaitos pateikiamas pagrindiniam Maskvos miesto kontrolės departamentui laiku iki kovo 1 d., Po ataskaitų teikimo.

5.3. Biudžeto proceso plėtros ir ataskaitų departamento audito valdymo procesų auditas atlieka planuojamus ir neplanuotus pagrindinės Maskvos miesto kontrolės departamento patikrinimus, atliekamas laiku ne vėliau nuo 10 darbo dienų nuo tokių ataskaitų pasirašymo dienos.
(Redakcijos įstaigos taškas, priimtas Maskvos miesto Finansų departamento nutartimi, 2019 m. Gruodžio 27 d.

Taikymas

Įgyvendinimo nuostatų
Maskvos miesto Finansų departamentas
vidaus finansinis auditas

ACT auditas N.
(audito ataskaita)

maskva

Metų

Struktūrinis padalinys:

Auditas (pavadinimas):

Audito objektas:

Audito laikotarpis:

Reguliavimo aktai, reglamentuojantys audituotą veiklos sritį:

Audito rezultatas (nuomonės išraiška):

Vidaus finansinio audito tarnybos vadovo ir narių parašai:




Redakcinis dokumentas Atsižvelgiant į
paruošti pakeitimai ir papildymai
UAB "Codex"

1. Departamentas Vidaus valstybės audito departamento Akmola regione Komiteto Kazachstano Finansų ministerijos Vidaus valstybės audito komitetas.

2. Vidaus valstybės audito departamentas Aktubinsko regiono Komiteto Kazachstano Finansų ministerijos Vidaus valstybės auditas.

3. Vidaus valstybės audito departamentas Almatų regiono komiteto Kazachstano Respublikos vidaus valstybės audito komiteto.

4. Vidaus valstybės audito departamentas Atyrau regiono Kazachstano Finansų ministerijos Vidaus valstybės audito komiteto.

5. Vidaus valstybės audito departamentas Rytų Kazachstano regione Kazachstano Respublikos vidaus valstybės audito komiteto.

6. Vidaus valstybės audito departamentas Zhambyl regiono Komiteto Kazachstano Finansų ministerijos Vidaus valstybės auditas.

7. Vidaus valstybės audito departamentas Vakarų Kazachstano regiono komiteto Vidaus valstybės audito komiteto Kazachstano Respublikos ministerijos.

8. Kazachstano Finansų ministerijos Vidaus valstybės audito departamentas Karagandos regione.

9. Vidaus valstybės audito departamentas Kostanajos regione Komiteto Kazachstano Finansų ministerijos Vidaus valstybės auditas.

10. Vidaus valstybės audito departamentas Kyzylorda regiono Komandos Kazachstano Respublikos finansų ministerijos vidaus audito komiteto.

11. Departamentas Vidaus valstybės audito Mangystau regione Komiteto Kazachstano ministerijos Vidaus valstybės auditas.

12. Vidaus valstybės audito departamentas Pavlodaro regiono Kazachstano Finansų ministerijos Vidaus valstybės audito komiteto.

13. Departamentas Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regiono komiteto Vidaus valstybės audito Kazachstano Respublikos ministerijos.

14. Vidaus valstybės audito departamentas Turkesto regiono komiteto Vidaus valstybės audito Kazachstano Respublikos ministerijos.

15. Vidaus valstybės audito departamentas Almaty komitete Kazachstano Respublikos finansų ministerijos vidaus audito komitete.

16. Vidaus valstybės audito departamentas Nur ir Sultan Komiteto Kazachstano Respublikos vidaus valstybės auditas.

Išnaša. 16 punktas I.O tvarkos redakcijoje. \\ T Kazachstano Respublikos finansų ministras 2019 m. Gruodžio 30 d№ 1445 .

17. Vidaus valstybės audito departamentas dėl Šymkmeninio komiteto Kazachstano Finansų ministerijos vidaus valstybės audito.

01/13/2020.

Siekiant sustiprinti įmonių dvasią ir psichologinį darbuotojų iškrovimą, Vidaus valstybės audito departamentą slidinėjant komandiniam darbui su išvykimu į gamtą.

Paimkite iš darbo vietos, pereikite prie visiškai naujos situacijos yra geriausia. Padėties nustatymas neįprastomis sąlygomis, toli nuo biuro, komandos klausimai paslėptos simpatijos, nesąžiningai nustato neoficialius lyderius. Vykdydama bendras užduotis ir konkursus tarp komandų, komanda tampa darnesnė ir draugiškesnė.

Pažeidimai mokėdami darbo užmokestį į Šiaurės Kazachstano regiono karinio instituto darbuotojams

2019 m. Vidaus valstybės audito departamentui Šiaurės Kazachstano regione 2019 m. Atliko RSV "Kazachstano Respublikos nacionalinės apsaugos institute", 2019 m. Rugsėjo 30 d. Iki 2019 m. Rugsėjo 30 d laikantis Kazachstano Respublikos teisės aktų, kai sukauptos, darbo užmokesčio ir lėšų perdavimo į darbuotojų korteles galiojimas.

Auditas buvo atliktas lyginant pavadinimus, numerius kortelių ir kitų detalių darbuotojų su 5-15A iždo formacijomis. "

Dėl atliktos veiklos rezultatas buvo nustatytos nepagrįstų lėšų perdavimo darbuotojų sąskaitoms faktai, kur buvo naudojami esamų ir anksčiau atleistų asmenų pavadinimai.

Pagal galiojančius teisės aktus, darbo užmokestis yra sukauptos pagal personalo ir atlyginimo. Tuo pačiu metu buvo nustatyta, kad darbo užmokesčio perdavimas atskiriems darbuotojams buvo atliktas daug daugiau nei sukauptas darbo užmokestis, ir šis mokėjimo skirtumas buvo perkeltas į asmenų, vykdančių šias operacijas, asmeniniam sąskaita, tai yra atsakinga už atlyginimus.

Taigi šis metodas buvo neteisėtos lėšų išlaidų už atlyginimų formą 14011,8 tūkst. 2019 m. Birželio ir rugpjūčio mėn. 4763,9 tūkst. Dandečių suma buvo grąžinta į biudžeto pajamas, 2019 m. Spalio mėn. Biudžeto pajamos buvo grąžintos 2974,8 tūkst. TENGE.

Dėl likusios neapsaugotos sumos darbas vyksta atsigauti nuo nusikaltėlių.

Pažeidimai nurodyti dėl tinkamo kontrolės pareigūnų stokos, kuri galiausiai paskatino piktnaudžiauti savo oficialiais asmenų įgaliojimais.

Audito medžiagos buvo perkeltos į karinį prokuratūrą Petropavlovsky Garrison, kuriuo buvo pradėtas baudžiamoji byla, po to perduodamas Nacionalinio biuro departamentas kovoti su korupcija.

Audito departamento vadovas Nr. 2
Sandibaeva A.M.

Biudžeto lėšų vagystė

2019 m. Pabaigoje vidaus komunikacijos audito departamentas Šiaurės Kazachstano regione 2019 m. Pabaigoje buvo atliktas audito įvykis GCCP "Kyzyljar rajono namai Akimat kultūros Kyzyljar District of Ministerijos Kultūros kultūros Kazachstano "Dėl subsidijų naudojimo, atlyginimo kaupimo su atskaitymais ir komunalinėmis paslaugomis.

Auditas buvo nustatyta, kad pažeidžiant galiojančius teisės aktus, perviršinio darbo užmokesčio faktai buvo padaryta iš 3-asis darbuotojų, kurių viso 5 740,6 tūkst. Tende ir privalomų pensijų įmokų į 9,2 tūkst. Dandečių sumos buvo be reikalo išvardytos.

Pažeidžiant įstatymus "dėl pensijų aprūpinimo Kazachstano", "dėl privalomojo socialinio draudimo" nebuvo perkelta į sukauptų privalomų darbuotojų, socialinių įmokų, atskaitymų dėl privalomojo socialinio sveikatos draudimo, narystės profesinių sąjungų įnašų, individualių Pelno mokestis ir socialinis mokestis už bendrą 687,9 tūkst. TENGE sumą.

Be to, pažeidžiant darbo kodeksą darbuotojo atleidimu, nepanaudotų atostogų ir darbo užmokesčio kompensacija 4 darbo dienoms 45,0 tūkst. Tenge suma nebuvo sumokėta ir nemokama.

Taigi buvo padaryta žala valstybei dėl bendro 5 749,8 tūkst. Tenge.

Vyriausiasis specialisto auditorius
Eservova A.Jh.

Per pirmuosius 11 2019 m. Mėnesius departamentas gavo 307 asmenų ir juridinių asmenų skundus dėl organizatorių ir viešųjų pirkimų klientų (neveikia), 300 apeliacinių skundų buvo apsvarstyti arba 97,7 proc. ("Comberer Control" ("Comberer Control") , nutraukta remiantis pareiškėjais, gautais iš apeliacinio skundo autoriaus - 6 apeliaciniai skundai, nukreipti - 12 apeliacinių skundų, rašytiniai paaiškinimai pateikiami - 6 apeliaciniai skundai), 7 skundai yra svarstomi.


DVG programinė įranga E. Baagenov

2019 m. Komponavimo kontrolės rezultatai

Remiantis prekybos prekių viešųjų pirkimų, darbų, paslaugų pirkimo laikotarpiu, rezultatus nuo 01/01/2019 iki 28.11.2019. Bendras vyriausybės viešųjų pirkimų peržiūrėjimas sudarė 44 000 partijų 212 mlrd. 404 mln. Tūkstančiai įtvirtinimų, iš viso, kuriems taikoma valstybės pirkimai 44 000 partijų suma 212 milijardų 404 mln. 179 tūkst. Dešimties, arba 100%. Iš jų, partijos, kuriose yra įsteigtos sutrikimai - 917 partijos (2,1%) 34 mlrd. 525 mln. 177 tūkst. Tende (16,25%).

917 Pranešimai yra nukreipti (917) 34 mlrd. 525 mln. 177 tūkst. Vykdomi - 907 pranešimai (99%) 34 mlrd. 378 mln. 019 tūkst. Tende, pranešimų apie vykdymą - 10 147 mln. 157 tūkst.

Taigi, pagal pirmos krypties 631 pranešimus (631 partijas) yra nukreiptos į 17 774 890 tūkst. 629 pranešimai vykdomi 17,763,054 tūkst. TENGE, pranešimų apie vykdymą - 2 11,835 tūkst.

Pagal antrąją kryptį 63 pranešimai (63 partijos) yra nukreiptos į 2 330,869 tūkst. 63 pranešimai vykdomi 2 330 869 tūkst. TENGE;

Trečiosios krypties sistemoje 2 pranešimai (2 partijos) yra nukreiptos į 248,255 tūkst. TENGE. 2 pranešimai vykdomi 248 255 tūkst.

Kaip ketvirtosios krypties dalis, 149 pranešimai (149 partijos) buvo išsiųsti 13 820 306 tūkst. TENGE. Atlikta 141 pranešimai 13 684 984 tūkst. Dandečių, pranešimų apie vykdymą - 8 135,321 tūkst

Kaip kainų pasiūlymų pateikimo prašymo dalį, 29 pranešimai (29 partijos) yra nukreiptos į 136 925 tūkst. Vykdomi 29 pranešimai 136 925 tūkst.

Pagal aukciono metodą 11 pranešimų (11 partijų) yra nukreiptos į 130,802 tūkst. Susidūrę 11 pranešimų 130 802 tūkst. TENGE.

Atsižvelgiant į prekių biržoje, 3 pranešimai (3 balai) yra nukreiptos į 20,551,786 tūkst. 3 pranešimai vykdomi 20 551 tūkst.


dVG valdymo programinė įranga E. Baagenov

Apeliacinių asmenų ir juridinių asmenų apeliacinis skundas į viešųjų pirkimų organizatorių ir klientų veiksmus (neveikimą).

2019 m. 10 mėnesių departamentas priėmė 264 asmenų ir juridinių asmenų apeliaciją su viešųjų pirkimų organizatorių ir klientų veiksmais (neveikimu), iš kurių 250 apeliaciniai skundai buvo apsvarstyti arba 94,7 proc. (CAMERAL CONTROL - 204 apeliaciniai skundai, valstybės auditas - 22 Apeliaciniai skundai, nutraukiami remiantis pareiškėjais, gautais iš apeliacinio skundo autoriaus - 6 apeliaciniai skundai, nukreipti - 12 skundų, rašytiniai paaiškinimai pateikiami - 6 apeliaciniai skundai), 14 skundų nagrinėjami.

Seminero kontrolės departamento vadovas
DVG programinė įranga E. Baagenov

2019 m. 10 mėnesių cameralinės kontrolės rezultatai

Remiantis prekybos prekių viešųjų pirkimų, darbų, paslaugų viešųjų pirkimų rezultatais nuo 01/01/2019 iki 10/31/2019. 208 mlrd. 196 m. Bendras vyriausybės viešųjų pirkimų skaičius sudarė 42,011 mlrd. Milijonai 541 tūkst. Dandečių, kuriems taikoma valstybės pirkimai 42,011 milijardų 196 mlrd. 541 tūkst. TENGE, arba 100%. Iš jų yra įdiegtos partijos, kuriose sumontuotos sutrikimai - 886 partijos (2,1%) 34 mlrd. 342 mln. 074 tūkst.

886 pranešimai (886 partijos) 34 mlrd. 342 mln. 074 tūkst. Vykdomi - 882 pranešimai (99,5%) 34 mlrd. 308 mln. 044 tūkst. TENGE, pranešimų apie vykdymą - 4 34 mln. 029 tūkst.

Taigi, per pirmojoje pusėje 624 pranešimai (624 partijos) yra nukreiptos į 18 239 130 tūkst. 624 pranešimai vykdomi 18 239 130 tūkst. TENGE;

Kaip antros krypties dalis, 61 pranešimai (61 partijos) yra nukreiptos į 2,264,759 tūkst. 61 pranešimai vykdomi 2,264,759 tūkst. TENGE;

Kaip trečiosios krypties dalis, 2 pranešimai (2 partijos) yra nukreiptos į 248,226 tūkst. TENGE. 2 pranešimai vykdomi 248,266 tūkst. TENGE.

Pagal ketvirtą kryptį 130 pranešimų (130 partijų) yra nukreiptos į 13,252,510 tūkst. 127 pranešimai vykdomi 13,233,4841 tūkst. TENGE; Pranešimai apie vykdymą - 3 19 029 tūkst. TENGE.

Kaip kainų pasiūlymų prašymo dalį 26 pranešimai (26 partijos) yra nukreiptos į 123,490 tūkst. Vykdomi 26 pranešimai 123,490 tūkst. Tenge.

Pagal vieno šaltinio metodą 29 pranešimai yra nukreipti (29 taškų plano) 62,576 tūkst. Vykdomi 29 pranešimai 62,576 tūkst.

Pagal aukciono metodą 11 pranešimų (11 partijų) yra nukreiptos į 130,802 tūkst.

Kaip prekių mainų dalis, 3 pranešimai (3 balai) yra nukreiptos į 20 552 tūkst. 3 pranešimai vykdomi 20 552 tūkst.

Galvos departamento vadovas
dVG kontrolė
E. Baagenovas

2019 m. Rugsėjo 11 d. Vidaus valstybės audito programinės įrangos departamentai vyko bendras seminarų susitikimas mieste Akimat, kuriam pirmininkavo Petropavlovsko miesto pavaduotojas - Smaille S.N.

Susitikimas buvo pateiktas ir pateikė ataskaitą apie nagrinėjamus klausimus - Vyriausiosios Valstybės audito departamento pavaduotojas Šiaurės Kazachstano regione - Kaparovo Z.u., iššūkio kontrolės departamento vadovas - Baagenovas E.E.

Susitikimo metu buvo svarstomas teisės aktų pakeitimų klausimas viešųjų pirkimų srityje.

Seminare dalyvavo daugiau nei 80 darbuotojų biudžeto organizacijų, kurios yra finansuojamos iš miesto biudžeto. Tai daugiausia buhalteris ir specialistai valstybės viešųjų pirkimų valstybės institucijų.

Einamųjų metų birželio 21 d. Valstybinės darbuotojų dienos šventė vyko valstybės tarnautojų, kurie atvyko į viešąją tarnybą, priėmimo ceremonija. Vadovas Toursngalievna Bažnyčios vadovas planavimo, ataskaitų ir analizės Ščeban Anna Vladimirovna, kuris priėmė valstybės tarnautojui priesaiką, su valstybės tarnautojo priėmimo ir norėjo dirbti atitinkamu lygiu į Kazachstano Respublikos įstatymo reikalavimus "Valstybės tarnybai", Respublikos valstybės tarnautojų tarnautojų eksploatavimo etikos taisyklės Kazachstane.

Be to, pirmą kartą priimtas darbuotojas, A.V. Scherban buvo apdovanotas Kazachstano Respublikos valstybės tarnautojų kodo.

