За да се засили корпоративният дух и психологическото разтоварване на служителите, Министерството на вътрешния държавен одит на ски организира екскурзия до ботаническата градина във формата на изходящия екип. За да се засили корпоративният дух и психолозите

Правителството на Москва
Министерство на финансите на Москва

ПОРЪЧКА

Относно одобрението на правилата на Министерството на финансите на град Москва вътрешен финансов контрол, вътрешен финансов одит, контрол на ведомството в сферата на обществените поръчки


Документ с промени, направени от:
;
.
____________________________________________________________________


В съответствие с член 100 от федералния закон от 05 април 2013 г. N 44-FZ "относно договорната система в областта на възлагането на стоки, строителни работи, услуги за държавни и общински нужди", резолюции на московското правителство от 27 август, \\ t 2014 N 487 - PP "При одобрение на процедурата за прилагане на вътрешния финансов контрол и вътрешен финансов одит", от 27 август 2014 г. N 488-PP "относно одобряването на процедурата за прилагане на контролния контрол в областта на обществените поръчки за стоки \\ t , работи, услуги за осигуряване на държавните нужди на град Москва "

поръчка:

1. Одобряване:

1.1. Регламент на Министерството на финансите на Вътрешен финансов контрол в Москва в съответствие с приложение 1 към настоящия ред;

1.2. Регламенти на Министерството на финансите на град Москва на вътрешния финансов одит в съответствие с приложение 2 към настоящия ред;

1.3. Регулиране на Министерството на финансите на град Московския ведомствен контрол в сферата на възлагането на стоки, строителни работи, услуги, за да се осигурят държавните нужди на град Москва по приложение 3 към настоящата заповед.

2. Контрол върху изпълнението на този ред е запазено.

Министър на правителството на Москва
началник на отдел
финанси на град Москва
E.YU. Sushabbarova.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Регламент на Министерството на финансите на Москва вътрешен финансов контрол

Приложение 1.
към реда на отдела
финанси на град Москва
от 31 декември 2014 г. N 246
(В редакционната служба
ред на отдела
финанси на град Москва
от 30 януари 2017 г. N 11. -
Вижте предишното издание)

Регулиране на Министерството на финансите на град Москва Вътрешен финансов контрол

1. Общи разпоредби

Член 160.2-1 от бюджетния кодекс на Руската федерация, с цел прилагане на други правни актове на Руската федерация и град Москва, регламентиране на правните актове в областта на провеждането на мерки за контрол, приемането на подходящи мерки за техните резултати предвидени от законодателството на Руската федерация и град Москва и определя общите принципи на организацията и процедурата и процедурата за Министерството на финансите на град Москва (наричан по-долу "отдела") на вътрешния финансов контрол.

1.2. Основните задачи на вътрешния финансов контрол са:

1.2.1. Спазване на вътрешните стандарти и процедури за съставяне и изпълнение на бюджета на град Москва относно разходите, доходите, източниците на финансиране на бюджетния дефицит, отчитането на бюджета и бюджетното счетоводство от отдела.

1.2.2. Подготовка и организиране на мерки за подобряване на икономиката и ефективността на използването на бюджетните средства.

1.3. Вътрешният финансов контрол е непрекъснат процес, извършен от главата (заместник-глава), други служители на катедрата (наричан по-долу "служители"), организиране и прилагане на подготовката и изпълнението на бюджета на град Москва, съставят бюджетната отчетност и Бюджетно счетоводство (наричано по-нататък - вътрешни бюджетни процедури).

2. Изпълнение на вътрешния финансов контрол

2.1. Вътрешен финансов контрол се извършва в структурните разделения на отдела на катедрата, изпълняващ бюджетни правомощия в съответствие с правните актове на Руската федерация и град Москва, регулиране на бюджетните отношения, разпоредбите относно структурните разделения на отдела.

2.2. Вътрешният финансов контрол се извършва от длъжностни лица в съответствие с техните официални разпоредби относно вътрешните бюджетни процедури, установени с клауза 2.4 от процедурата за прилагане на вътрешния финансов контрол и вътрешен финансов одит, одобрен от постановлението на московското правителство от 27.08.2014 г. 487-PP, както и тези, включени в техния състав. Операции, подлежащи на вътрешен финансов контрол (по-нататък - вътрешни операции по финансов контрол).

2.3. Отговорността за организацията на вътрешния финансов контрол са заместник-ръководител на отдела, който размахва структурните разделения на отдела в съответствие с разпределението на отговорностите.