Žmogiškųjų išteklių departamentas
ir užtikrinant veiklą

Birželio 27 d. T.G. Vidaus valstybės audito departamente buvo surengtas reguliarus susitikimas su Kazachstano Agentūros departamento atstovu valstybės tarnybos reikalams ir kovojant su korupcija Sko Begalina A. dėl supažindinimo su EBPO tarybos rekomendacijos dėl viešojo vientisumo klausimų.

Susitikimas išreiškė bendruosius valstybės tarnautojų elgesio darbe, verslo kelionėje, taip pat ne aptarnavimo metu. Wisiem darbuotojai departamento priėmė Posalumo deklaraciją, kuri yra griežtai laikomasi visuotinai priimtinų Valstybės tarnautojų elgesio etikos vertybės, principai ir normos.

Žmogiškųjų išteklių departamentas
teikti veiklą

Finansinės atskaitomybės auditas

Vienas iš ketinančių valstybės audito departamento įgaliojimų Šiaurės Kazachstane yra metinis auditas finansinių ataskaitų. Tuo pačiu metu auditas priklauso nuo finansinių ataskaitų vyriausybinių agentūrų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų administratorių biudžeto programų, esančių respublikonų ir vietos biudžetų sąskaita.

Finansinių ataskaitų audito tikslas - gauti pagrįstą biudžeto programų ir vyriausybinių agentūrų administratorių finansinių ataskaitų tikslumą.

Pažymėtina, kad dėl finansinių ataskaitų audito buvo sukurtas procesinis standartas "finansinės atskaitomybės auditas".

Remiantis konsoliduotų ar atskirų finansinių ataskaitų audito rezultatais, jis priimamas:

  • teigiamą audito ataskaitą apie finansines ataskaitas - nesant didelių klaidų;
  • audito ataskaita dėl finansinių ataskaitų su rezervacija - nustatant dideles klaidas.

Apskaitos apskaitos arba apskaitos dokumentų apskaitos dokumentų apskaitos ar praradimo valstybės audito priemonėje, valstybės audito ir finansų kontrolės institucijos vadovas siunčia valstybės audito priemonės vadovui ir aukštesnei institucijai, kuri vykdo valdymą ar valdymą Valstybės audito objektas, nurodymas reikalavimas atkurti valstybės audito priemonės apskaitą su šio darbo užbaigimo termino nustatymu ir sprendžiant laikiną valstybės audito sustabdymą, įvedant atitinkamus sąrašo pakeitimus Valstybės audito priemonės atitinkamais metais. Tuo pačiu metu, atsižvelgiant į atskirų finansinių ataskaitų audito rezultatus, valstybės auditorius išduodamas audito ataskaitą su atsisakymu išreikšti nuomonę.

Taigi 2018 m. Departamentas surengė 20 finansinių ataskaitų audito ataskaitų, pagrįstų 13 audito ataskaitose buvo priimtos su išlyga dėl didelių klaidų nustatymo, 6 teigiamos ataskaitos ir 1 pranešimas su atsisakymu pareikšti nuomonę atsižvelgiant į apskaitos uždegimą. Pagal finansinių ataskaitų audito rezultatus su atsisakymu pareikšti nuomonę, institucijos buhalteris pritraukia administracinę atsakomybę, vadovaujant valstybės audito objekto, apskaitos susigrąžinimo tvarka. Atliekant audito priemones 2018 m., Buvo atskleista pažeidimai 743 mln. TENGE, iš kurių finansinių ataskaitų pažeidimai yra 19 mln.

Šiais metais planuojama 40 valstybės institucijų finansinių ataskaitų auditas.

Vadovo departamento departamentas

Omurzakova A.G.

2019 m. Ketvirčio 1-ojo ketvirčio Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regione atliko 38 audito veiklą.

Atlikta audito veikla, padengta biudžeto fondais, sudarančiais 1 mlrd. 523,1 mln. TENGE, kai pažeidimai buvo atskleisti visai 936,3 mln. TENGE sumai.

Pagal audito priemones, vykdomas pagal teisės aktus dėl viešųjų pirkimų, kuriems taikomi viešieji pirkimai, iš viso 1 mlrd. 308,8 mln. TENGE, kai pažeidimai, turintys įtakos viešųjų pirkimų rezultatus, 62,2 mln Įtakos rezultatai Viešieji pirkimai - 510,6 mln. Dengimo, sutartinių įsipareigojimų pažeidimai 1,4 mln.

Remiantis 2019 m. Komponavimo kontrolės rezultatais, 24 663 procedūros yra padengtos 76 mlrd. 619,4 mln. TENGE, kai 288 mlrd. Procedūrų pažeidimai yra nustatyti 11 mlrd. 458,8 mln. TENGE, kuriai yra 288 pranešimai nukreipti pašalinti pažeidimus.

Iš visų pažeidimų pažeidimų, finansiniai sutrikimai sudaro 30,9 mln. Iš jų yra grąžinama - 28,7 mln. Denge arba 92,9%, susigrąžinimas - 2,2 mln. 7,1%. Ataskaitiniu laikotarpiu 426,5 tūkst. Biudžeto buvo kompensuojami pagal biudžetą, buvo atkurta 746,9 mln.

Remiantis audito priemonių rezultatais, 26 pareigūnai traukia drausminę atsakomybę.

Pagal Kazachstano Respublikos kodeksą "Dėl administracinių teisės pažeidimų", 19 administracinių procedūrų, kurių viso 1,659,3 tūkst buvo inicijuoti pripažintų administracinių pažeidimų Kazachstano Respublikos, šiandien visa suma yra mokama į biudžeto pajamas.

Departamento darbuotojai pritraukė teisėsaugos institucijas tikrina kaip ekspertai, buvo parengtos 11 išvadų, kai buvo nustatytos pažeidimai 831,8 mln.

Planavimo departamentas,
analizė ir ataskaitų teikimas

04/12/2019 Pagal PP. 4 šaukštai. 14 iš Kazachstano Respublikos įstatymo "Dėl valstybės audito ir finansų" lapkričio 12, 2015 Nr 392-V, siekiant koordinuoti vidaus audito tarnybos veiklą pagal Vidaus valstybės audito departamento specialistus Šiaurės Kazachstane Regionas, konsultacinė pagalba buvo teikiama specialistams iš Vidaus audito tarnybos Šiaurės Kazachstano regione Akimat dėl \u200b\u200bdarbo informacinės sistemos "sur. Finansų kontrolė "Finansų ministerija.

Pagal 2019 m. Kovo 29 d. Vyriausybės viešųjų pirkimų prieglobos kontrolės rezultatus pagal 2019 m. Kovo 29 d. Bendras vyriausybės viešųjų pirkimų su šiuo subjektu sudarė 25,014 milijardo 149 mln. 632 tūkst. Viešieji pirkimai, kuriems taikoma 25,014 dalių suma 77 mlrd. 149 mln. 632 tūkst. Dešimdžių, arba 100%. Iš jų, daug, kur yra įdiegtos sutrikimai - 302 partijų (1,2%) 11 mlrd. 477 mln. 148 tūkst. Dešimdžių (15%).

302 pranešimai yra nukreipti (302) 11 milijardų 477 mln. 148 tūkst. 279 pranešimai (76,5%) vykdoma 8 mlrd. 784 mln. 938 tūkst.

Taigi, atsižvelgiant į pirmos krypties 256 pranešimus (256 partijos) buvo išsiųsta 9,038,680,6 tūkst. TENGE. 236 pranešimai 6 991 197,6 tūkst.

Kaip antrosios krypties dalis, 4 pranešimai yra nukreipti (4 partijos) 1,577,667,7 tūkst. 4 pranešimai vykdomi 1,577,667,7 tūkst. TENGE;

Kaip trečiosios krypties dalis, 1 pranešimas (1 partija) yra nukreipta į 83,077,1 tūkst. 1 pranešimas vykdomas 83,077,1 tūkst.

Kaip ketvirtosios krypties dalis, 1 pranešimas (1 partija) yra nukreiptas 642,531,2 tūkst. Pranešimas apie vykdymą;

Kaip viešųjų pirkimų dalis, kainų pasiūlymų prašymo metodas siekia išsiųsti 5 pranešimus (5 partijas) 25 060,7 tūkst. 5 pranešimai vykdomi 25 060,7 tūkst.

Atsižvelgiant į viešuosius pirkimus, 29 pranešimai (29 partijos) yra nukreiptos iš vieno šaltinio tiesiogiai sudarant sutartį dėl 62,576,2 tūkst. 27 pranešimai vykdomi 60,379,8 tūkst. TENGE;

Pagal viešuosius pirkimus 3 pranešimai (3 partijos) yra nukreipti į aukcioną 27,003,1 tūkst. 3 pranešimai vykdomi 27,003,1 tūkst.

Per viešuosius pirkimus 3 pranešimai (3 partijos) yra nukreiptos į komercinius mainus 20,551,8 tūkst. 3 pranešimai vykdomi 20,551,8 tūkst. TENGE.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

2019 m. Kovo 14 d. Pirmasis viešosios tarybos posėdis dėl kovos su korupcija pagal Šiaurės Kazachstano regioninę partijos Šiaurės Kazachstano partiją dėl partijos "kovos su korupcija programos 2015-2025" įgyvendinimui "ir ketvirtosios užduoties įgyvendinimas pranešimo Kazachstano Respublikos Prezidentui NA "Nazarbayeva" 2018 m. Spalio 10 d. Kazachstano žmonės "" Kazachstano gerovės augimas: gyvenimo pajamų ir kokybės padidėjimas "Akkayynsky ir Tiynshinsky rajonuose.

Susitikimo metu buvo paskelbtas SKK Kenzhebev Talgat Bulatovičiaus departamento pavaduotojas SKK Kenzhebev Talovičiaus departamento vadovas, kuriame buvo paskelbta informacija apie administracinę atsakomybę dalyvaujančių pareigūnų skaičių pirmiau minėtomis sritimis, taip pat rekomendacijas dėl laikantis Kazachstano Respublikos teisės aktų reikalavimai.

Be to, buvo pažymėta, kad Departamentas nuolat vyksta apvalios lentelės dėl Kazachstano Respublikos teisės aktų dėl viešųjų pirkimų, biudžeto ir kitų teisės aktų, dalyvaujančių biudžeto programos administratoriams ir jų pavaldžioms organizacijoms.

Vidaus departamentas
valstybinis auditas greičiu

2018 m. Filmas skiriamas Kanų kino festivalyje. Samal Esaliimova pelnė prizą už moterų vaidmenį Kanų kino festivalyje. Taip pat patikimai įkūnija vaizdą, mintis ir jausmus Kirgizijos imigrantų gali tik talentingas aktorė gali tik. Specialūs dėkingumo žodžiai yra verti pagrindinio direktoriaus ir scenaristas - Sergejus Lenkija. Paveikslėlyje nėra kompiuterio specialių efektų. Pagrindiniai privalumai yra realus sklypas ir nuostabus aktoriaus žaidimas.

Einamųjų metų sausio 23 d. Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano rajone Tyaynshinsky rajone atliko krūmo seminaro susitikimą "Vyriausybės viešųjų pirkimų teisės aktų pakeitimai", įsigalioję 2019 m. Sausio 1 d. vyriausybinių agentūrų, vyriausiųjų buhalterių ir specialistų, atsakingų už viešųjų pirkimų organizavimą Ayrtau, Achesion, Tiyynshinsky, Ualikhanovsky rajonuose. Seminaro dalyviai visais užduotais klausimais paaiškinami visiškai.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

2018 m. Vidaus valstybės audito departamentas 2018 m. Šiaurės Kazachstano regione buvo surengtos 172 audito priemonės, iš kurių 44 audito priemonės pagal viešojo audito įrenginių sąrašą ir 128 neplanalizuotą audito veiklą.

Atlikta audito veikla, kuriems biudžeto lėšos sudarė 27 mlrd. 749,2 mln. BENDE, kai pažeidimai buvo atskleisti už 11 mlrd.

Pagal audito priemones, atliktas laikantis teisės aktų dėl viešųjų pirkimų, kuriems taikomas viešieji pirkimai dėl 7 milijardo 564,2 mln. TENGE, kai pažeidimai, turintys įtakos viešųjų pirkimų rezultatus, 3 mlrd. 422,4 mln Įtakos viešųjų pirkimų rezultatai - 1 mlrd 988,7 mln. Dandžo, sutartinių įsipareigojimų pažeidimų 295,6 mln.

Remiantis 2018 m. Semineralinės kontrolės rezultatais, 16 512 procedūrų taikoma 174 mlrd. 305,2 mln. TENGE, kai 1 524 procedūrų pažeidimai nustatomi 32,9 mlrd.

Iš visų pažeidimų pažeidimų, finansiniai sutrikimai sudaro 1 mlrd. 487,5 mln. Iš jų yra grąžinama - 147,2 mln. TENGE arba 9,9%, atkūrimas - 1 mlrd. 340,3 mln. Per ataskaitinį laikotarpį jis buvo kompensuojamas į 88,8 mln. Dandečių biudžetą, buvo atkurta 546,2 mln.

Remiantis audito priemonių rezultatais, 173 pareigūnai traukia drausminę atsakomybę.

Vadovaujantis Kazachstano Respublikos Codex "dėl administracinių teisės pažeidimų", Kazachstano Respublikos priėmimo pažeidimams buvo pradėtos 145 administracinių bylų dėl 9,151,0 tūkst. Dandečių, iš kurių šiandien yra 9,030,5 tūkst. Dygimo.

Departamento darbuotojai pritraukė teisėsaugos institucijas tikrina, kaip ekspertai buvo parengtos 57 išvados, kai buvo nustatytos pažeidimai 6,029,2 mln. TENGE.

Planavimo departamentas,
analizė ir ataskaitų teikimas

23.02.2019.

Vasario 22 d. T.G. Vidaus valstybės audito departamente buvo surengtas kitas susitikimas su Kazachstano Agentūros departamento atstovu valstybės tarnybos reikalams ir korupcijos skaitikliui Sko Magomedov S.S. Kazachstano Respublikos valdžios tarnybų Etikos kodekso reikalavimų laikymosi tema.

Susitikimas paskelbė bendruosius valstybės tarnautojų elgesio darbo vietoje, taip pat ne aptarnavimo metu.

Žmogiškųjų išteklių departamentas
ir užtikrinant veiklą

2019 m. Vasario 1 d. Petropavlovske buvo surengtas Šiaurės Kazachstano regiono Vidaus valstybės audito departamentas, kartu su Šiaurės ir Kazachstano regiono Akimat "Akimat" biuro ir seminaro susitikimas temoje " Įstatymas, problemos viešųjų pirkimų metu, Camerer Control "metu buvo surengta.

Renginyje dalyvavo Šiaurės Kazachstano regiono Akimat regioninių biurų atstovai ir Petropavlovsko Akimat departamentai, taip pat pavaldžių organizacijų atstovai.

Seminarų susitikime dalyviai buvo užduodami klausimai dėl valstybės viešųjų pirkimų procedūrų, paaiškinimų dėl įstatymo pakeitimų. Atsakymus atsako į išsikišusių asmenų pateiktus klausimus.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

Viešųjų pirkimų iššūkio rezultatai

Remiantis prekybos prekių, darbų, paslaugų viešųjų pirkimų kontrolės rezultatus nuo 02.21.21.2019. Bendras viešųjų pirkimų, kurie bus peržiūrimi, sudarė 9,873 45 mlrd. 454 mln. 60 tūkst. Tende, viso viešųjų pirkimų 9,873 partijų kiekiai. 39 mlrd. 454 mln. 60 tūkst. TENGE, arba 100%. Iš jų, daug, kur yra nustatytos pažeidimai - 224 partijos (2%) 4 mlrd 141 milijonų 346 tūkstančių (11%) suma.

224 pranešimai yra nukreipti (224 partijos) 4 mlrd. 141 mln. 346 tūkst. 211 pranešimai (94%) yra vykdomi 4 mlrd. 3 mln. 534 tūkst.

Taigi, per pirmą kryptį, 209 pranešimai (209 partijos) yra nukreiptos į 4,060,962.2 tūkst.

198 Pranešimai yra įvykdomi 3 923 99,4 tūkst. Tenge.

Kaip antros krypties dalis, pranešimas nebuvo išsiųstas.

Trečiosios krypties pranešimo metu nebuvo išsiųsti.

Kaip ketvirtosios krypties dalis, pranešimas nebuvo nukreiptas.

Pagal viešuosius pirkimus 2 pranešimai (2 partijos) 4,281 tūkst. Dandečių sumos yra nukreiptos į kainų pasiūlymų prašymo metodą. 2 pranešimai vykdomi 4,281 tūkst.

Vykdant viešųjų pirkimų sistemą, 9 pranešimai (9 partijos) 48,800,2 tūkst. Tene suma yra nukreipta vienu šaltiniu pagal sutarties sudarymą. 7 Pranešimai vykdomi 47950,2 tūkst. TENGE.

Per viešuosius pirkimus 2 pranešimai (2 partijos) yra nukreipti į aukcioną 13 651,8 tūkst. 2 pranešimai vykdomi 13 651,8 tūkst. TENGE.

Pagal viešuosius pirkimus 2 pranešimai (2 partijos) yra nukreipti į komercinius mainus 13 651,8 tūkst. 2 pranešimai vykdomi 13 651,8 tūkst. TENGE.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

2019 m. Vasario 01 d. Audito departamento vadovas Nr. 1 - Kenezhebayev T.B departamento partijos grupės pirmininkas. Tarp personalo surengė partijos susitikimą su N. Otan partijos 20-mečio istorijos tyrimą, taip pat 2030 m. Partijos partijos projektą, taip pat pažymėjo, kad partijos tikslai ir pagrindinės kryptys.

Susitikimo tikslas buvo sustiprinti kiekvieno piliečio dvasios stiprumą ir partijos "Nur Otan" tikslus ir uždraudimą.

Katedros vedėjas
audito atitikties numeris 1
T. Kenzhebbaev.

Šių metų sausio 31 d. Vidaus valstybės audito departamentui Šiaurės Kazachstano regione kartu su Nacionaline Šiaurės Kazachstano regiono verslininkų rūmais buvo surengtas seminarų susitikimas "Valstybės viešųjų pirkimų teisės aktų pokyčiai", kurie atėjo Įsigaliojo 2019 m. Sausio 1 d., Dalyvaujant potencialiems Šiaurės Kazachstano regiono tiekėjams. Seminaro dalyviai visais užduotais klausimais paaiškinami visiškai.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

Biudžeto lėšų vagystė

2018 m. Pabaigoje vidaus komunikacijos audito departamentas Šiaurės Kazachstano regione 2018 m. Pabaigoje buvo atliktas audito įvykis GKCP "Vaikų darželis" Aygөlek "Akimat Tiynshinsky rajone Švietimo ir mokslo ministerijos Šiaurės Kazachstano regiono Kazachstano Respublikos "Dėl Kazachstano Respublikos teisės aktų laikymosi pagal kaupimo ir mokėjimų mokėjimų mokėjimus darbuotojams, nuoma, apskaita, tikslingai naudojimo tėvų įmokų.

Auditas buvo nustatytas, kad dėl netinkamo darbo patirties atsiskaitymo, darbo užmokesčio pagalbininkas buvo nustatytas 344,4 tūkst. Dandečių, taip pat dėl \u200b\u200bneteisingo oficialaus atlyginimo apskaičiavimo koeficiento naudojimo, darbo užmokesčio permokos buvo pagamintas 73,7 tūkst.

Siekiant pažeidžiant Kazachstano Respublikos darbo kodeksą, darbo užmokestis yra išvardyti ne dviratiniam laikui 9243,6 tūkst. Tautų, įskaitant buhalterį Ismagulova A.t. 2015-2018 m 8953,6 tūkst. Tende ir Ismagulovo e.h sargų. - 290 tūkst.

Pažeidžiant Kazachstano Respublikos įstatymą "dėl pensijų aprūpinimo Kazachstano Respublikos", taip pat Kazachstano Respublikos įstatymas "dėl privalomo socialinio draudimo", nebuvo perkeltų privalomų įpareigojamų pensijų įmokų Įmonių darbuotojai 2151,4 tūkst. Tende, socialiniai atskaitymai 1533,3 tūkst. Tende, įmokos už privalomojo socialinio sveikatos draudimą 146,4 tūkst. Tende, narystės profesinių sąjungų įnašai 142,4 tūkst. Tende, individualaus pajamų mokesčio suma 1366,3 tūkst. Tautų ir socialinio mokesčio 2312,9 tūkst. Tene.

Be to, pažeidimai buvo nustatyti apskaitoje, pagal kurią Ismagulovos A.t buhalterio pažeidimai. Sukurta administracinei atsakomybei dėl 1 straipsnio 1 dalies 1 dalies. 238 Croacp į baudos pavidalu 60,1 tūkst.

Taigi, kaip nelegalių veiksmų, asmagulovos vaikų darželio A.T. Valstybė, padaryta valstybei visai 9661,7 tūkst.

Sutrikėjai yra nurodyti nesant tinkamai kontroliuoti pareigūnų, kurie veda prie akivaizdžių pažeidimų.

Po audito objektas siekia panaikinti nustatytus pažeidimus ir atlyginti pareigūnų, kurie jiems leido.

Audito medžiagos perduodamos teisėsaugos institucijoms imtis reagavimo priemonių ir atitinkamo sprendimo.

Departamento vadovas Nr. 1.
Kenehebayev T.B.

Šių metų sausio 29 d. Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regiono policijos departamente buvo surengtas seminarų susitikimas "Vyriausybės viešųjų pirkimų teisės aktų pokyčiai", įsigaliojo 2019 m. Sausio 1 d. Apygardų policijos departamento apskaitininkų dalyvavimas Kazachstano regione. Seminaro dalyviai visais užduotais klausimais paaiškinami visiškai.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

Einamųjų metų sausio 25 d. Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regiono Šalnapvedened krūmo seminaro susitikime "Vyriausybės viešųjų pirkimų teisės aktų pakeitimai", įsigalioję 2019 m. Sausio 1 d , Dalyvaujant vyriausybinėms agentūroms, vyresniems buhalteriams ir specialistams, atsakingams už viešųjų pirkimų organizavimą TimeiraZevsky, Esilsky ir rajone Shal Akyna. Seminaro dalyviai visais užduotais klausimais paaiškinami visiškai.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

Šių metų sausio 21 d. Vidaus valstybės audito departamentui Kyzachstano regione Kyzylzhar regione atliko krūmo seminaro susitikimą dėl "Vyriausybės viešųjų pirkimų teisės aktų pakeitimų", įsigaliojo 2019 m. Sausio 1 d. Vyriausybės agentūrų ir įmonių, kaimo Akims rajonų, vyriausiasis buhalteriai ir specialistai, atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą Kyzyljar, Akaynsky, Mamlutsky, Zhambylsky, M. Zhumabayevos rajonuose. Seminaro dalyviai visais užduotais klausimais paaiškinami visiškai.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

24.01.2019

Šių metų sausio 11 d. Šiaurės Kazachstano regiono Vidaus valstybės audito departamentas atliko seminaro susitikimą "Viešųjų pirkimų teisės aktų pokyčiai", įsigalioję 2019 m. Sausio 1 d., Dalyvaujant departamento darbuotojams UIS programinės įrangos, ES-164/1, ES-164/3, EC-164/6, EC-164/8, filialas "Enbek-kyzylzhar" RGP "Enbek". Seminaro dalyviai visais užduotais klausimais paaiškinami visiškai.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

01/22/2019.

Pagal valstybės koncepciją dėl religinio ekstremizmo ir terorizmo Kazachstano Respublikos 2018-2022 m. Sausio 18 d. T.G. Departamente buvo surengtas informacinis ir aiškinamasis renginys su departamento darbuotojais ir KSU atstovu "Šiaurės Kazachstano regiono religijų" analizės ir plėtros centras ", kuriame pagrindinės priemonės buvo išreikštos Religinio ekstremizmo ir terorizmo prevencija, kuria siekiama formuoti imunitetą visuomenėje į radikalią ideologiją ir nulinę toleranciją radikalioms apraiškoms.

Darbo vadovas
su personalu ir veikla
Kurmahnharin b.j.

Botanikos sodo apsilankymo tikslas buvo žydėti amžiaus senatvės Agava, kuris už visus savo 150 metų niekada žydėjo ir nebuvo vaisingas. "Agava" auga žiemos sodo "Meksikos aukštumų" ekspozicijoje, kur taip pat galite pamatyti sukulentų, Yukki, agaves, ceremonijos kaktusai. Pasak garbės agronomo Ravil Ryazapovo, augalas yra vyresnis nei pati aparatas. Jau yra gana didelis Agava 1912 m. Į Petropavlovsk iš Sankt Peterburgo botanikos sodo pats pulkininkas Ilham Kurapovo. Šis karinis inžinierius atvyko į miestą Rusijos imperatoriaus Nicholas II dėl antrosios Sibiro konservavimo įrenginio statybai II pasaulinio karo poreikiams. Užsakymas buvo taškas ir apie "Rusijos giliai šiltnamį", kuris prasidėjo botanikos sodo pradžia.

30 iš einamųjų metų Vidaus sovietinio audito departamento požiūrį buvo atliktas seminaro susitikimas teisės aktų srityje dėl valstybės viešųjų pirkimų tarp kaimo rajonų Akims, kuris įvedė ketvirtąjį biudžeto lygį. Seminaro metu viešųjų pirkimų klausimų visame vieninteliame organizatoriuje klausimai, klientų atsakomybė ir valstybės pirkimų organizatoriai dėl teisės aktų dėl valstybės pirkimų pažeidimų, taip pat viešųjų pirkimų įgyvendinimo ypatumai pagal metodą prašydami kainų pasiūlymų, konkurso metodas.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

Šių metų lapkričio 30 d. Departamentas pirmą kartą viešųjų tarnyboje surengė valstybės tarnautojų priėmimo priesaikos ceremoniją. Zlikh Toursngalievna departamento vadovas pasveikino pirmaujančią Karsakovos Oral Daumbaevičiaus Cameron kontrolės departamento, kuris paėmė valstybės tarnautojo priesaiką, specialistas, priėmus valstybės tarnautojo priesaiką ir norėjo dirbti lygiu, atitinkančiu lygį, atitinkantį lygį, atitinkantį lygį Kazachstano Respublikos įstatymo reikalavimai "Valstybės tarnybai", Kazachstano Respublikos valstybės tarnautojų tarnybų taisyklės.

Be to, pirmą kartą priimtas viešoji tarnyba, OD Karzakov buvo apdovanotas Kazachstano Respublikos valstybės tarnautojų kodo.

05.12.2018

2018 m. Semineralinės kontrolės rezultatai

Remiantis komercinių prekių pirkimų, darbų, paslaugų pirkimo rezultatais nuo 01/01/2018 iki 30.11.2018. Bendras viešųjų pirkimų, kuriuos reikia peržiūrėti, sudarė 15 881 milijardų 502 mln. 854 tūkst. TENGE, visi, kuriems taikoma valstybės pirkimai 15 881 partijų suma 172 milijardų 502 mln. 854 tūkst. TENGE, arba 100%. Iš jų, daug, kur yra įdiegta sutrikimai - 1,488 partijų (9,37%) 32 mlrd. 828 mln. 479 tūkst. TENGE (19,03%).

1488 pranešimai yra nukreipti (1488 partijomis) 32 mlrd. 828 mln. 479 tūkst. 1 486 pranešimai vykdomi (99,86%) 32 mlrd. 802 mln. 833 tūkst.

Taigi, per pirmą kryptį, 1 091 pranešimai buvo nukreipti (1,091 partijos) 7,633,906,9 tūkst. 1090 pranešimai vykdomi 7,615,459,5 tūkst. TENGE;

Kaip antrosios krypties dalis, 39 pranešimai siunčiami (39 partijos) 383,497,7 tūkst. 39 pranešimai vykdomi 383,497,7 tūkst. TENGE;

Trečiosios krypties 4 pranešimai (4 partijos) yra nukreiptos į 757,079,3 tūkst. TENGE. 4 pranešimai vykdomi 757 079,3 tūkst.

Pagal ketvirtą kryptį 272 pranešimai (272 partijos) buvo išsiųsti 23 919 784,6 tūkst. 271 pranešimai vykdomi 23 912 586,9 tūkst. TENGE;

Galvos departamento vadovas
dVG kontrolė
E. Baagenovas

05.12.2018

Apeliacinių asmenų ir juridinių asmenų apeliacinio asmens apsvarstymai į organizatorių ir viešųjų pirkimų klientų veiksmus (neveikimą)

11 mėnesių 2018 m. Departamentas gavo 422 asmenų ir juridinių asmenų skundus dėl organizatorių ir viešųjų pirkimų klientų veiksmų (neveikimo), 413 apeliaciniai skundai buvo laikomi arba 97,87% (Comberer Controls - 299 skundai, valstybės auditas - 20 apeliacinių skundų Nutraukta remiantis pareiškėjais, gautais iš apeliacinio skundo autoriaus pareiškėjais - 11 apeliacinis skundas - 8 apeliaciniai skundai, rašytiniai paaiškinimai - 75 apeliaciniai skundai yra nagrinėjami 9 apeliaciniai skundai.

Taigi per viešųjų pirkimų žiniatinklio portalą buvo gauta 263 asmenų ir juridinių asmenų apeliaciniai asmenys (įskaitant 18 skundų rankiniu būdu), iš kurių 255 apeliaciniai skundai buvo laikomi arba 96,96% (toliau - 73, iš dalies patenkinti - 96, atsisakyta pasitenkinimo - 86).

Be to, departamentas taip pat svarstomas su valstybės audito 20 apeliacinių veiksmų dėl veiksmų (neveikimo) organizatorių ir viešųjų pirkimų klientų, dėl kurių buvo laikoma 20 audito priemonių, laikantis teisės aktų dėl viešųjų pirkimų.

Galvos departamento vadovas
dVG kontrolė
E. Baagenovas

05.12.2018

Šių metų lapkričio 29 d. Iš Vidaus valstybės audito departamento vadovas Šiaurės Kazachstano regiono Baagenov E.E. Vietos stalas vyko tarp Šiaurės Kazachstano regiono viešųjų pirkimų organizatorių ir klientų.

11/27/2018.

Siekiant sustiprinti įmonių dvasią ir psichologinį iškrovimą darbuotojams, Vidaus valstybės audito departamentui, organizuoto išėjimo komandų formatu, itin šiuolaikiniame moksleivių rūmuose "Skaitmeninis URPAQ", pastatytas tiesioginiais nurodymais Valstybės vadovas Nursultanas Nazarbajevas. Moksleivių rūmai su aukštųjų technologijų baze yra išdėstyti kaip naujos kartos auginimo intelektinės raidos centras skaitmeninio Kazachstano sąlygomis. Komanda susipažino su robotų, biotechnologijų, mechatronikos ir 3D prototipų centre.

Taip pat buvo parengtos meninės ir estetinės srities meistriškumo klasės, tokios kaip: moderni choreografija, mados teatrai, vokalinės klasės ir instrumentinis vykdymas, profesinės kino studijos ir įrašymo studijos darbas.

Bendravimas su robotu, kuris dainavo dainą anglų kalba, buvo labiausiai įsimintinas.

Etikos komisaras
Kaparovo Z.U katedra

2018 m. 10 mėnesių sambameralinės kontrolės rezultatai

Pagal komercinių prekių pirkimų, darbų, paslaugų viešųjų pirkimų rezultatais nuo 01/01/2018 iki 10/01/2018. Bendras viešųjų pirkimų, kurie bus peržiūrimi, sudarė 15 637 milijardų 086 mln. 518 tūkst. Dandečių, kuriems taikoma valstybės pirkimai 15,637 partijų, kurių suma yra 171 mlrd. 086 mln. 518 tūkst. Dygimo, arba 100%. Iš jų, daug, kai yra įdiegtos sutrikimai - 1,463 partijų (9,36%) 32 mlrd. 601 mln. 360 tūkst. Tende (19,06%).

1463 pranešimai yra nukreipti (1463 partijomis) 32 mlrd. 601 mln. 360 tūkst. 1460 pranešimų (99,8%) yra vykdoma 32 mlrd. 587 mln. 796 tūkst. TENGE.

Taigi, per pirmą kryptį, 1 080 pranešimų (1 080 partijų) yra nukreiptos į 7,593,547,4 tūkst. 1078 pranešimai vykdomi 7,591,847,4 tūkst. TENGE;

Kaip antrosios krypties dalis, 38 pranešimai siunčiami (38 partijos) 383,297,7 tūkst. 38 Pranešimai vykdomi 383 297,7 tūkst. TENGE;

Kaip ketvirtosios krypties dalis, 259 pranešimai siunčiami (259 partijos) 23,733,25,100 dydį. Vykdomi 258 pranešimai 23 721,361,2 tūkst.

Kaip dalis kainų užklausos užklausos, 82 pranešimai yra nukreiptos (82 partijos) 134,10,5 tūkst. Vykdomi 82 pranešimai 134,210,5 tūkst. TENGE.

Remiantis 2 pranešimais, buvo gauta prieštaravimai dėl kontrolės objektų, iš kurių 1 pranešimas apie Vidaus valstybės audito komitetą buvo padaryta neigiama išvada, 1 pranešimas buvo teigiamas (CSA dėl PVV "Psychoneurological Depensary" KSU "Akimat SK" sveikatos priežiūros tarnyba ").