2.4. Списъкът на операциите по вътрешен финансов контрол се одобрява от отдела преди следващата финансова година.

Списъкът на операциите по вътрешен финансов контрол подлежи на актуализиране през фискалната година: \\ t

- с решение на главата (заместник-глава) на отдела;

- В случай на изменения на регулаторните правни актове на Руската федерация, правните актове на град Москва, регулиране на бюджетните правни отношения, които водят до необходимост от промяна на вътрешните бюджетни процедури.

2.5. Вътрешният финансов контрол се извършва, като се използват следните методи:

2.5.1. Проверка на документи, представените за прилагане на вътрешните бюджетни процедури, за спазване на техния проект и (или) информация, посочена в тях с изискванията на бюджетното законодателство на Руската федерация и други регулаторни правни актове, регулиращи бюджетните правни отношения, вътрешните стандарти и. \\ T Процедури, навременност на подготовката и подаване на документи, необходими за изпълнение на вътрешните бюджетни процедури, надеждност, пълнота и валидност на информацията и информацията, включени в тях.

2.5.2. Събиране (искане), анализ и оценка (мониторинг) на документи, докладване, информация и информация за резултатите от изпълнението на вътрешните бюджетни процедури, изпълнението на държавни задачи, спазване на условията, целите и процедурите за предоставяне на междубатис прехвърляния, които имат целенасочена цел.

2.5.3. Данни за записване.

2.5.4. Потвърждение (координация) на действия за формиране на документи, необходими за изпълнение на вътрешните бюджетни процедури (по-нататък - операции).

2.6. Методите за упражняване на вътрешния финансов контрол включват:

2.6.1. Непрекъснат метод, в който се извършват контролните действия във връзка с всяка операция.

2.6.2. Селективен метод, при който се извършват тестови действия по отношение на отделна операция.

2.7. Вътрешният финансов контрол се извършва, като се използват следните форми:

2.7.1. Контрол на отчетността - непрекъснат и (или) селективен контрол, извършен от длъжностни лица или упълномощен орган за прилагане на вътрешния финансов одит на структурните разделения и (или) служители на отдела за вътрешни бюджетни процедури и операции, както и в подчинения държавен бюджет Институции на град Москва, получатели на междуправителствени трансфери, имащи целенасочена цел.

2.7.2. Контрол на нивото на подчиненост - непрекъснат контрол, извършен от лидера (заместник-глави, ръководители на структурни разделения) на отдела, друго упълномощено лице във връзка с операции, извършвани от подчинени служители.

2.7.3. Самоконтрол - непрекъснат контрол на длъжностните лица на отдела по отношение на вътрешните бюджетни процедури, извършени от тях чрез изискванията на бюджетното законодателство на Руската федерация и други регулаторни правни актове, регулиращи бюджетни правни отношения, вътрешни стандарти и процедури, включително оценка на причините и обстоятелства (фактори), които влияят негативно върху извършването на операции.

2.7.4. Свързан контрол - непрекъснат и (или) селективен контрол, извършен от ръководителя на отдела на катедрата от друго упълномощено лице във връзка с операции, извършвани от длъжностни лица на други структурни звена на отдела в рамките на регламентите за вътрешни взаимодействия при прилагането. на бюджетните процедури.

3. Провеждане и проектиране на резултатите от вътрешния финансов контрол

3.1. Нивата на контрол върху нивото на отчетност се правят от заключението, което показва необходимостта да се правят корекции и (или) премахване на недостатъците (нарушения), ако са представени в случая, установен в сключването на разрешаващ надпис върху подадения документ.

3.2. Изготвят се резултатите от контрола върху нивото на подчиненост, съседния контрол и самоконтрол:

3.2.1. Вътрешна координация (посещаващи документи).

3.2.2. Външна координация (чрез привеждане в съответствие на координационната грифа, сертификат за координация, списък на протокола за дискусия за документиране или документи).

3.2.4. Записи във вътрешните списания за финансов контрол.

3.3. Информация за нарушения и (или) недостатъци при изпълнението на вътрешните бюджетни процедури, информация за причините за тяхното възникване и предложените мерки за идентифициране и свеждане до минимум на рисковете от нарушения (увреждания) във финансовия и бюджетния сектор и рисковете от неспазване С принципа на ефективността на бюджетната ефективност (наричан по-долу - резултатите от вътрешния финансов контрол) се изпращат от ръководителите на структурни разделения, отговорни за резултатите от изпълнението на вътрешните бюджетни процедури, на одиторския отдел на управлението на бюджета и управлението на одита процесите за обобщаване и подготовка на информацията на главата (заместник-глава) на отдела тримесечно не по-късно от 15-ия ден от месеца, следващ отчетното тримесечие.
По заповед на Москва Финансов отдел на Москва от 27 декември 2019 г. N 396.