Galvos departamento vadovas
dVG kontrolė
E. Baagenovas

Apeliacinių asmenų ir juridinių asmenų apeliacinio asmens apsvarstymai į organizatorių ir viešųjų pirkimų klientų veiksmus (neveikimą)

2018 m. 10 mėnesių departamentas gavo 395 asmenų ir juridinių asmenų apeliacinius asmenis į organizatorių ir viešųjų pirkimų klientus (neveiklumą), iš kurių 383 apeliaciniai skundai buvo apsvarstyti arba 97% ("Comberer Controls" ("Comberer Controls" - 277 apeliaciniai duomenys, valstybės auditas - 19 Apeliaciniai skundai, nutraukiami remiantis apeliacinio skundo autoriaus paraiškomis - 8 apeliaciniai skundai, nukreipti - 8 apeliaciniai skundai, rašytiniai paaiškinimai - 71 apeliaciniai skundai), 12 skundų nagrinėjami.

Taigi per interneto portalą viešųjų pirkimų, 246 Apeliaciniai skundai asmenų ir juridinių asmenų (įskaitant rankiniu būdu prijungtas rankomis 18 apeliaciniais skundais), iš kurių 236 apeliaciniai skundai buvo apsvarstyti arba 95,94% (iš viso - 66, iš dalies patenkinti - 90, atsisakyta pasitenkinimo - 80).

Be to, departamentas yra nagrinėjamas su valstybės audito 19 skundus dėl veiksmų (neveikimo) organizatorių ir viešųjų pirkimų klientams, kurių pagrindu buvo laikoma 19 audito priemonių, laikantis teisės aktų dėl viešųjų pirkimų.

Seminero kontrolės departamento vadovas
DVG programinę įrangą
E. Baagenovas

10.26.2018.

Informacija apie mažų architektūrinių formų gamybą atliktą darbą

Šių metų balandžio mėn. Šiaurės Kazachstano regiono vidaus ryšio audito departamentas einamųjų metų balandžio mėn. KSU "Būsto ir komunalinių paslaugų departamentas buvo atliktas audito įvykis, keleivių vežimo ir automobilių kelių Petropavlovsko miestas "remiantis mokėjimu 2017 m. Gruodžio mėn. Dėl MAF gamybos 9505 tūkst. Tene.

Audito metu buvo nustatyta, kad filialo "Enbec Astana" tiekėjas buvo atliktas dėl anksčiau pagamintų MAF remonto ir įrengimo, o viešųjų pirkimų objektas buvo naujų methes gamyba, o ne jau egzistuojančių remonto. Be to, už netinkamą įsipareigojimų vykdymą, rangovas nesilaiko bausmės 1125 tūkst.

Sutrikimai, nurodyti dėl koordinuotų veiksmų nebuvimo, taip pat nepakankamai kontroliuoti pareigūnų, o tai lemia rimtų pažeidimų.

Baigus audito įvykį, audito tikslas buvo išsiųstas siekiant pašalinti nustatytus pažeidimus ir apsvarstyti pareigūnų, kurie leido jiems atsakomybę. Dėl prisipažino pažeidimų I.O. Taškenovo D.N departamento vadovas. Pritraukė administracinę atsakomybę už PP. 2 val. 11 šaukštų. 207 CROAP į baudą 36,1 tūkst. Denge, kuri mokama visiškai.

Be to, audito objektas yra ieškinys prieš teismą dėl atsigavimo iš Unplek-Astana filialo, 10630 tūkst. Audito medžiagos perduodamos teisėsaugos institucijoms, kad būtų galima priimti atitinkamą sprendimą.


Kenehebayev T.B.

10.26.2018.

Vidaus valstybės audito departamento veikla Šiaurės Kazachstano regione 2018 m. 9 mėnesių

2018 m. Pirmųjų 9 mėnesių departamentas atliko 101 audito įvykį.

Atlikta audito veikla, kuriems biudžeto lėšos sudarė 22 mlrd. 334,8 mln. TENGE, kuriuose buvo atskleisti pažeidimai dėl 6 mlrd.

Iš viso pažeidimų pažeidimų suma yra 1 648,8 mln. TENGE. Iš jų taikomos grąžinamosios išmokos - 154,8 mln. Dengimo, atkūrimo - 1,110 mln. Iki šiol ji kompensuojama iki 45,8 mln BENGE, atkurta - 411,5 mln. Remiantis likusiomis negrąžintomis ir nesusileistų sumomis, teisės reikalai vyksta įstatymų nustatyta tvarka.

Pagal audito priemones, atliktas pagal teisės aktus dėl viešųjų pirkimų, kuriems taikomi viešieji pirkimai dėl bendro 4 mlrd. 429,4 mln. BENGE, kai pažeidimai, turintys įtakos viešųjų pirkimų rezultatus, 2 mlrd. 786 mln. neturėjo įtakos viešųjų pirkimų rezultatams - 497,5 mln.

"Camerer Control" apėmė 15 207 procedūrų 166,4 mlrd. Įdiegti pažeidimai 32,38 mlrd. Įrenginių objektas yra nukreiptas į pažeidimų panaikinimo objektą, kuris yra visiškai įvykdytas.

Departamentas gavo 365 asmenų ir juridinių asmenų skundus dėl organizatorių ir viešųjų pirkimų organizatorių ir klientų veiksmų, iš kurių buvo apsvarstyti 356 apeliaciniai skundai arba 100% ("Comberer Controls" ("Comberer Controls" ("Comberer Controls" - 268 apeliaciniai duomenys, valstybės auditas - 17 apeliacinis skundas buvo nutrauktas remiantis Pateikiami apeliacinio skundo autoriaus prašymai - 7 apeliaciniai skundai - 7 apeliaciniai skundai, pateikti rašytiniai paaiškinimai - 57 apeliaciniai skundai), 9 apeliaciniai skundai.

Remiantis ataskaitiniu laikotarpiu atliktų audito priemonių rezultatus, siekiant pašalinti nustatytus pažeidimus ir asmenų, kurie leido 90 pavedimų departamentui, atsakomybę. Iki šiol įvykdomi 76 receptai. Pagal nepanaudotus receptus vyksta pagal teisės aktus.

Ataskaitiniam laikotarpiui, atsižvelgiant į audito priemonių rezultatus, 101 pareigūnas yra pritraukta į drausminę atsakomybę.

Vadovaujantis Kazachstano Respublikos kodeksu "Dėl administracinių nusikaltimų" už priimtus administracinius nusikaltimus, biudžeto teisės aktus, teisės aktus dėl viešųjų pirkimų, buvo inicijuoti 95 administraciniai procesai dėl departamento apskaitos ir finansinės ataskaitos, atsižvelgiant į administracinius rezultatus Baudžiamosios sumos buvo nustatytos baudos sumos 6 771 tūkst. Tende, susigrąžintos 6,114,5 tūkst. BENDE.

Katedros vedėjas
Wargajeva Z.t.

Audito rezultatų įgyvendinant investicinius projektus

Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regione einamųjų metų liepos mėn. Buvo surengtos audito priemonės, susijusios su biudžeto klausimais, įgyvendinant biudžeto investicinius projektus gyvenamųjų pastatų ir inžinerinės ir ryšių infrastruktūros statybai, vadovaudamiesi finansinėmis finansinėmis problemomis buvo nustatyti pažeidimai ir procedūriniai pažeidimai.

Taigi, energijos ir būsto ir komunalinių paslaugų valdymas Akimat, statybos metu, statybos geležinkelio prieigos keliu su stikliniu "Syribimbet", kaip ASC "Syrimbet", kaip AYTAU rajone, kaip a Unified Support programa ir verslo plėtra "Verslo kelių kortelė 2020. 1 Prieš pažeidžiant patvirtintą kalendorinį darbo planą, kurį teikia rangovo LLP" Aksentkz "darbai einamaisiais metais, leidžiama atsilikti nuo darbo darbo darbo, \\ t Taip pat atliekant vizualinį statybos įrenginio tikrinimą, 8705,4 tūkst. TENGE yra nustatytas TMTS trūkumas. Be to, pažeidžiant Biudžeto kodeksą Kazachstano Respublikos 2017, biudžeto lėšų neįgaliojimas 225343,5 tūkst Uždarimo buvo priimta. Remiantis audito rezultatais, sutartis su rangovu nutraukiama, trūkumas yra visiškai atkurtas.

Būsto ir komunalinių paslaugų departamentas, keleivių vežimas ir Krepšiai Akimat Petropavlovsk pasibaigus esamų nuotekų valymo įrenginių technologinių schemų modernizavimui Petropavlovsko SKO mieste, 4 etapo rekonstrukcijos. Koregavimas buvo sudarytas einamųjų metų balandžio mėn. Su Kazedemstroy Group LLP rangovu, tuo pačiu metu audito metu buvo pažeistas darbo laikas, dėl kurio nebuvo įtrauktos iš biudžeto lėšų, skirtų iš biudžeto lėšų respublikonų biudžetas.

Panašūs pažeidimai yra įsisteigę būsto ir komunalinių paslaugų departamente, keleivių vežimo ir automobilių kelių Aikimat Ayrtau rajono slidinėjimo. Be to, statant pašalinimą iš "Kokshetau" grupės vandens vamzdyno. Ayrtau Ayrtau rajonas buvo priimtas į prastos kokybės planavimą biudžeto lėšų 113,400,0 tūkst užrašą, t.e. 2015 m. Kovo mėn. Rengiami PSD yra koreguojami ir todėl šiuo metu nėra įgyvendinami.

Biudžeto lėšų nesilaikymas pirmiau projektuose kelia grėsmę vėlai ir galbūt visapusiškai nesilaikant planuojamų projektų, dėl kurių atsiveria galimybės laiku priimti svarbias socialines ir ekonomines užduotis.

Visos pirmiau minėtos neigiamos pasekmės sukelia riziką nesiekia biudžeto programų rodiklių, taip pat nesiekti rezultatų įgyvendinant biudžeto investicinius projektus.

Piktnaudžiaujantys sutrikimai rodo koordinuotų veiksmų ir ne istorinio trūkumą, taip pat nepakankamai kontroliuoti pareigūnus.

Baigus audito veiklą, audito priemonės buvo išsiųstos siekiant pašalinti nustatytus pažeidimus ir apsvarstyti pareigūnų, kurie leido jiems atsakomybę. Pagal auditą 5 pareigūnai yra atsakingi už drausminę. Be to, audito medžiagos perduodamos teisėsaugos institucijoms imtis atitinkamų sprendimų.

Ryšio audito skyriaus vadovas Nr. 1
Kenehebayev T.B.
10/16/2018.

12.10.2018.

Šių metų rugsėjo 28 d. Šiaurės Kazachstano regione Vidaus valstybės audito departamentas atliko seminarą apie Kazachstano Respublikos teisės aktus dėl viešųjų pirkimų tarp Šiaurės Kazachstano regiono Kyzylzhar rajono viešųjų pirkimų organizatorių ir klientų.

Diskusijos metu buvo paveikti viešųjų pirkimų teisės aktų klausimai, taip pat klausimai dėl valstybės viešųjų pirkimų kontrolės. Yra išsamūs paaiškinimai visiems išduoti klausimai.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

11.10.2018.

Šių metų spalio 9 d. Šiaurės Kazachstano regiono Vidaus valstybės audito departamentas atliko seminarą apie Kazachstano Respublikos teisės aktų paaiškinimą dėl viešųjų pirkimų viešųjų pirkimų, dalyvaujant kaimo vietovių rajonų tikslams ir finansams darbuotojams Ayrtau rajonas ir rajonas. Mushanovas, kuriame buvo įvestas ketvirtasis biudžeto lygis. Seminaro metu paaiškinimai pateikiami konkrečiais klausimais.

Kameros kontrolės katedra
DVG programinę įrangą

10/06/2018.

2018 m. Komponavimo kontrolės rezultatai

Remiantis komercinių prekių viešųjų pirkimų, darbų, paslaugų viešųjų pirkimų rezultatais nuo 01/01/2018 iki 2012/01/18. Bendras Vyriausybės viešieji pirkimai turi būti peržiūrimi iki 15,207 milijardo 373 dydžio Milijonas 440 tūkst. Dandečių, iš viso, kuriems taikoma valstybės pirkimai 15 207 m. Daugiau kaip 166 mlrd. 373 mln. 440 tūkst. Dešimties, arba 100%. Iš jų, partijos, kuriose yra nustatyti sutrikimai - 1,421 partijų (9,34%) 32 mlrd. 382 mln. 881 tūkst. Tende (19%).

1 421 pranešimai yra nukreipti (1421) 32 mlrd. 382 mln. 881 tūkst. 1416 pranešimai (99,65%) vykdoma 32 mlrd. 399 mln. 39 tūkst. TENGE.

Taigi, per pirmą kryptį, 1 054 pranešimai (1,054 partijos) buvo išsiųsti 7,548,045,5 tūkst. 1050 pranešimų vykdoma 7,536,703,5 tūkst.

Kaip antros krypties dalis, 36 pranešimai (36 partijos) yra nukreiptos į 374 991,4 tūkst. 36 pranešimai apie 374 991,4 tūkst. Tenge yra vykdoma;

Kaip dalis trečiosios krypties 4 pranešimai (4 partijos) yra nukreiptos į 757,079,3 tūkst. 4 pranešimai 757,079,3 tūkst. Tenge yra vykdoma;

Pagal ketvirtą kryptį išsiunčiama 248 pranešimai (248 partijos) 23 577 750,6 tūkst. 247 pranešimai vykdomi 23,575,250,6 tūkst. TENGE;

Kaip dalis kainų užklausos užklausos, 79 pranešimai siunčiami (79 daug) 125,014 tūkst. 79 pranešimai vykdomi 125,014 tūkst. TENGE.

Remiantis 2 pranešimais, buvo gauta prieštaravimai dėl kontrolės objektų, iš kurių 1 pranešimas apie Vidaus valstybės audito komitetą buvo padaryta neigiama išvada, 1 pranešimas buvo teigiamas (CSA dėl PVV "Psychoneurological Depensary" KSU "Akimat SK" sveikatos priežiūros tarnyba ").

Galvos departamento vadovas
dVG kontrolė
E. Baagenovas

09/08/2018.

Apeliacinių asmenų ir juridinių asmenų apeliacinio asmens apsvarstymai į organizatorių ir viešųjų pirkimų klientų veiksmus (neveikimą)

Per pirmuosius 9 mėnesius 2018 m. Departamentas gavo 365 asmenų ir juridinių asmenų skundus dėl organizatorių ir viešųjų pirkimų klientų veiksmų (neveikimo), iš kurių buvo apsvarstyti 356 apeliaciniai skundai arba 100% ("Comberer Controls" - 268 apeliaciniai skundai, valstybės auditas 17 Apeliacinis skundas buvo nutrauktas remiantis apyvartos autoriaus paraiškomis - 7 skundai, nukreipti - 7 apeliaciniai skundai, rašytiniai paaiškinimai pateikiami - 57 apeliaciniai skundai), yra 9 apeliaciniai skundai.

Taigi per viešųjų pirkimų žiniatinklio portalą 233 Apeliaciniai skundai asmenų ir juridinių asmenų (įskaitant tuos, kurie pridedami rankomis 19 apeliaciniais skundais), iš kurių 224 apeliaciniai skundai buvo apsvarstyti arba 96,14% (visiškai patenkintas - 60, iš dalies patenkintas - 88, atsisakyta pasitenkinimo - 76 ).

Be to, departamentas taip pat nagrinėjamas su valstybės audito atlikimu 17 kreipiasi į veiksmus (neveikimą) organizatorių ir viešųjų pirkimų klientams, kurių pagrindu buvo surengtos 17 audito priemonės, laikydamosi teisės aktų dėl viešųjų pirkimų.

Seminero kontrolės departamento vadovas
DVG programinę įrangą
E. Baagenovas

10.10.2018

Audito vaidmuo kovojant su korupcija

Kovos su korupcija procese dalyvauja visos valstybės institucijos. Dėl valstybės audito ir finansų kontrolės įstaigų korupcija yra viena iš pagrindinių užduočių, dėl to, kad pagrindinė mūsų veiklos kryptis apima biudžeto lėšų išlaidų kontrolę.

Biudžeto lėšų naudojimo teisėtumo ir efektyvumo tikrinimas, korupcijos požymiai ir prielaidos už jos ribų. Su perėjimu į valstybės auditą, pagrindinis dėmesys auditoriams skiriamas sisteminių pažeidimų priežasčių analizei, rekomendacijų dėl jų pašalinimo plėtra.

Planuojant audito įvykius, daug dėmesio skiriama vietoms, kuriose greičiausiai yra pažeidimai. Norėdami tai padaryti, naudokite rizikos valdymo sistemą. Be to, vyksta darbas, kad būtų galima bendrauti su audito komisija, žiniasklaida "Nur Otan".

Jei nustatomi neteisėtos biudžeto lėšos išlaidų faktai, taikomos visos įstatymo numatytos priemonės. Audito medžiagos, turinčios baudžiamųjų ir administracinių pažeidimų požymių, perduodamos teisėsaugos institucijoms. Administracinė produkcija yra susijaudinusi.

Kompetentingo personalo formavimui ir valstybės auditorių asmeninės atsakomybės gerinimui, valstybės auditoriaus sertifikato išdavimo ir atšaukimo mechanizmai yra teisiškai įtvirtinti. Kandidatas, kreipiantis į valstybės auditoriaus kvalifikaciją, yra tikrinamas dėl nuosprendžių registro, pristatant administracinę ir drausminę atsakomybę.