Тази информация се подтикна незабавно в случай на идентифициране на нарушения на бюджетното законодателство на Руската федерация, за която се прилагат мерките за отговорността в съответствие със законодателството на Руската федерация.

3.4. Според резултатите от разглеждането на резултатите от вътрешния финансов контрол, от ръководителя (заместник-глава) на отдела, се вземат решения за посочване на времето за тяхното прилагане, насочено: \\ t

3.4.1. За да се гарантира използването на ефективни автоматични контролни действия за отделни операции и (или) премахване на недостатъците на използвания приложен софтуер за автоматизация на управляващите действия, както и за премахване на неефективни действия за автоматично управление.

3.4.2. Да променят списъка на операциите с вътрешен финансов контрол.

3.4.3. На актуализиране на системата от регистри и класификатори.

3.4.4. За да усъвършенствате правата на достъп на потребителите до бази данни, въвеждане и получаване на информация от автоматизирани информационни системи, които гарантират прилагането на бюджетните правомощия, както и регламенти, които определят процедурата за потребителите с информационни системи (ресурси).

3.4.5. Относно променящите се вътрешни стандарти и процедури.

3.4.6. Да се \u200b\u200bизяснят правата на длъжностните лица, ангажирани с вътрешни бюджетни процедури за формиране на финансови и първични счетоводни документи, както и права за достъп до записи в бюджетни счетоводни регистри.

3.4.7. Да се \u200b\u200bелиминира конфликт на интереси сред длъжностните лица, ангажирани с вътрешни бюджетни процедури.

3.4.8. За инспекции на услугите и използването на материал и (или) дисциплинарна отговорност към виновни служители.

Допълнение 2. Регулиране на Министерството на финансите на град Москва вътрешен финансов одит

Допълнение 2.
към реда на отдела
финанси на град Москва
от 31 декември 2014 г. N 246

1. Общи разпоредби

1.1. Този регламент е разработен в съответствие с член 160.2-1 от бюджетния кодекс на Руската федерация, за да се приложи декрет на правителството на Москва от 27.08.2014 г. N 487-PP "относно одобрението на процедурата за прилагане на вътрешните \\ t Финансов контрол и вътрешен финансов одит "и други правни актове на Руската федерация и град Москва, регулиране на правните отношения в областта на контролните мерки, приемане на съответните мерки за техните резултати, предвидени в законодателството на Руската федерация и град Москва.

1.2. Министерство на финансите на град Москва (по-нататък - отделът) извършва вътрешни финансови одити, за да:

1.2.1. Оценка на надеждността на вътрешния финансов контрол и изготвяне на препоръки за подобряване на нейната ефективност.

1.2.2. Потвърждаване на бюджетната отчетност и съответствието на процедурата за поддържане на бюджетната счетоводна методология и бюджетни счетоводни стандарти, установени от Министерството на финансите на Руската федерация.

1.2.3. Изготвяне на предложения за повишаване на икономиката и ефективността на използването на бюджетни средства.

1.3. Предмет на вътрешния финансов одит е комбинация от финансови и икономически операции, извършени от структурните звена на отдела (наричани по-долу "одиторски обекти"), както и организацията и прилагането на вътрешния финансов контрол.

1.4. Структурното звено, упълномощено да прилага вътрешния финансов одит, е одитът на процесите на управление на развитието на бюджетния процес и одит на отдела (наричан по-долу "вътрешния финансов одит").
По заповед на Москва Финансов отдел на Москва от 27 декември 2019 г. N 396.

1.5. Вътрешният финансов одит предоставя вътрешен финансов одит въз основа на функционална независимост.
(Точката в редакционната служба, приета със заповед на Министерството на финансите на град Москва от 30 януари 2017 г. N 11.

2. Процедура за планиране на дейностите за прилагане на вътрешен финансов одит

2.1. Вътрешният финансов одит се извършва чрез провеждане на планирани и непланирани одити, съгласно които действията, направени от вътрешния финансов одит, трябва да оценят надеждността на вътрешния финансов контрол и изготвяне на препоръки за подобряване на нейната ефективност; Потвърждаване на точността на бюджетните изявления и съответствието на процедурата за поддържане на бюджетна счетоводна методология и бюджетни счетоводни стандарти, установени от Министерството на финансите на Руската федерация; Изготвяне на предложения за повишаване на икономиката и ефективността на използването на бюджетни средства (наричани по-долу - одит).