Siekiant sumažinti korupcijos riziką audito objektuose, audito grupės formavimas yra siekiama panaikinti interesų konfliktą. Prieš patekdami į audito objektus, jis pateikiamas paaiškinant kovos su korupcija teisės aktus ir elgesio taisykles audito objekte. Visi valstybės audito etapai yra nuolat kontroliuojami geresnių pareigūnų. Be to, vykdomi techniniai tyrimai, seminarai, apvalūs lentelės su civilinės tarnybos agentūrų specialistų ir kovos su korupcija dalyvavimu.

Vienas iš abiejų audito veiklos sisteminimo ir skaitmeninimo tikslų yra sumažinti tiesioginius ryšius su audito objektais, mažinant korupcijos riziką. Siekiant išskirti tiesioginius kontaktus valstybės auditorių su patikrinamais objektais, buvo sukurta viena duomenų bazė ir funkcijos, kurios yra integruotos su kitomis informacinėmis sistemomis valstybinių organų.

Atliekant audito priemones ir ir toliau bus kasdieninė kova su korupcijos apraiškomis.

Planavimo departamento vadovas
analizė ir ataskaitų teikimas Maishina I.N.

09.10.2018.

2018 m. Spalio 8 d. Vyriausiosios Valstybės audito departamente vyko Susirinkimas Šiaurės Kazachstano regiono departamente remti ir propagandą Kazachstano Respublikos Prezidento pranešimui N.A. "Nazarbayev" Kazachstano žmonės "Kazachstano gerovės augimas didina 2018 m. Spalio 5 d. Pajamas ir kokybę".

Kaparovo departamento pavaduotojas Zaresh Osaševna pažymėjo, kad pranešimas turi ryškų socialinį pobūdį. Šiame dokumente valstybės vadovas kelia svarbiausius klausimus, kurie neseniai buvo sutrikdyti Kazachstanis, taip pat konkrečias priemones, skirtas joms išspręsti. Tai yra klausimai didėjančių pajamų gyventojų, reguliuojant būstą ir komunalines paslaugas, apribojimai dėl gamtinių monopolijų tarifų, skolinimo MVĮ, finansinio stabilumo, remti jaunąją kartos Kazachstano jaunimą.

Susitikimo metu buvo paskelbtos šešios svarbios pranešimo dalys:

  1. Gyventojų didėjančios pajamos.
  2. Gyvenimo kokybės gerinimas.
  3. Sukurti patogią gyvenimo aplinką.
  4. Valstybės aparatai orientuota į piliečių poreikius.
  5. Veiksminga užsienio politika.
  6. Kiekvieno Kazachstano transformacijų procesų problemos šalyje.

2015 010.2018.

Į Petropavlovsko miesto filialą partijos "Nur Otan" buvo surengtas partijos kontrolės komisijos susitikimas.

Pirmasis darbotvarkės klausimas yra transporto logistikos plėtra maždaug. Projektas įgyvendinamas pagal programą "NұRly Zhol". Šiemet daugiau nei 11 mlrd įtvirtintų buvo skirta respublikonų reikšmės kelių rekonstrukcijai. 9 iš jų jau įsisavino.

Caparovo Zaresh Osohevna Vidaus valstybės audito pavaduotojo pavaduotojas veikė dėl iššūkio kontrolės rezultatų.

- Dėl netinkamo taikymo santykinės kriterijaus svarba, šio konkurso nugalėtojas buvo pripažintas "Kostanay Zholdra", ir jei sąlyginė nuolaida, nugalėtojas turėtų nuspręsti atpažinti "Kokshetau Zholders". Išsiveistų lėšų suma sudarė 756 mln. Kst-44 "Astrakhanka-Smirnovo-Kiyaly-Tiynes-Aleksseyevka" atliko greitkelio kapitalą. Yra sutrikimų, susijusių su galimo paslaugų teikėjo dalyvavimu netinkamais reikalavimais.

Nusivylę rezultatai ir segmeninė kontrolė. Šiais metais auditoriai jau atskleidė 4 procedūrų pažeidimus "NұRL Zhol" programa, jų bendra suma sudarė apie 2 mlrd.

Dėl šių 4 procedūrų mes pranešėme, kad pašalintume nustatytus sutrikimus. Pranešimai buvo įvykdyti visiškai. Tuo pačiu metu valstybės pirkimų rezultatai buvo atšaukti 260 mln. TENGE ir peržiūrėtos 1 mlrd. 678 mln.

2015 010.2018.

Spalio 3 d. Šventojo vyriausiojo audito departamente vyko šventinis renginys, skirtas Vidaus valstybės audito departamentui departamentui Šiaurės Kazachstano regione.

Sveikinimas ir sveikinimai padarė Wargazievos katedros pavadinimą Z.t. "Šiandien atostogos yra padėkos ir pagarbos vyresniesiems. Diena, kai mes atėjome į vyresnysis kartos pasakyti dėkingumo už savo nesavanaudišką darbą, už pasaulį ir ryškią ateitį, kad jie davė mums. "

Iš Vidaus Valstybės audito departamento Šiaurės Kazachstano regiono, iš viso sielos, pasveikina Dauria Baimbetovną! Nuoširdžiai pageidauja geros sveikatos, neišsenkančios energijos, sėkmės mokymosi ir didelių perspektyvų! Sveikiname Bolashak programos atvykimą

Vidaus valstybės audito departamento vyriausiasis specialistų auditorius Šiaurės Kazachstano regiono KVGA MF RK Bugasov Dauria Bembetovna surengė konkurencinį pareiškėjų atranką dėl tarptautinės stipendijos skyrimo "Bolashak" apdovanojimą su tolesniu mokyme vienoje iš Didžiosios Britanijos universitetai!

Tai yra aukšto pasitikėjimo teikimas iš valstybės, didinant kvalifikaciją kaip specialistas, gaunant tarptautinę patirtį ir žinias, didelis žingsnis link savo sėkmingos ateities!

Kolektyvinis departamentas
vidaus valstybės auditas greičiu

Kaip vienos iš pagrindinių 5 institucinių reformų - "vyriausybės agentūrų atvirumas" įgyvendinimo, taip pat pagal patvirtintą įvykių planą, atsakingą sekretorių Finansų ministerijos Kazachstano Respublika 2018 m. Rugsėjo 20 d. Vyriausiosios Valstybės audito departamento pastate Šiaurės Kazachstano regione buvo atviros durys.

Vidaus valstybės audito departamento veikla dėl ekstremalių situacijų per pastaruosius 2018 m

2018 m. Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regiono departamentas atliko 93 audito veiklą, kuriai taikomos biudžeto lėšos, sudarytos iš viso 18,5 mlrd. Tuo pačiu metu finansiniai sutrikimai - 2,8 mlrd. Tende, teisės aktų pažeidimas viešuosiuose pirkimuose - 3,4 mlrd.

Iš viso 478 mln. TENGE nutarties pažeidimų sumos sugebėjo grįžti atkuriant prekių tiekimą, teikiant paslaugas ir atlikti darbą, biudžeto kompensavimą, apsvarstymus apskaitos ir derinimo.

Remiantis kontrolės priemonių rezultatais, departamento valstybės auditoriai pateikia audito ataskaitą, audito išvadą ir receptus, siekiant pašalinti nustatytus pažeidimus, informaciją apie patikrinamų objektų vykdymą laiku.

90 receptai buvo parašyti siekiant pašalinti pažeidimų pažeidimus ir už asmenų, kurie leido, iš kurių 83 buvo įvykdyta. Pasak Administracinio biuro, 27 pareigūnai yra nubausti 2,8 mln . Drausminė atsigavimas gavo 97 nusikaltėlius.

Tuo pačiu metu, departamentas Visos audito priemonės medžiagos siunčia nacionaliniam biurui kovoti su korupcija, siekiant nustatyti valstybės audito objekto pareigūnų požymius.

Darbuotojai vidaus audito departamento, kaip ekspertai dirba su teisėsaugos agentūrų, aptikti ir išsaugoti biudžeto ir kitų teisės aktų pažeidimų faktus. Taigi teisėsaugos institucijų prašymu departamento darbuotojai sudarė 45 specialistų, pagal kurį teisės aktų pažeidimai buvo nustatyti 4,9 mlrd įteikti.

Be to, vidaus audito departamentas vykdo Camerer Control nedalyvaujant valstybės audito objektą, remiantis viešųjų pirkimų interneto portale gauta informacija.

Semineralinės kontrolės tikslas yra laiku slopinti ir užkirsti kelią pažeidimams, taip pat valstybės audito tikslas panaikinti pažeidimus.

Taigi, per pastaruosius laikotarpį, daugiau nei 15 tūkst. Vyriausybės viešųjų pirkimų procedūrų, kurių bendra suma yra 161 mlrd. Kaip rezultatas, valstybės auditoriai nustatė pažeidimus 1364 procedūrų dėl bendro sumos 28 mlrd įtvirtinimų, kurie buvo visiškai pašalinti atšaukiant arba peržiūrint vyriausybės pirkimų rezultatus sprendimus.

Be to, mūsų aukštesnė institucija - vidaus audito komitetas sukūrė kriterijus atrenkant situacijas, kai pažeidimai yra įmanoma.

Remiantis informacijos ir medžiagų iš iždo įstaigų, gautų remiantis šiais kriterijais pagal komiteto sąveikos su iždo komitetu analizės rezultatus dėl atitikties rizikos principo (atitikties - kontrolė), veiklos reagavimo priemonės yra ir atliktas darbas suteikia tam tikrus rezultatus.

Taigi, 2018 m., Iš komiteto gautų sutarčių iš komiteto, 22 susitarimus patvirtino finansinių pažeidimų ir vyriausybės viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimų dėl 9 susitarimų, sudarytų 64,2 mln. Remiantis darbo rezultatais, buvo išsiųsti 9 receptai, siekiant pašalinti pažeidimus ir užkirsti kelią jiems ateityje, atsakingi asmenys buvo atsakingi už drausminę atsakomybę, atkurti ir kompensuoti į 37 mln. BENDE biudžetą, aiškinamąjį darbą su audito įrenginių darbuotojais buvo atlikta siekiant užkirsti kelią sutrikimams sutrikimams.

Apibendrinant, norėčiau atkreipti dėmesį, kad pagal Kazachstano Respublikos įstatymo 33 straipsnį "dėl valstybės audito ir finansų kontrolės", valstybės audito ir finansų kontrolės įstaigos sistemingai analizuoja valstybės audito ir finansų kontrolės rezultatus, apibendrinant ir ištirti nustatytų pažeidimų ir trūkumų priežastis ir pasekmes biudžeto vykdymo procese, valstybės turto naudojimą ir kvazi valstybės sektoriaus dalykus.

Remiantis analizės rezultatais, valstybės audito ir finansų kontrolės įstaigos rengia pasiūlymus gerinti Kazachstano Respublikos biudžeto teisės aktus ir Kazachstano Respublikos finansų sistemos plėtrą ir atstovauja jiems svarstyti atitinkamas įgaliotines institucijas.

Vadovo pavaduotojas
Kaparovo Z.U katedra

Rugsėjo 7 d., Seminaras vyko Vidaus valstybės audito departamente korupcijos asociacijoje, su NOR OTAN partijos filialo atstovų kvietimu KSU Centrinės mokyklos vadovas - Talasbaeva GT. ir Nacionalinės biuro (kovos su korupcija tarnyba) Respublikos Kazachstano viešųjų paslaugų reikalų departamentas ir kovoja su korupcija greičio inspektoriuje - Zaitsyva S.N.

Inspektorius ZAITEVA S.N. Pakeitimai ir papildymai teisės aktų dėl kovos su korupcija buvo pareikštas, vienas uždavinių buvo sumažinti represiją, kalėjimų skaičių, kovos su buitine korupcija netoleravimas.

Be to, partijos filialo atstovas "Nurd Otan" Talasbajeva G.t. Informacija buvo paskelbta apie partijos kontrolės komisijos metu nard OTAN partijos metu.

Apeliacinių asmenų ir juridinių asmenų apeliacinio asmens apsvarstymai į organizatorių ir viešųjų pirkimų klientų veiksmus (neveikimą)

2018 m. 7 mėnesius departamentas gavo 333 asmenų ir juridinių asmenų skundus dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir klientų veiksmų (neveikimo), iš kurių 333 apeliaciniai skundai buvo apsvarstyti arba 100% (CAMERAL CONTROL - 249 apeliaciniai skundai, valstybės auditas - 15 Apeliaciniai apeliaciniai skundai buvo nutraukti remiantis apyvartos autoriaus paraiškomis - 6 apeliaciniai skundai, nukreipti - 6 Apeliaciniai skundai, rašytiniai paaiškinimai - 56 Apeliaciniai skundai).

Taigi per viešųjų pirkimų interneto portalą, 207 skundai asmenų ir juridinių asmenų (įskaitant rankiniu būdu prijungtas prie rankiniu būdu skundais), iš kurių 207 apeliaciniai skundai buvo apsvarstyti arba 100% (visiškai patenkintas - 62, iš dalies patenkinti - 71, atsisakyta pasitenkinimo - 74) .

Be to, departamentas yra laikoma, kad valstybės auditas 15 apeliacinių veiksmų dėl veiksmų (neveikimo) organizatorių ir viešųjų pirkimų klientams, kurių pagrindu buvo laikoma 15 audito priemonių, dėl laikantis valstybės viešųjų pirkimų teisės aktų, suma, kurią apima audito metu buvo 358 775,4 tūkst.

Vadovaudamasis audito metu vyriausybės viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimai buvo atskleisti už 358 775,4 tūkst. Tautų, įskaitant tuos, kurie turi įtakos viešųjų pirkimų rezultatus 244,465,4 tūkst.

Remiantis audito rezultatais, 14 receptų siunčiami siekiant pašalinti nustatytus pažeidimus, kurių pagrindu 7 iš viešųjų pirkimų rezultatų yra atšauktos, 4 Vyriausybės pirkimų susitarimai nutraukiami. 10 darbuotojų buvo įtrauktos į drausminę atsakomybę (įskaitant pastabą - 11, papeikimą - 2), 5 darbuotojai 601,3 tūkst. Dandečių buvo atsakingos už administracinę atsakomybę.

Audito departamento vadovas

E. Baagenovas

2018 m. Komponavimo kontrolės rezultatai

Remiantis prekybos prekių viešųjų pirkimų, darbų, paslaugų pirkimo laikotarpiu iki 2018 m. Liepos 2 d. Iki 2018 m. Liepos 27 d. Iš viso Vyriausybės pirkimai turi būti peržiūrimi iki 141 mlrd. 370 mln. 55 tūkst. Tende, iš viso, kuriems taikoma valstybės pirkimai 14,477 m. 141 mlrd. 370 mln. 55 tūkst. TENGE, arba 100%. Iš jų, daug, kur yra įdiegti sutrikimai - 1,283 partijų (9%) 25 milijardų 320 mln. 27 tūkst. Dandečių (18%).

1,283 pranešimai yra nukreipti (1283 partijos) 25 mlrd. 320 mln. 27 tūkst. 1 283 pranešimai (100%) yra vykdomi 25 milijardų 320 mln. 27 tūkst.

Taigi, atsižvelgiant į pirmosios krypties, viešųjų pirkimų 6,667 partijų suma 65,073,803,2 tūkstančių, 961 pranešimus buvo nukreiptos (961 daug) 5,821,514,9 tūkst. 961 pranešimai vykdomi 5,821,514,9 tūkst. TENGE;

Kaip antros krypties dalis, viešieji pirkimai, kuriems taikoma 6262 partijų suma 26,710 457,7 tūkst. TENGE, 22 pranešimai yra nukreipti (22 daug) 350,743,8 tūkst. 22 pranešimai vykdomi 350,743,8 tūkst. TENGE;

Kaip trečiosios krypties dalis, viešieji pirkimai, kuriems taikoma 189 partijų suma 749,063,2 tūkst. TENGE, 3 pranešimai (3 partijos) yra nukreiptos į 749,063,2 tūkst. TENGE. 3 pranešimai vykdomi 749,063,2 tūkst.

Ketvirtosios krypties metu viešieji pirkimai 237 partijų suma 20,995,486 tūkst. TENGE, 226 pranešimai yra nukreipti (226 partijos) 18,287,260,2 tūkst. 226 pranešimai vykdomi 18,287 660,2 tūkst. TENGE;

Kaip dalis kainų užklausos užklausos, viešųjų pirkimų 1,122 partijų suma 2,028,569,6 tūkst Uždengimas, 71 pranešimai yra nukreiptos (71 partijos) 111,045 tūkst. 71 pranešimai vykdomi 111,045 tūkst.

Ataskaitininko performing viešųjų pirkimų datos dėl žemos kokybės medžiagų CAMEAL kontrolės nėra nustatyta.