2.2. Планираните проверки се извършват въз основа на план за одит (наричан по-долу план), одобрен със заповед на отдел за следващата календарна година не по-късно от 15 октомври на сегашната календарна година.
(Параграф в редакционната служба, въведена със заповед на Министерството на финансите на град Москва от 27 декември 2019 г. N 396.

До 10 октомври, предишната година на одиторските доклади, местният финансов одит представлява проекта за одобрение от ръководителя на отдела.

Корекцията на плана може да се извърши навреме не по-късно от два месеца преди плана, определен от седмицата на започване на одита.

2.3. По отношение на всеки одит е посочен инспектираната вътрешна бюджетна процедура, одиторският обект, крайният срок за одит и отговорните изпълнители.

2.4. При формирането на план се вземат предвид:

2.4.1. Значение на операциите, групи от подобни операции на одиторски съоръжения, които могат да окажат значително въздействие върху годишното и (или) тримесечно отчитане на бюджета на отдела в случай на незаконно изпълнение на тези операции.

2.4.2. Фактори, влияещи върху размера на извадката на проверими операции за тестване на надеждността (ефективност) на вътрешния финансов контрол, включително включително честотата на извършване на визуални действия и нивото на автоматизация на процедурите за вътрешен финансов контрол.

2.4.3. Способността да извършва одити навреме.

2.4.4. Наличието на времев резерв за извършване на непланирани одити.

2.5. Основата за задържане на непланирани одити е инструкциите на ръководителя на отдела.

2.6. Планът за следващата година се въвежда от службата за вътрешен финансов одит към автоматизираната информационна система на основния контролен отдел на град Москва до 15 октомври, предхождащ годината на одиторските доклади.

3. Изпълнение на вътрешния финансов одит

3.1. Одитът се назначава по реда на отдела за провеждане на одит (наричан по-долу "заповед").

Поръчката за провеждане на одит се формира от одиторската група и също така посочва:

- предмет на одита: планиран - в съответствие с разпоредбите на плана; непланирани - от главата;

- целта на одита;

- времето на одита.

Одитните екипи могат да включват служители на други структурни отдели на отдела, които имат специални знания, необходими по време на тази проверка.

3.2. Одитът се извършва въз основа на програмата за одит, одобрена по реда на отдела, който съдържа тема за одит, името на одиторския механизъм, списъкът на въпросите, които трябва да бъдат проучени по време на одита, времето .

Извършването на промени и допълнения към одобрената програма за проверка се извършва въз основа на официалната нота на ръководителя на службата за финансов одит и се издава от съответния ред.

3.3. Ръководителят на одиторската група определя обема и състава на контролните действия за всеки брой на одиторската програма и разпределя отговорностите между членовете на одиторската група.

3.4. Одитните проверки са разделени на:

3.4.1. Камери проверки, които се държат на мястото на вътрешния финансов одит, въз основа на информация и материали, представени по негово искане.

3.4.2. Изходни проверки, които се държат на мястото на обектите на одита.

3.5. Одитът се извършва по следните начини: \\ t

3.5.1. Проверка, която е проучване на записи и документи, свързани с изпълнението на операциите, и (или) материални активи.

3.5.2. Наблюдение, което е систематично проучване на действията на длъжностните лица и служителите на одиторския обект, извършен от тях по време на изпълнението на операциите.

3.5.3. Искане, което представлява обжалване на осведомеността в или извън одиторския обект, за да се получи необходимата информация за одита.
(Точка 3.5.3 в редакционната служба влезе в сила със заповед на Министерството на финансите на град Москва от 27 декември 2019 г. N 396.

3.5.4. Потвърждение, което е отговор на искане за информация, съдържаща се в бюджетни счетоводни регистри.

3.5.5. Преизчисляване, което е инспекция на точността на аритметичните изчисления, направени от одитен обект или независимо изчисление от страна на службата за вътрешния финансов одит.

3.5.6. Аналитични процедури, които са анализ на отражението в бюджетното отчитане на фактите за икономическия живот.

3.6. Продължителността на одита не трябва да надвишава 30 календарни дни.

В изключителни случаи, свързани със значителната сума и сложността на одита, въз основа на официалната нота на ръководителя на службата за вътрешен финансов одит, представлявана от ръководителя на отдела, одитният период може да бъде удължен, но не повече от 5 работни дни.