Remiantis 2 pranešimais, buvo gauta prieštaravimai dėl kontrolės objektų, iš kurių 1 pranešimas apie Vidaus valstybės audito komitetą buvo padaryta neigiama išvada, 1 pranešimas buvo teigiamas (CSA dėl PVV "Psychoneurological Depensary" KSU "Akimat SK" sveikatos priežiūros tarnyba ").

Audito departamento vadovas
viešieji pirkimai iš dviejų
E. Baagenovas

Keičiamos viešųjų pirkimų įgyvendinimo taisyklės

2018 m. Birželio 13 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 562 Pateikiami pakeitimai dėl viešųjų pirkimų įgyvendinimo taisyklių, kurios pradės veikti nuo 2018 m. Liepos 1 d.

Taigi siūlomi pakeitimai yra įvesti siekiant supaprastinti ir sumažinti korupcijos riziką viešųjų pirkimų statybos darbų.

Konceptualūs taisyklių pakeitimai yra šie:

1. Tipiškos konsorcinės sutarties forma, išduota per viešųjų pirkimų interneto portalą.

Be to, minėta tvarka numato aiškius reikalavimus, susijusius su konsorciumo kvalifikacijos reikalavimų dalyvių atitikimu ir kriterijais, turinčiais konkurencingą kainų pasiūlymą;

2. Aiškus reglamentavimas dėl darbo patirties apskaičiavimo į viešųjų pirkimų statybos darbų įgyvendinimą;

3. Įvadas Klientų pareigos nurodyti techninės specifikacijos nacionalinių standartų įsigytų prekių, darbų ir paslaugų (jei yra). Jei jų nebuvimas yra tarpvalstybinių standartų;

4. Įvedimas tiekėjų prievolę prekių tiekimą ir atlikti darbą suteikti jiems su kilmės prekių sertifikatą.

Jei Kazachstano kilmės prekės, tiekėjas privalo pateikti ST-KZ sertifikatą. Jei prekės yra importuojamos, tada sertifikatas pateikiamas kilmės šalies išduoto prekių kilmei.

Audito departamento vadovas
viešieji pirkimai iš dviejų
E. Baagenovas

RGU "Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regiono komitetas Kazachstano Respublikos finansų ministerijos vidaus audito metu"

2018 m. Birželio 19 d. Skelbia atvirų durų dieną piliečiams ir valstybės tarnautojų šeimos nariams nuo 10.00 iki 13.00 val.

Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regione atliko auditą AITRTAU SU LLP dėl tikslinio naudojimo biudžeto paskolos į 442 milijonų 301 tūkstančių TENGE gavo 2017 iš Nacionalinio fondo Kazachstano Respublikos už projektą Dėl "šilumos tinklų į centrinę katilinę statybai MKR C statybai. Saulmalakol Ayrtau rajonas "

Dėl audito buvo atskleista neišsamių paskolos panaudojimas 82 mln. 879 tūkst. Tenge, kuriam taikoma grąžinama biudžetui. Ši paskolos suma nėra naudojama šilumos tinklų statybai, bet atlyginimo mokėjimas, katilo ir anglies pirkimas, mokesčių ir baudų grąžinimas. Be to, bandymo matavimas buvo aptiktas dėl išskirtinės darbo apimties 13 milijonų 256 tūkst.

Audito medžiagos perduodamos regiono prokuratūrai.

Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regione atliko magžano Zhumabajevo rajono užimtumo departamento ir socialinių programų auditą ir Magzhano Zhumabajevo rajono Akimato užimtumo centre, siekiant pagrįsti dirbančių bedarbių socialinių darbo vietų finansavimą IP Bakirov AB

Kaip rezultatas, buvo nustatyta, kad šis verslininkas neteisėtai gavo 341 tūkst Uždengimo iš biudžeto, rengiant darbo laiką darbo laiko apskaitos dėl bedarbių, kuris iš tikrųjų neveikė už tai. Pirmiau minėta suma yra visiškai kompensuojama į biudžeto pajamas.

Medžiagos perduodamos į rajono prokuratūrą.

Valstybinės programos dėl religinės ekstremizmo ir terorizmo įgyvendinimo auditas 2013-2017 m

Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regione, šiais metais vyko audito veikla 10 objektų audito dėl lėšų, skirtų valstybės programai įgyvendinti religinio ekstremizmo ir terorizmo į Kazachstano Respublikos 2013 m -2017.

Taigi, įgyvendinant šios programos įgyvendinimą, siekiant užtikrinti žmogaus, visuomenės ir valstybės saugumą per religinio ekstremizmo apraiškų prevenciją ir terorizmo skirtų biudžeto lėšų 6 ir-administratorių prevenciją 574 biudžeto programų. mln.

Specialios lėšos buvo laikomos priešpropagandarėmis (susitikimai, pokalbiai su gyventojais), dedamos į vietos žiniasklaidos tikslinės teminės medžiagos, transliuojamos televizijos ir radijo laidos, dokumentiniai filmai ir socialiniai vaizdo įrašai.

Be to, kaimo bibliotekos ir laisvalaikio centrai (klubai), nauji filialai ir laisvalaikio ir čiuožimo sporto grupės, vandens polo, mini futbolas, tajų bokso, kazako kuma, tajų kumalak, Tuyz kumalak, yra atviri regione.

Siekiant užtikrinti viešąją tvarką Petropavlovske viešųjų lėšų sąskaita, gatvės stebėjimo kameros yra įdiegtos.

Taigi programos įgyvendinimas baigtas kuriant prevencijos, apribojimo sistemą, sumažinti ekstremizmo ir terorizmo grėsmę, kuria siekiama užtikrinti asmenybės, visuomenės ir valstybės saugumą.

Audito priemonių rezultatai parodė, kad biudžeto lėšų plėtros metu galiojančių teisės aktų pažeidimai yra įsipareigoję daugiausia viešųjų pirkimų procedūrų metu.

Taigi, religijų viešųjų pirkimų viešuosiuose pirkimuose pagal Konkurencijos komisijos socialinę tvarką valdymas yra nepagrįstai leidžiama dalyvauti konkurso potencialiame OO "Stiklito ir etninių santykių centro centre" kaip a Dėl netinkamo naudojimo taškų už patirtį rezultatas dėl ne elektroninių kopijų sąskaitų faktūrų.

Vidaus politikos valdymas per 2013 m. Viešųjų pirkimų tarnybų metu dėl daugybės interneto svetainės stebėsenos ir priežiūrai organizuoti religinio turinio stebėseną ", Konkurencijos komisija nepagrįstai atmetė potencialaus tiekėjo konkurencinį taikymą ir priemones nėra priimtas susigrąžinti bausmę už nesugebėjimą užtikrinti sutarties nustatytais terminais nustatytais terminais.

Regiono kolegijos (profesionalus pedagoginis, geležinkelio transportas, pavadintas po Baiken Ashimovo, humanitarinės kolegijos pavadintas po Magzhan Zhumabayeva) ir regioninės specializuotos įlaipinimo mokykla, skirtos gabenamoms vaikams, pavadintiniems Abu Dosmukhambetovui, kai vykdo viešųjų pirkimų paslaugas, skirtus vaizdo stebėjimo sistemoms montuoti ir montuoti Identiški sutrikimai, būtent: nepagrįstai buvo pasirinktas viešųjų pirkimų metodas, reikalavimai prieštarauja teisės aktai dėl viešųjų pirkimų nebuvo laiku dėl viešųjų pirkimų interneto portalo ataskaitos.

Magzhano Zhumabajevo rajono Nadezhdinskio kaimo rajono Akima, dėl netinkamo kategorijos taikymo ir pagrindinio oficialaus darbo užmokesčio koeficiento ir kaimo klubo direktoriaus atlyginimų 470,3 tūkst. Dandečių atlyginimui , ši suma priklauso nuo biudžeto.

Departamentas skirtas recepto audito objektams pašalinti nustatytus pažeidimus ir asmenų, kurie jiems leidžiama, atsakomybės už atlygį. Remiantis audito rezultatais, dešimt pareigūnų traukia drausminę atsakomybę, du pareigūnai, visos audito medžiagos perduodamos teisėsaugos institucijoms.

Audito departamento vadovas
viešasis sektorius Nr. 2 Chepenko A.V.

Asmenų ir juridinių asmenų skundų svarstymas viešųjų pirkimų srityje

Per pastaruosius 2018 m. Departamentas gavo 276 asmenų ir juridinių asmenų skundus dėl viešųjų pirkimų organizatorių ir klientų veiksmų (neveikimo), iš kurių 265 apeliaciniai skundai buvo apsvarstyti arba 96% (fotoaparatai - 211 apeliaciniai skundai, valstybės auditas - 12 Apeliaciniai skundai buvo nutraukti remiantis pareiškėjais, gautais iš apeliacinio skundo autoriaus pareiškėjams - 5 apeliaciniai skundai - 7 apeliaciniai skundai, rašytiniai paaiškinimai pateikiami - 30 apeliacinių skundų), 11 skundų nagrinėjami.

Taigi per viešųjų pirkimų žiniatinklio portalą 163 skundai asmenų ir juridinių asmenų (įskaitant rankiniu būdu prijungtas prie rankų skundų), iš kurių 155 apeliaciniai skundai buvo apsvarstyti arba 95,1% (visiškai patenkinti - 45, iš dalies patenkinti - 54, buvo patenkintas pasitenkinimą - 56) Šiuo metu viešieji pirkimai gavo 8 skundus per interneto portalą.

Be to, departamentas yra laikoma, kad valstybės auditas 12 apeliacinių veiksmų (neveikimo) organizatorių ir viešųjų pirkimų klientams, kurių pagrindu buvo laikoma 12 audito priemonių, dėl laikantis valstybės viešųjų pirkimų teisės aktų, suma, kuriai taikoma suma pagal auditą buvo 357 200,100.

Vadovaujantis audito metu, buvo atskleistos vyriausybės viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimai, iš viso buvo atskleista 357 200,100 rezge, įskaitant tuos, kurie įtakoja viešųjų pirkimų rezultatus 243,957,1 tūkst.


DVG programinę įrangą

Elektroninis stalo valdymas leidžia internete nustatyti pažeidimus viešųjų pirkimų sistemoje

Vidaus valstybės audito departamentas iš EKS sustabdys pažeidimus viešųjų pirkimų srityje internete, įskaitant panaikintus pažeidimus ankstyvame etape, kuris leidžia viešųjų pirkimų organizatoriams nepriklausomai ištaisyti klaidas, be administracinės apkrovos ir nuobaudų.

Tuo pačiu metu visiškas viešųjų pirkimų sistemos automatizavimas vykdomas pagal 93 nacionalinio plano etapą, Kazachstano Respublikos įstatymą "dėl valstybės audito ir finansų kontrolės".

Penkis šių metų mėnesius daugiau nei 13 528 valstybės viešųjų pirkimų procedūros sumažėjo pagal įgalioto organo originalą "filtras". Iki šiol sutrikimai 1479 atvejai jau yra slopinami. Tarp dažnų pažeidimų - dalyvavimo vykdoma viešųjų pirkimų apribojimas ir komplikacija, taip pat nepagrįstas nukrypimas nuo dalyvavimo tam tikrų tiekėjų konkurse, atsižvelgiant į oficialius pagrindus.

Taigi 5 mėnesius nuo einamųjų metų, 922 atvejų pažeidimų, susijusių su apribojimų ir komplikacijų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose, yra atskleidžiami faktais, kai klientas reikalauja privalomo prieinamumą atitinkamų parametrų (materialinių ar darbo išteklių) patenka tam tikras tiekėjas, kuris pažeidžia kitų tiekėjų teises. Taip pat nurodyti reikalavimus ir sąlygas, kurios nepagrįstai riboja ir apsunkina dalyvavimą potencialių tiekėjų konkurse, o tai lemia neteisėtą potencialių dalyvių skaičių.

Situacija šioje srityje yra tokia:

  • Ayrtau rajonas - 19
  • Achesion rajonas - 59
  • Akkayynsky rajonas - 19
  • ESIL District - 93
  • Zhambyl District - 44
  • Magzana Zhumabaeva - 35
  • Kyzylzhar District - 93
  • Mamlutsky rajonas - 14
  • juos. MSUSREPOVA - 181.
  • Tiynshinsky rajonas - 51
  • Timeiryazevsky rajonas - 5.
  • Ualikhanovsky rajonas - 16
  • Shal Akäsky rajonas - 24
  • petropavlovskas - 269.

Priemonės, kurių imtasi, bus pašalinti teisės aktų pažeidimus viešuosiuose pirkimuose, skatinti sveiką potencialių tiekėjų konkurenciją, kuri savo ruožtu turės įtakos optimalioms pinigų išlaidoms ir jų laiku.

Valstybės pirkimų audito departamentas
DVG programinę įrangą

Seminaras tarp darbuotojų, atitinkančių Vidaus audito ir finansų kontrolės departamento įstatymus, patvirtintas Kazachstano Respublikos finansų ministro įsakymu 19.03.2018 Nr. 392 (toliau - įsakymas) Vidaus valstybės audito ir finansų kontrolės departamento.

Seminaro metu buvo tiriamos taisyklės. Audito veiklos vykdymas ir išdavimas nuo 2018 m. Gegužės 5 d. Atliekamas pagal taisykles.

2018 m. Gegužės 3 d. Vidaus valstybės audito departamente Švietimo ministerija ir Kazachstano Agentūros Agentūros Agentūros departamento vyriausiasis specialistas dėl valstybės tarnybos reikalų ir kovos su korupcija Šiaurės Kazachstane Akhmetova A.Zh. Seminaras vyko "dėl kai kurių administracinių valstybės tarnautojų veiklos vertinimo klausimų".

Renginio metu vyriausiasis specialistas kalbėjo apie kai kurių Bobo korpuso administracinių tarnautojų administracinių tarnautojų veiklos metodikos pakeitimus (Kazachstano Agentūros Agentūros pirmininko įsakymas dėl valstybės tarnybos ir skaitiklio reikalų 2018 m. Sausio 16 d. Korupcijos korupcija).

Buvo atsakymų į interesų klausimus.

Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regione pagal PP. 4 šaukštai. 14 iš Kazachstano Respublikos įstatymo "Dėl valstybės audito ir finansų kontrolės" 2018 m. Gegužės 02 d. Vykdė Seminarą apie Finansų ministerijos SP / FC informacinę sistemą su SPE Akimat VK darbuotojais. Remiantis seminaro rezultatais, SPE darbuotojai yra įgalioti IC FC / sur ir darbas prasidėjo dėl audito medžiagų iki IP FC / sur.

Be to, SVA pateikiamas pasiūlymas dėl audito tipo finansų ministerijos SUR / FC informacinės sistemos - efektyvumo audito.

2018 m. Balandžio 12 d. Vidaus valstybės audito departamentas Sko 03, 10, 2018 m. Balandžio 12 d. Vyko išeiti seminaro susitikimai dėl biudžeto teisės aktų ir teisės aktų dėl viešųjų pirkimų, kuriems buvo pakviesti kaimo rajono apygardos Akims ir finansų darbuotojai. G. Musrepova, Shal Akyna, Kyzyljar District, Akkaynsky rajonas, Zhambilo rajonas, Mamlutsky rajonas, Achesion rajonas, Walikhanovskio rajonas, kuriame buvo įvesta ketvirtasis biudžeto lygis. Seminaro metu paaiškinimai pateikiami konkrečiais klausimais.

02/15/2018.

Šių metų vasario 15 d. Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regione su Kazachstano Respublikos finansų ministerijos viešųjų pirkimų metodikos tarnyba surengė seminarą apie Kazachstano Respublikos teisės aktus dėl visuomenės Viešieji pirkimai tarp Šiaurės Kazachstano regiono viešųjų pirkimų organizatorių ir klientų.

Per Viešųjų pirkimų metodikos ministerijos Kazachstano Seitovo ministerijos seminarą dirbtuvėse. Kazachstano Respublikos įstatymo projektas "Dėl kai kurių Kazachstano Respublikos teisės aktų pakeitimų ir papildymų dėl viešųjų pirkimų ir kvapiausių valstybės sektoriaus subjektų viešųjų pirkimų klausimais atnešė klausytojams.

Diskusijos metu bus paveiktas viešųjų pirkimų teisės aktų naujovių klausimas. Visi klausimai yra išsamūs atsakymai Seitov E.G. ir Kaparovo departamento vadovo pavaduotojas Z.u.

02/15/2018.

Vasario 16 d. Šiaurės Valstybės audito departamento vadovas Šiaurės Kazachstano regiono Baagenov E.E. Vietos stalas vyko tarp Šiaurės Kazachstano regiono viešųjų pirkimų organizatorių ir klientų.

Apskritojo stalo diskusijos tema buvo atlikti viešųjų pirkimų pagrindinės viešųjų pirkimų kontrolę ir dažnai leidžiamus pažeidimus viešųjų pirkimų srityje.

Remiantis apvalios lentelės rezultatais, seminaro dalyviai gavo reikiamą patirtį ir žinias, kurios toliau padės organizatoriams ir klientams sumažinti leistinus pažeidimus per viešųjų pirkimų metu. Taip pat buvo rekomenduojama griežtai laikytis viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimų.

2017 m. Vidaus valstybės audito departamento veikla Šiaurės Kazachstano regione 2017 m

Vadovaujantis Kazachstano Respublikos įstatymu "dėl valstybės audito ir finansų kontrolės", Nyderlandų valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regione (toliau - departamentas) atlieka finansinių ataskaitų auditą ir atitikties auditą.

2017 m. Departamentas surengė 334 audito veiklą (finansinių ataskaitų auditą ir atitikties auditą), kuri apėmė 223 valstybės audito objektus.

Atlikta audito veikla, kuriems biudžeto lėšos sudarė 74,9 mlrd. TENGE, kai pažeidimai buvo atskleisti 38,8 mlrd.

Siekiant užtikrinti vieną požiūrį į nustatytų pažeidimų klasifikavimo, taip pat ataskaitų apie jų pašalinimo rezultatus formavimąsi, valstybės audito ir finansų kontrolės institucijos naudoja pažeidimų klasifikatorių, kurį sukūrė ir patvirtina skaičiavimo komitetas dėl respublikonų biudžeto vykdymo kontrolės (toliau - sąskaitų komitetas), koordinuojant su Komisijos nario institucija dėl vidaus valstybės audito.

Remiantis pažeidimų pažeidimais, departamentas atskleidė pažeidimus per fondų gavimo į biudžetą (pajamas) 2,8 mln. TENGE sumą, teisės aktų pažeidimus viešuosiuose pirkimuose - 23 733,6 mln. 4 mln. TENGE, einamosios išlaidos - 4 790,9 mln. TENGE, kapitalo sąnaudos - 149 mln. TENGE, teikti pervedimus ir biudžeto subsidijas - 107,6 mln. TENGE, biudžeto paskoloms - 103,9 mln. -State sektorius - 1,3 mln. Denge, kiti pažeidimai - 3,467,1 mln.

Iš viso teisės aktų, kuriuos nustatė pažeidimų departamentas, 2,9 mlrd. Patvirtintos priemonės šiandien atkurtos ir kompensuojamos - 2,8 mlrd. Tende, tęsia darbą šioje srityje.

Remiantis audito priemonių rezultatais ir remiantis departamento departamento departamento prašymais dėl pažeidimų panaikinimo, 322 pareigūnai, kurie pripažino pažeidimus, yra pritrauktos į drausminę atsakomybę.

Departamentas pagal Kazachstano Respublikos kodeksą "Dėl administracinių nusikaltimų" už biudžeto teisės aktų pažeidimus, teisės aktus dėl viešųjų pirkimų, apskaitos ir finansinės atskaitomybės nustatytos 189 administracinio susigrąžinimo dėl bendro bausmės sumos 28 mln. Iš jų šiandien yra susigrąžintos biudžeto pajamos yra 23,5 mln. Tvirtos arba 83 proc., Pagal balansą - 4,5 mln.

Siekiant įvykdyti įvykių planą 2015-2017 m., Dėl Kazachstano Respublikos kovos su korupcija strategijos įgyvendinimu 2015-2025 m. Ir kovoja su šešėline ekonomika ir pagal Kazachstano Respublikos įstatymą "Valstybei" Audito ir finansų kontrolė ", biudžeto kontrolės sąveikos taisyklės buvo parengtos ir patvirtintos iždo įstaigų mokėjimus (atitikties rizika (atitikties kontrolė). Šios taisyklės numato Vidaus valstybės audito komiteto sąveiką, jei RK ir. \\ T MF RK iždo komitetas nustato Kazachstano Respublikos teisės aktų teisės aktų pažeidimų požymius, atrenkant registruotus civilinės teisės sandorius ir mokėjimus, jaučiasi kelia profilių riziką ir priėmimo reagavimo priemones.

Taigi 2017 m., Pasak registruoto iždo komiteto, civilinės teisės sandoriai pagal atitikties kontrolę įtraukti 137 sutartis, kurias departamentas buvo išanalizuotas ir visiškai ištirtas, kaip pirmosios teisės aktų sutarties sutarties rezultatas.

Be to, departamentas teikia viešųjų pirkimų cameralinės kontrolės, kuri vykdoma be vizito objekto, remiantis informacinių sistemų duomenų analize ir palyginimu, taip pat kita informacija apie objekto audito priemonės veiklą.

Taigi, departamentas 2017 m. Fotoaparatai apėmė 22 442 viešųjų pirkimų procedūras (daug), iš kurių 41,4 mlrd. BENGE buvo atlikta 1 41,4 mlrd.

Remiantis nustatytais CAMERAL CONTROLIDS pažeidimais, 1426 pranešimai siunčiami siekiant pašalinti pažeidimus, nustatytus pagal "Comberer Controls" rezultatus, kurie yra visiškai įvykdyti atšaukiant, arba peržiūrėti valdžios sektoriaus pirkimų rezultatus.

Pažymėtina, kad dėl savalaikio pranešimų vykdymo, panaikinant kolegijos kontrolės rezultatus, pareigūnai 227 atvejais pareigūnai yra atleidžiami nuo administracinės atsakomybės pagal 1 dalies pastabų 2 dalį. 207 croape daugiau nei 36 mln.

Pažymėtina, kad einamųjų metų sausio mėn. Buvo padaryta Kazachstano Respublikos įstatymo "Dėl valstybės audito ir finansų kontrolės įstatymu".

Valstybinio auditoriaus asistento sąvoka yra įvesta - valstybės tarnautojas, turintis profesinių žinių ir audito žinių, kurios turi teisę dalyvauti valstybės audito metu. Taip pat nurodomos valstybės auditoriaus padėjėjo teisės ir pareigos.

Be to, nustatoma valstybės audito ir finansų kontrolės įstaigų teisės aktų, veiksmų (neveikimo) ir (arba) jų pareigūnų veiksmų tvarka.

Apibendrinant norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad 2018 m. Departamentas planuojama atlikti finansinių ataskaitų auditą ir atitiktį 2018 m. Valstybės audito įrenginių sąrašui (sąrašas paskelbtas departamento interneto svetainėje).

Tuo pačiu metu, "Camerer Control" vykdoma tik per viešųjų pirkimų interneto portalą, įskaitant pranešimų kryptį ir jų vykdymą.

Taip pat planuojama įvesti elektroninę valstybės audito sistemą, kuri leis pasiekti objektą, atlikti auditą nuotoliniu būdu per informacinių technologijų naudojimą.

Tikslinių pervedimų naudojimo kontrolė

Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regione einamųjų metų spalio mėn. Sudarė audito veiklą su klausimais dėl tikslinių pervedimų naudojimo gyvenamųjų pastatų statybai ir vandens tiekimo ir šilumos tinklų rekonstrukcijai, po kurios buvo nustatyti finansiniai pažeidimai , procedūrinio pobūdžio pažeidimą ir pirkimų pažeidimą.

Taigi, architektūros, statybos, būsto ir komunalinių paslaugų departamentas, Keleivių vežimas ir keliai Zhambbyl rajono statybos 18 buto gyvenamojo pastato Presnovka kaime padarė mokėjimą už darbą, nenumatyta pagal projektavimo ir įvertinimo dokumentus 1,7 mln. Tvarko sumos, taip pat 5,0 mln. Dygimo sumos, sumokėtos už darbo apimties. Remiantis audito rezultatais, pažeidimai yra eliminuojami, t. Y. Koreguojami atsižvelgiant į atsigavimą atliekant darbą.

"Akimat Akkaynsky" statybos departamentas, architektūra ir miestų planavimas 2015 m. Tuo pačiu metu, Komisijos patikrinimas pastatytas objektas nustatė, kad 2012 objektas buvo pradėtas eksploatuoti 2015, gyventojų nebuvo su aukštos kokybės geriamojo vandens ir vandens tiekimo paslaugas, gyventojų nebuvo su centralizuoto vandens tiekimo , būtent dėl \u200b\u200bprastos kokybės statybos, įvyko techninės problemos ir impulsai, kuriems nebuvo imtasi priemonių per dvejus metus. Šiuo metu perspektyvos LLP rangovas atliekamas teisingai apsigimimui.

Panašūs pažeidimai buvo įkurti Kyzylazharkom rajono architektūros, statybos, būsto ir komunalinių paslaugų departamente, keleivių vežimo ir kelių bei Statybos departamento, Magzhano Zhumabajevo rajono architektūros ir miestų planavimo su vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija aštuoniose kaimo gyvenvietėse.

Nustatyti sutrikimai rodo, kad pareigūnai yra nepakankamai kontroliuojami, atsižvelgiant į veiksmingą skirtų biudžeto lėšų panaudojimą.

Baigus audito veiklą, buvo išsiųstas audito įrenginiai, siekiant pašalinti pažeidimus ir atlyginti pareigūnų, kurie leido jiems atsakomybę. Remiantis audito rezultatais, devyni pareigūnai, administracinė atsakomybė, du pareigūnai buvo traukiami į drausminę atsakomybę, trys audito medžiaga buvo perduota teisėsaugos institucijoms.

Audito departamento vadovas
viešasis sektorius Nr. 1 Kekshebayev T.S.

Sausio 26 d. T.G. KSU darbuotojai "centro analizės ir plėtros santykių" religinių reikalų reikalų pareigūno susitikimo su darbuotojų Vidaus valstybės audito departamento Šiaurės Kazachstano regione.

Susitikimo metu studentai buvo išaiškinti pagrindiniais valstybės politikos teisinės paramos aspektais religijos srityje, informacija apie religinę padėtį Kazachstano Respublikoje ir Šiaurės Kazachstano regione, kurie galiojantys teisės aktai religinės sferoje ir atsakomybe Dėl jo pažeidimo, destruktyvių religinių organizacijų, jų požymių ir darbo metodų. Iš viso įvyko 30 žmonių.

2017 m. 10 mėnesių Vidaus valstybės audito departamento rezultatai Šiaurės Kazachstano regione

Departamento veiklos sritis yra biudžeto lėšų, valstybės turto ir kvazinio sektoriaus, valstybės turto, valstybės turto valdymo ir naudojimo analizė ir naudojimas, valstybinės paskolos, įskaitant kitą su biudžetu, analizę ir naudojimą. vykdymas, pagrįstas rizikos valdymo sistema.

Be to, departamentas vykdo stalo kontrolę, kurio tikslas yra savalaikis slopinimas ir užkirsti kelią pažeidimams, suteikiant valstybės audito objekto teisę savarankiškai pašalinti pažeidimus, nustatytus pagal sambūravimo kontrolės rezultatus ir sumažinti valstybės audito įrenginių administracinę apkrovą .

2017 m. 10 mėnesių departamentas atliko 294 audito veiklą, kuri padengė 2012 valstybės audito objektus, padengtų biudžeto lėšas 58 mlrd. 764 mln. 764 mln. TENGE, atskleidė pažeidimus 28 mlrd. 230 mln.

Pagal pažeidimų klasifikatorių pažeidimai suskirstyti į finansinius ir procedūrinius.

Finansiniai pažeidimai - pažeidimai, dėl kurių buvo grąžinta nepagrįsta biudžeto lėšų panaudojimas ir susigrąžinimas.

Procesinio pobūdžio pažeidimai - pažeidimai dėl nepagrįsto biudžeto lėšų panaudojimo.

Taigi, iš viso nustatytų pažeidimų sumos, finansinė yra 1 mlrd 70 mln. Iš jų taikomos grąžinamosios išmokos - 153,1 mln. Denge, susigrąžinimas - 916,8 mln. Denge, kurios buvo atskleistos laiku.

Procesinio pobūdžio pažeidimai sudarė 27 mlrd. 160 mln.

Pagal audito priemonių rezultatus 256 pareigūnai pritraukia drausminę atsakomybę.

2017 m. 10 mėnesių, 21 047 procedūros 182 mlrd. 931,9 mln. Denge yra taikoma iššūkio kontrolei.

1 363 procedūrų pažeidimai nustatomi 35,8 mlrd. Darge, pagal kurią kontroliuojančių sutrikimų objektai greitai pašalinami.

Siekiant įvykdyti 2015-2017 m. Veiksmų planą, dėl Kazachstano Respublikos kovos su korupcija strategijos įgyvendinimo 2015-2025 m. Ir kovoja su šešėline ekonomika ir pagal Kazachstano Respublikos įstatymą "dėl valstybės audito ir finansų kontrolė ", biudžeto kontrolės sąveikos taisyklės yra parengtos ir patvirtintos iždo organų mokėjimai (atitikties rizika (atitikties kontrolė)). Šiose taisyklėse numatyta, kad Kazachstano Respublikos MF TVP TVP ir iš iždo komiteto komiteto sąveika nustato Kazachstano Respublikos teisės aktų teisės aktų pažeidimų požymius, per Registruotų civilinės teisės sandorių ir mokėjimų, kurie patenka į rizikos profilius ir atsako priemonių priėmimą.

Taigi 2017 m. 10 mėnesių, 135 susitarimai buvo išanalizuoti civiliniais teisiniais sandoriais pagal iždo iždo komiteto, kurį analizavo departamentas, ir buvo visiškai ištirtas dėl 2 susitarimų, buvo patvirtinta teisės aktai. Remiantis nustatytais pažeidimais, departamentas pateikė atitinkamas rekomendacijas audito priemonėms, kad būtų išvengta pažeidimų.

Pagal Kazachstano Respublikos teisės aktus dėl administracinių teisės aktų kompetencijos departamentas inicijuoja administracinius procesus.

Dėl pripažintų administracinių pažeidimų, numatytų Kazachstano Respublikos administracinių pažeidimų kodekse, buvo priimti 141 sprendimų, skirtų taikyti administracines nuobaudas už baudą už 21,873,2 tūkst. Tautų, iš kurių 15,066,8 tūkst. data. arba 69%, įskaitant:

  • pagal departamento audito veiklos rezultatus - 85 (60%) iš dekretų 12,581,6 tūkst užrašų buvo išleista, 1,340,5 mln buvo apmokestinta;
  • remiantis prokuratūros pateikimu - 21 (15%) dekretų 1588,3 tūkst. Tenge, yra visiškai susigrąžinta;
  • pasak Medžiagų, perkeltų į Vidaus audito tarnybą, audito komisiją, Sąskaitų komitetas dėl respublikonų biudžeto vykdymo kontrolės - 18 (13%) rezoliucijų per 2,745,5 tūkst. Dandečių, 1 330,4 tūkst ;
  • pasak viešojo intereso organizacijų medžiagų, buvo išleista 17 (12 proc.) Sprendimų dėl 4 957,8 tūkst. Dandečių, buvo apmokestintos 907,6 tūkst.

Pasak neverbalinių baudų likučių, savanoriškas mokėjimo laikotarpis neatėjo, o pagal ateinančias medžiagas perduotas priverstiniam atsigavimui.

Pagal galiojančius teisės aktus departamentas praneša apie audito medžiagą į teisėsaugos institucijas, kad padarytų procedūrinį sprendimą. Per praėjusį 2017 m. Laikotarpį perkelta į teisėsaugos institucijas (kovos su korupcija paslauga SCS) 37 medžiagos 432,9 mln.

CAMERAL CONTROL

10 mėnesių 2017, Vidaus valstybės audito departamentas Šiaurės Kazachstano regiono QGI MF RK kaip dalis iššūkio kontrolės apėmė 21 302 procedūras (partijas) viešųjų pirkimų bendrą sumą 192,7 mlrd įtvirtinimą, iš kurių su a 1382 procedūrų (partijų) pažeidimas 39 mlrd.

Seaperalinės kontrolės metu buvo išsiųsti 1329 pranešimai, siekiant pašalinti pažeidimus, nustatytus pagal 1382 viešųjų pirkimų (partijų) samburių kontrolės rezultatus 39 mlrd. TENGE, įskaitant: \\ t

  • publikavimo viešųjų pirkimų skelbimo etape konkurencijos metodas / aukcione, 686 pranešimai buvo išsiųsti siekiant pašalinti 686 viešųjų pirkimų (partijų) pažeidimus 17,1 mlrd įteikti;
  • konkurencingos dokumentacijos projekto diskusijų diskusijų etape konkurencijos / aukciono metodas, išankstinis potencialių paslaugų teikėjų konkurencinių prašymų nagrinėjimas 26 pranešimai siekiant pašalinti 31 viešųjų pirkimų (partijų) pažeidimus 2,7 mlrd.
  • sibaigus valstybės pirkimus konkurencijos / aukciono metodu, 211 pranešimai siunčiami siekiant pašalinti 259 viešųjų pirkimų (partijų) pažeidimus 18,7 mlrd. TENGE, iš kurių 185 viešųjų pirkimų (partijų) sumos Atšaukiamos 6,8 mlrd. Tende rezultatų, 74 viešųjų pirkimų 15 mlrd. Dėl viešųjų pirkimų rezultatus peržiūrint sambūro kontrolės rezultatus, biudžeto santaupas sudarė 88,8 mln.
  • prašymo pateikti kainų pasiūlymus metodas, iš vieno šaltinio, prekių birža - 406 pranešimai panaikinti 406 viešųjų pirkimų (partijų) pažeidimus 468,7 mln.