Решението за разширяване на времето на одиторските инспекции за период, надвишаващ 5 работни дни, се извършва от ръководителя на отдел, въз основа на официалната нота на отдела за вътрешния финансов одит на отдела и се издава от съответния ред.

4. Регистрация на резултатите от одита

4.1. Резултатите от одита, очертани въз основа на доказаните данни и факти, потвърдени от съответните документи, се издават като акт на одит (одит), който е подписан от ръководителя и членовете на одиторската група не по-късно от 15 работни дни от датата на одитния период на одита, посочен в поръчката.

4.2. Одит Одит (одиторски доклад) се изготвя в две копия, във форма съгласно приложение по поръчка.

Два случая на Закона за одит (одиторски доклад) изглежда одитен обект за период от не повече от 5 работни дни, за да се запознаят и връщат към вътрешния финансов одит на един случай на одитен доклад (одит) с отпечатък запознаване.

Одитният обект има право да представи писмени възражения срещу Закона за одит (одиторски доклад).

4.3. Ръководителят на служенето на вътрешния финансов одит до 5 работни дни от датата на получаване от предмета на одит на копие на одиторски доклад (одитен доклад) го насочва към ръководителя на отдела.

4.4. Според резултатите от разглеждането на одита (одиторския доклад) ръководителят на отдела приема един или повече от решенията:

4.4.1. Относно необходимостта от прилагане на заключения за одит, предложения и препоръки.

4.4.2. Относно недостатъчната валидност на одиторските заключения, предложенията и препоръките.

4.4.3. Относно прилагането на материал и (или) дисциплинарна отговорност за виновни служители, както и за провеждането на официални инспекции.

4.4.4. Относно посоката на материалите по главния контролен отдел на град Москва и (или) правоприлагащи органи в случай на признаци на състави на административни нарушения или престъпления във финансовия и бюджетен сектор.

5. Докладване относно резултатите от одита

5.1. Услугата за вътрешен финансов одит осигурява съставянето на тримесечно и годишно отчитане на резултатите от прилагането на вътрешния финансов одит.

5.2. Докладването съдържа информация, потвърждаваща заключенията относно надеждността (ефективността) на вътрешния финансов контрол, точността на отчитането на бюджета на отдела.

5.3. Докладването се подава в главния отдел за контрол на град Москва по време на 1 март на годината след отчитането (във формата, разработена от основния контролен отдел на град Москва).

Приложение 3. Регулиране на Министерството на финансите на град Московския ведомствен контрол в сферата на възлагане на обществени поръчки, стоките, строителните работи, услугите за осигуряване на държавните нужди на град Москва

Допълнение 3.
към реда на отдела
финанси на град Москва
от 31 декември 2014 г. N 246

1. Общи разпоредби

1.1. Този регламент е разработен в съответствие с процедурата за прилагане на контрол на ведомството в сферата на обществените поръчки, стоките, строителните работи, услугите за осигуряване на държавните нужди на град Москва, одобрени от постановлението на правителството на Москва от 27 август, \\ t 2014 N 488-PP (по-нататък - поръчка) и създава процедурата за Министерството на финансите на градския ведомствен контрол в съответствие със законодателството на Руската федерация и други регулаторни правни актове относно договорната система в сферата на възлагането на стоки \\ t , работи, услуги, за да се осигурят държавните нужди на град Москва, за да се подобри ефективността, изпълнението на стоките, строителните работи, услугите за осигуряване на държавните нужди на град Москва (следваща покупка), предоставяне на публичност и. \\ T Прозрачност на обществените поръчки, предотвратяване на корупцията и други злоупотреби в областта на обществените поръчки (по-нататък - контрол на отделения в сферата на обществените поръчки).

1.2. Предмет на контрол на ведомствата в областта на обществените поръчки е да се съобразят със законодателството на Руската федерация и други регулаторни правни актове на Руската федерация, правните актове на град Москва относно договорната система в сферата на обществените поръчки от държавния бюджет Институции на град Москва, по отношение на които Министерството на финансите на град Москва (наричано по-нататък - отделът) изпълнява функции и правомощия на основателя (наричан по-долу "подчинени институции").

1.3. При прилагането на вътрешния контрол в сферата на възлагане на обществени поръчки спазването на съответствието с подчинените институции на изискванията на законодателството в областта на възлагането на обществени поръчки, включително изискванията, установени с параграфи 1.5.1-1.5.18 от процедурата.