Per pastaruosius 2017 m. Laikotarpiu buvo atskleista 208 administracinių nusikaltimų, kuriems taikoma administracinio nusikaltimo sudėties, atvejai buvo atskleisti vyriausybės viešųjų pirkimų ginču, įskaitant: pagal 1 dalies 1 dalį. 207 kroap - 103; h. 5 šaukštai. 207 kroap - 55; pagal 8 dalį. 207 kroap - 35; h. 9 šaukštai. 207 "Kroaps" - 15, iš viso 33,8 mln.

Viena iš pagrindinių priežasčių dėl neteisėtų organizatorių veiksmų sąlygų yra nepakankamos dabartinių teisės aktų žinių, dažnai netinkamas konkurencijos komisijų, konkurencinių tiekėjų konkurencinių prašymų, nariai preliminaraus priėmimo etape. Teisė pareikšti paraiškas pagal nepagrįstą potencialių tiekėjų konkurencinių prašymų atmetimą dėl priežasčių nėra pateikta Kazachstano Respublikos teisės aktai dėl viešųjų pirkimų ir priešingai nei nepagrįsto priėmimo dalyvauti potencialių tiekėjų konkurencingų prašymų konkurse.

Siekiant sumažinti pažeidimų lygį viešųjų pirkimų srityje, departamentas nuolat, seminarai vyksta su viešųjų pirkimų organizatoriais, kalbant apie teisės aktų normų dėl viešųjų pirkimų ir diskutuojant dažniausiai leidžiamus pažeidimus .

Valstybės pirkimų audito departamento vadovas
Vidaus valstybės audito departamentas
Baagenov E.E.

Atlikti sistemingą nepriklausomą vertinimo patikimumo ir efektyvumo įmonių valdymo sistemos, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės, bendrovė atlieka vidaus auditą.

Vidaus auditą atlieka Bendrovės vidaus audito departamentas, kurio vadovas skiriamas koordinuojant su Direktorių valdyba.

VIDUOTOS AUDITO DEPARTAMENTAS yra pranešta Direktorių valdybos audito komitetui ir yra tiesiogiai pateikiamas Bendrovės generalinio direktoriaus.

Vidaus auditas - veikla, susijusi su pareiškimu Direktorių valdybai, audito komitetui, taip pat generalinio direktoriaus ir aukštesnio valdymo nepriklausomų ir objektyvių, pagrįstų ir perduotų garantijų ir konsultacijų, kuriomis siekiama pagerinti įmonės veiklą. Vidaus audito funkcija prisideda prie Bendrovės tikslų įgyvendinimo, naudojant sistemingą ir nuoseklų požiūrį į vidaus kontrolės procesų, rizikos valdymo, įmonių valdymo veiksmingumą.

Pagrindinės vidaus audito departamento funkcijos apima:

  • įvertinti Bendrovės verslo procesų vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą;
  • vertinti procedūrų, užtikrinančių saugą ir teisėtą bendrovės turto naudojimą, veiksmingumą;
  • bendrovės išorės ir vidaus ataskaitų vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo vertinimas;
  • vidaus kontrolės veiksmingumo vertinimas laikomasi taikytinų galiojančių teisės aktų ir reguliavimo organizacijų reikalavimų, vidaus organizacinių ir administracinių dokumentų bei reglamentų, bendrovės valdymo organų sprendimų;
  • informacinių sistemų veiksmingumo vertinimas, IT procesai, automatizuoti procesai ir jų atitiktis Bendrovės strategijai;
  • Įvertintų priemonių veiksmingumo vertinimas į kovą su sukčiavimu ir korupcija. Dalyvavimas audito komiteto ir generalinio direktoriaus prašymuose dėl sukčiavimo požymių ir įmonių elgesio kodekso pažeidimų;
  • informacijos apie sukčiavimo ir korupcijos požymių ir duomenų rinkimo ir perdirbimo sistemos organizavimas yra karštoji linija kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kitais įmonių kodekso pažeidimais;
  • padėti įmonei organizuoti integruotą rizikos valdymo sistemą (ISUR), jos stebėsenos įgyvendinimą;
  • remiantis auditais, specialiais patikrinimais, tyrimais ir konsultavimu, rekomendacijų dėl įmonės veiklos tobulinimo ir trūkumų šalinimas, pareikšti jas į asmenų, kurie gali suteikti jiems deramai atsižvelgti;
  • Įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama pagerinti vidaus kontrolės sistemą, įmonių valdymo ir rizikos valdymo procesus įgyvendinimas parengtas atlikus auditą ir tyrimus;
  • sąveika su audito komisijų ir išorės auditoriais bendrovės, dalyvavimas tikrinant apie išorės auditoriaus ir audito komisinių rekomendacijų įgyvendinimą.

Vidaus audito departamento vadovas du kartus per metus praneša audito komitetui ir direktorių valdybai apie departamento veiklos rezultatus ataskaitiniu laikotarpiu, taip pat reguliariai pagal dabartinius visą darbo dieną ir korespondencijos skyrius, teikia informaciją dėl kitų kompetencijos audito komiteto klausimais. Vidaus audito departamento vadovas yra Delvig Galina Yurevna.

Delvig Galina Yurevna.

Vidaus audito departamento vadovas

Gimė 1960 m
Jis baigė Maskvos nacionalinės ekonomikos institutą. G. V. Plekhanova.
Nuo 2008 m. Jis yra Vidaus audito departamento vadovas PJSC Gazprom Neft.

2016 m. Gruodžio 31 d. Dalyvavimo įstatiniame kapitale dalis

Vidaus audito departamento struktūra

2016 m., Kaip veiklos audito projektų įgyvendinimo dalis, Vidaus audito departamentas buvo įvertintas vidaus kontrolės sistemos veiksmingumu, kuris buvo atliktas šiose srityse: Naftos apskaita, APG, naftos tiekimo pirkimas, apskaita Naftos produktų, vežimo, saugojimo, perkrovimo ir įgyvendinimo kokybės kontrolės numeris ir teikimas, logistikos valdymas, įmonės finansinės veiklos procesų vertinimas ir jo funkcijos darbas.

Įmonės auditorius patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime Direktorių valdybos pasiūlymu. Išankstinį audito organizacijų kandidatų vertinimą atlieka audito komitetas.

Atsižvelgiant į vidaus audito departamento rekomendacijas, priemonių, parengtų ir įgyvendintų priemonių, skirtų pagerinti verslo procesų vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, rinkinį, reguliavimo ir metodinės bazės pakeitimai.

Be audito veiklos, departamentas vystosi konsultavimo paslaugų kryptį, kuria siekiama pagerinti įmonės verslą.

2016 m. Vidaus rizikos valdymo departamento veiklos dalis bendrovės pagrindinis dėmesys buvo bendrovės metodas ir dideli projektai dėl rizikos nustatymo ir vertinimo procedūrų nustatymo ir vertinimo rizikos sesijų forma (kryžminimas) Funkciniai susitikimai su vadovais ir darbuotojais) laikomi pagal patvirtintą planą.

Siekdama sukurti ISUR, departamento darbuotojai surengė rizikos koordinatorių mokymo veiklą, iniciatyvų įgyvendinimą, skirtą integruoti rizikos valdymo sistemą ir verslo planavimo procesus, pagrindinių investicijų projektų valdymą ir vidaus auditą (analizuojamos ar nustatytos rizikos informacijos sisteminimas) Audito auditai).

Pagal 4 punktą. Bendrovės vidaus audito politika, kurią Direktorių valdyba patvirtino (2019 m. Gruodžio 16 d. Protokolas), yra susijęs su vidaus audito funkcijomis: \\ t

  1. Kalbant apie vienodus Rusijos įmonių grupėje nustatytų vienodų metodų įgyvendinimą ir taikymą statyti, valdyti ir koordinuoti vidaus audito funkciją visuomenėje ir DZO:
  • 1.1. Pasiūlymų, skirtų optimaliausia vidaus audito funkcijos įgyvendinimo forma visuomenėje ir DZO;
  • 1.2. vykdyti veiklą dėl vienodų principų dėl vidaus audito funkcijos statybos ir įvertinti vidaus audito, įsteigto Rosseti įmonių grupėje įgyvendinimą įgyvendinimą įgyvendinimą;
  • 1.3. Vidaus audito veiklos (politikos kryptys, reglamentai, reglamentai, metodai, instrukcijos ir kiti dokumentai) kūrimas ir įgyvendinimas pagal PJSC Rosseti metodinius dokumentus;
  • 1.4. PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ DOKUMENTŲ PLĖTOJIMO formavimas, nustatantis vienodus Rosseti įmonių įmonių grupėje ir principus kuriant, valdant ir koordinuojant vidaus audito funkciją, dalyvavimą darbo grupėse dėl dokumentų, susijusių su vidaus audito reguliavimo parama veikla.
  • 1.5. Bendrovės ir DZO veikimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.
  • Iš dalies vidaus audito, dalyvavimas kitoje tikrinimo veikloje visuomenėje ir DZO:
    • 2.1. Verslo procesų (veiklos sritys) planavimas, organizavimas ir vykdymas), verslo funkcijos, projektai / planai / programos, struktūriniai ir atskiri padaliniai bei kiti bendrovės draugijos patikrinimo objektai:
      • teisės aktų reikalavimų laikymasis, sektorių reguliavimo teisės aktai, vidaus taisyklės, standartai ir kiti vidaus dokumentai (išskyrus techninius reglamentus, standartus ir taisykles, reglamentuojančias elektrinių tinklų objektų veiklos operacijas), sutartines pareigas;
      • rusijos Federacijos valstybinių organų nurodymų vykdymas dėl elektros tinklo komplekso veikimo ir plėtros;
      • valdymo organų sprendimų / instrukcijų (instrukcijų) įgyvendinimas, organizacinių ir administracinių dokumentų ir kitų vidaus dokumentų reikalavimai;
      • efektyvumas, efektyvumas ir efektyvumas veiklos;
      • apskaitos (finansų) ir valdymo ataskaitų teikimo patikimumas, tikslumas, išsamumas ir savalaikiškumas;
      • turto sauga.
    • 2.2. Įgyvendinant teminius auditus, kuriuos atlieka visos galios tinklo bendrovės, priklausančios Rossette grupei konkrečioje temoje pagal bendrą audito programą;
    • 2.3. Patikrinimai, kitų užduočių vykdymas direktorių (audito komitetas) ir (arba) bendrovės vykdomųjų organų vardu klausimais, susijusiais su vidaus audito kompetencija;
    • 2.4. organizavimas, planavimas, teikimas audito patikrinimų DZO;
    • 2.5. Dalyvavimas bendrovės vidaus audito tarnybos darbuotojų audito komisijų veikloje kaip išrinkti audito komisijų nariai arba pakviesti ekspertai;
    • 2.6. dalyvavimas specializuotose (tarnyboje) tyrimuose dėl piktnaudžiavimo (sukčiavimo) faktų, sukeliančių visuomenės ir DZO žalą, netinkamą, neefektyvų išteklių naudojimą ir kitus nesąžiningų / neteisėtų darbuotojų ir trečiųjų šalių faktus;
    • 2.7. Informuoti Direktorių valdybą (Audito komitetas), vienintelis vykdomasis organas / valdyba dėl patikrinimų rezultatų, rekomendacijų pateikimas siekiant pašalinti patikrinimus ir pasiūlymus dėl vidaus kontrolės sistemų efektyvumo ir veiksmingumo gerinimo, rizikos Valdymo ir įmonių valdymas, siekiant pagerinti įmonės ir DZO veiklą;
    • 2.8. stebėti korekcinių priemonių planų, kuriais siekiama panaikinti pažeidimus ir trūkumus, nustatytus patikrinimus ir rekomendacijų ir pasiūlymų gerinant Bendrovės ir DZO įgyvendinimą planų įgyvendinimą;
    • 2.9. Verslo procesų (veiklos), verslo funkcijų, projektų / planų / programų, struktūrinių ir atskirų padalinių bei kitų patikrinimo objektų organizavimas ir įgyvendinimas.
  • Kalbant apie nepriklausomų ir objektyvių garantijų, susijusių su vidaus kontrolės sistemų veiksmingumu, rizikos valdymo ir įmonių valdymo veiksmingumu, taip pat skatinti vykdomuosius organus ir bendrovės darbuotojus kuriant ir stebint procedūrų vykdymą ir priemones, skirtas pagerinti Vidaus kontrolės sistemos, rizikos valdymas ir įmonių valdymas:
    • 3.1. Vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo vertinimas, įskaitant:
      • vidaus (kontrolės) aplinkos būklės vertinimas visuomenėje (įskaitant tokių kontrolės aplinkos elementų vertinimą, kaip vidaus kontrolės sistemos filosofija, sąžiningumas ir etinės vertybės, organizacinė struktūra, įgaliojimų ir pareigų paskirstymas, personalo valdymas );
      • politikos įgyvendinimo vidaus kontrolės įgyvendinimo veiksmingumo vertinimas;
      • vertinimas siekiant nustatyti tikslų visuomenėje procesą, įskaitant kriterijų, naudojamų analizuoti vykdymo (pasiekimo) tikslų, tinkamumo apibrėžimą;
      • nustatant vidaus kontrolės sistemos trūkumus, kurie neleido (neleisti) pasiekti savo tikslus;
      • vertinant rizikos valdymo procesą;
      • vertinant vidaus kontrolės procesų organizavimo, statybos ir įgyvendinimo klausimus (kontrolės procedūras);
      • vertinant informacijos sąveikos organizavimo (informacijos mainų procesą) organizavimo visuomenėje klausimus;
      • vertinant stebėsenos organizaciją visuomenėje, įskaitant įgyvendinimo priemonių, skirtų panaikinti pažeidimus ir trūkumus, rezultatus, taip pat vidaus kontrolės sistemos gerinimo rezultatus;
    • 3.2. Vertinimas rizikos valdymo sistemos veiksmingumą, įskaitant:
      • efektyvios rizikos valdymo visuomenės vidaus kontrolės sistemos tinkamumo ir brandos tikrinimas, įskaitant procesų organizavimą, nustatant tikslus ir uždavinius, politikos valdymo politikos įgyvendinimą, automatizavimo priemones, reguliavimo priemones, reguliavimo ir metodinę paramą, struktūrinių vienetų sąveiką sistemos rizikos valdymo, ataskaitų teikimo, infrastruktūros, įskaitant organizacinę struktūrą ir kt.;
      • rizikos vertinimo nustatymo ir ištaisymo išsamumo patikrinimas visais įmonės valdymo lygmenimis;
      • visuomenės kontrolės procedūrų ir kitų rizikos valdymo priemonių veiksmingumo patikrinimas, įskaitant šiems tikslams skirtų išteklių efektyvumą;
      • informacijos apie realizuotą riziką visuomenėje analizė (įskaitant tuos, kurie nurodyti pagal pažeidimų patikrinimų rezultatus, nepriimtinų tikslų faktai, teismo proceso faktai ir kt.);
    • 3.3. Įmonių valdymo vertinimas, įskaitant:
      • laikomo bendrovės etikos principų ir įmonių vertybių tikrinimas;
      • visuomenės tikslų nustatymo tvarkos patikrinimą ir jų pasiekimų stebėseną / stebėseną;
      • tikrinti reguliavimo paramos ir procedūrų informacijos sąveikos lygį (įskaitant rizikos valdymo ir vidaus kontrolės) visuose valdymo lygmenyse bendrovės, įskaitant sąveiką su suinteresuotosiomis šalimis lygį;
      • akcininkų teisių, įskaitant kontroliuojamas įmones, patikra ir santykių su suinteresuotosiomis šalimis veiksmingumą;
      • informacijos apie įmonės veiklą patikrinimas;
    • 3.4. Bendrovės vykdomųjų organų konsultavimas dėl vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir įmonių valdymo (išlaikant vidaus audito nepriklausomumą ir objektyvumą).
  • Vidaus audito funkcijos, susijusios su veiksmingos visuomenės sąveikos su Bendrovės išorės auditoriumi organizacija, Bendrovės audito komisija, taip pat su asmenimis, teikiančiais konsultavimo rizikos valdymą, vidaus kontrolės ir įmonių valdymą, atsispindi 8 skirsnyje "Šio politikų vidaus audito sąveika su suinteresuotosiomis šalimis".
  • Vidaus audito funkcijos mokymas ir direktorių valdybos teikimas (Audito komitetas) ir Bendrovės vykdomosios institucijos (Socialinė vykdomoji institucija / valdyba) ataskaitų apie vidaus audito veiklos rezultatus atsispindi skyriuje 8 "Vidaus audito sąveika su suinteresuotosiomis šalimis" šios politikos ".
  • Vidaus auditas atlieka kitas funkcijas, kuriomis siekiama pasiekti tikslus ir sprendžiant šioje politikoje nustatytas užduotis.