1.4. Структурната единица, упълномощена да упражнява контрол на отделения в областта на обществените поръчки е одитът на процесите на управление на развитието на бюджетния процес и одита на отдела.
(Сметката в редакционната служба е приета със заповед на Министерството на финансите на град Москва от 27 декември 2019 г. N 396.

1.5. При прилагането на одиторския отдел на управлението на развитието на бюджетния процес и одита на Органа към вътрешния финансов контрол и вътрешния финансов одит, в рамките на едно контролноворно събитие, органът може да бъде приложен за прилагане на контрол на ведомството в сферата на обществените поръчки.
(Точката е включена допълнително по реда на Министерството на финансите на град Москва от 27 декември 2019 г. N 396)

2. Процедура за планиране на дейностите за прилагане на контрол на ведомството в сферата на обществените поръчки

2.1. Контролът на ведомството в областта на обществените поръчки се извършва чрез провеждане на планирани и непланирани инспекции на подчинени институции.

2.2. Планираните проверки се извършват въз основа на план за инспекции, формирани за годината, и одобрени по реда на отдела не по-късно от 10 октомври на годината, предхождаща планираната година (наричан по-долу планът).
(Параграф в редакционната служба, въведена със заповед на Министерството на финансите на град Москва от 27 декември 2019 г. N 396.

По отношение на всеки чек, той е настроен: контролният обект, елемента за проверка, провереният период, формуляра за проверка (изход или бюро), датата на изпитване и отговорната за провеждане на одита.

2.3. Честотата на планираните инспекции срещу една подчинена институция и един предмет на проверка е не повече от веднъж годишно.

2.4. Обясните проверки се извършват въз основа на решението на ръководителя на отдела, приет в случаите, предвидени в точка 2.11. Поръчка.

2.5. Одитният отдел на процесите на управление на бюджетния процес и одитът на отдела допринася за автоматизираната информационна система на отдел "Главен контрол" на град Москва:
(Параграф в редакционната служба, въведена със заповед на Министерството на финансите на град Москва от 27 декември 2019 г. N 396.

2.5.1. Планиране на проверки за следващата календарна година - до 15 октомври от сегашната календарна година.

2.5.2. Решението за извършване на непланирана инспекция - навреме не по-късно от три работни дни от датата на приемане на правния акт за провеждане на такъв одит.

3. Организация и инспекции

3.1. Инспекциите се провеждат от инспекцията, формирана от длъжностните лица на отдела за вътрешен контрол, упълномощени да извършват контрол на ведомството в областта на обществените поръчки въз основа на реда на ръководителя на отдела за провеждане на одит.

За да се проведе проверката, посочете:

- състава на инспекцията (най-малко двама души);

- предмет на проверка;

- пълното име на подчинената институция;

- проверен период;

- програма за проверка, включително списък с ключови въпроси, които трябва да бъдат проучени по време на инспекцията;

- време за изпитване.

Инспекцията глави ръководителя на проверката.

Инспекцията може да включва служители на други структурни разделения на отдела, които имат специални знания, необходими при провеждането на тази проверка.
(Параграфът е допълнително включен по реда на Министерството на финансите на град Москва от 27 декември 2019 г. N 396)

3.2. Периодът на инспекция не може да бъде повече от 30 календарни дни.

В изключителни случаи, свързани със значителната сума и сложността на инспекцията, въз основа на официалната нота на ръководителя на одитния отдел на управлението на развитието на бюджетния процес и одита, представен на ръководителя на отдела, \\ t Датата на теста може да бъде удължена, но не повече от 5 работни дни.
(Параграф в редакционната служба, въведена със заповед на Министерството на финансите на град Москва от 27 декември 2019 г. N 396.

Решението за разширяване на времето на инспекциите за период, надвишаващ 5 работни дни, се извършва от ръководителя на отдел, въз основа на официалната нота на ръководителя на одиторския отдел на управлението на развитието на бюджетния процес и одита. на отдела и се издава от съответния ред.
(Параграф в редакционната служба, въведена със заповед на Министерството на финансите на град Москва от 27 декември 2019 г. N 396.

3.3. В зависимост от мястото на проверката, разделена на изход и оператори.

Проверка на полето се извършва на мястото на подчинената институция.

Проверка на камерата се извършва на мястото на инспекцията въз основа на представените по негово искане, докладване и друга документация, свързана с темата за контрол.

3.4. Управляващите действия се извършват с помощта на твърд или селективен метод.

3.5. Членове на инспекцията при проверката имат право да изискват писмени документи и информация, обяснения в писмени и устни форми, необходими за провеждане на проверка в съответствие с програмата за проверка.

3.6. Необходими са членове на инспекцията по време на проверката:

3.6.1. Своевременно и пълно изпълнение на органа, предоставен в съответствие със законодателството на Руската федерация за предотвратяване, идентифициране и ограничаване на нарушенията в сферата на обществените поръчки.

3.6.2. Провеждане на инспекции въз основа и в съответствие с правния акт за проверка.

3.6.3. Да запознае представителя на подчинената институция с правен акт за провеждане на инспекцията, за промяна на състава на инспекцията, както и резултатите от инспекцията.

3.7. Членовете на инспекцията по време на проверката са отговорни за качеството на извършените инспекции, точността на информацията, наличието и коректността на изчисленията, потвърждаващи идентифицираните количества нарушения.

3.8. Представителят на подчинената агенция има право на:

3.8.1. Да присъства по време на проверката, дават обяснения по въпроси, свързани с темата за проверка.

3.8.2. Запознайте се с резултатите от инспекцията и посочете в акта на проверка за запознаването с резултатите от проверката, съгласието или несъгласието с тях, както и с индивидуални действия на членовете на инспекцията.

3.8.3. Обжалване на действията (бездействие) на членовете на инспекцията.

4. Регистрация на инспекции

4.1. Според резултатите от инспекцията се изготвя акт на проверка (наричан по-долу властите, който е подписан от ръководителя и инспекцията чрез проверка, не по-късно от 15 работни дни от датата на изтичане на срока на действие, посочени в \\ t Одитен ред. Законът е съставен в две копия.

4.2. Резултатите от инспекцията се основават на доказани данни и факти, потвърдени от наличните документи от подчинената институция, обясненията на служебни и финансово отговорни лица.

Законът отразява нарушенията и недостатъците, установени по време на инспекцията, всички значителни обстоятелства, свързани с одита, във връзка с първични документи, включително информация за непениции в процеса на проверка. Ако преди края на инспекцията длъжностните лица на подчинените агенции предприемат мерки за премахване на установените нарушения, след това в закона, посочете времето за тяхното премахване.

4.3. Едно копие от закона се изпраща на подчинената агенция навреме не по-късно от три работни дни от датата на подписването му.

4.4. Според резултатите от разглеждането на акта, ръководителят на отдела или упълномощено от него длъжностно лице по време на време не по-късно от 10 работни дни от датата на подписване на закона, решава за необходимостта да се изпрати изискването за приемане на мерки към Премахване на нарушения, премахване на причините и условията на такива нарушения, върху използването на материал, дисциплинарна отговорност към виновни лица.

4.5. Информация за резултатите от инспекциите се публикува на официалния уебсайт на отдела в интернет информационната и телекомуникационната мрежа не по-късно от 10 работни дни от датата на техния край.

4.6. Регистрираните материали се съхраняват най-малко 5 години от края на проверките.

5. Докладване относно резултатите от инспекциите

5.1. Одитният отдел на управлението на развитието на бюджетния процес и одит на отдела докладва за резултатите от инспекциите, за да разкрие информацията за пълнотата и навременността на изпълнението на плана за инспекция, непланирани инспекции за отчетния календар година.
(Сметката в редакционната служба е приета със заповед на Министерството на финансите на град Москва от 27 декември 2019 г. N 396.

5.2. Докладването се подава в главния контролен отдел на град Москва навреме до 1 март, след отчитането.

5.3. Осъществяване на одит на процесите на управление на развитието на бюджетния процес и одит на Министерството на докладите за провеждане на планирани и непланирани инспекции на автоматизираната информационна система на главния контролен отдел на град Москва се извършва навреме не по-късно от 10 работни дни от датата на подписване на такива доклади.
(Сметката в редакционната служба е приета със заповед на Министерството на финансите на град Москва от 27 декември 2019 г. N 396.

приложение

до регламентите за прилагане
Министерство на финансите на град Москва
вътрешен финансов одит

Одит на закона N.
(одиторски доклад)

москва Сити

На годината

Структурно подразделение:

Одит (име):

Предмет на одит:

Период на одита:

Регулаторни актове, регулиращи одитираната област на дейност: \\ t

Изложение на одита (изразяване на мнение):

Подписи на ръководителя и членовете на вътрешния финансов одит услуга:




Редакторски документ, като се вземат предвид
пРОМЕНИ и приготвени добавки
АД "Кодекс"

1. Отдел на Министерството на вътрешния одит на региона на Акмола на Комитета на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

2. отдел "Вътрешен държавен одит" на региона на Акубинск на Комитета на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

3. Катедра по вътрешен държавен одит по Комитета на региона на Алмати на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

4. Катедра "Вътрешен държавен одит" на региона на Атарау на Комитета на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

5. Катедра "Вътрешен държавен одит" на Източния Казахстан регион на Комитета на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

6. Катедра по вътрешен държавен одит на Zhambyl регион на Комитета на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

7. Катедра "Вътрешен държавен одит" на Комитета по вътрешния държавен одит на Западния одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

8. Катедра "Вътрешен държавен одит" на региона на Караганда на Комитета за вътрешен държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

9. Катедра "Вътрешен държавен одит" на Костанайския регион на Комитета на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

10. Министерство на вътрешния държавен одит на региона на Кюзилорда на Комитета на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

11. Отдел "Вътрешен държавен одит" на региона на Mangystau на Комитета на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

12. Катедра "Вътрешен държавен одит" на региона на Павлодар на Комитета на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

13. Катедра "Вътрешен държавен одит" на Комитета на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

14. Катедра "Вътрешен държавен одит" по Комитета на Вътрешен регион на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

15. Катедра "Вътрешен държавен одит" в Комитета по вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

16. Департамент на вътрешния държавен одит на Град Нур-Султан Комитет на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

Бележка под линия. Клауза 16 в редакционната служба по реда на I.O. Министър на финансите на Република Казахстан от 30 декември 2019 г.№ 1445 .

17. Катедра "Вътрешен държавен одит" в град Шимкент Комитет на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан.

01/13/2020.

За да се засили корпоративния дух и психологическото разтоварване на служителите, Министерството на вътрешния държавен одит на ски организираната екипна работа с отпътуване за природата.

Излезте от работното място, преместете се към напълно нова ситуация е най-добре в природата. Позициониране в необичайни условия, далеч от офиса, екипът издава скрити симпатии, несъзнателно определя неформалните лидери. В процеса на извършване на съвместни задачи и състезания между екипите, екипът става по-сплотен и приятелски.

Нарушения при заплащане на заплати на служителите на Военния институт на Северния Казахстан регион

Министерството на вътрешния държавен одит в региона на Северна Казахстан през 2019 г. проведе одиторско събитие в "Военния институт на Националната гвардия на Република Казахстан" за периода от 01.01.2017 г. до 30 септември 2019 г. на спазването на законодателството на Република Казахстан, когато се начислява, заплати и валидност на прехвърлянето на средства върху кардерата на работниците.

Одитът се осъществява чрез сравняване на имената, броя на картите и други подробности за работниците с формации от 5-15а хазна. "

В резултат на извършените дейности бяха създадени фактите от необоснован трансфер на средства за сметките на служителите, където бяха използвани имената на съществуващите и преди това освободени лица.

В съответствие с действащото законодателство заплатите се начисляват по персонала и заплатата. В същото време е установено одитът, че прехвърлянето на заплати на отделните служители е направено много повече от натрупаната заплата и тази разлика в плащането е прехвърлена на лицата, които са извършили тези операции, т.е. за начисляване на заплатите.

Така този метод произвежда незаконно изразходване на средства под формата на заплати в размер на 14011.8 хил. Днег. През юни и август 2019 г. сумата от 4763,9 хил. Днега е върната в бюджетния доход, през октомври 2019 г. е възстановен в дохода на бюджета от 2974.8 хил. Днег.

За останалите незащитена сума работят, за да се възстанови от извършителите.

Нарушения, посочени в липсата на подходящ контрол от длъжностните лица, който в крайна сметка доведе до злоупотреба с техните официални правомощия на физически лица.

Одиторските материали бяха прехвърлени към военното прокуратура на Петропавловския гарнизон, на който бе иницииран наказателно дело, последван от прехвърлянето на Министерството на националното бюро за борба с корупцията.

Ръководител на отдел за одит № 2
Сандибаева А.М.

Кражба на бюджетни средства

В края на 2019 г. отдел "Вътрешен комуникационен одит" на региона на Северна Казахстан в края на 2019 г. бе проведен за одиторско събитие в районната къща на Акиманската култура на Кизиляр в района на Кизинджар в Северо-казахстан на министерството на културата на Република Казахстан "въз основа на използването на субсидии, начисляване на заплатите с приспадане и комунални услуги.

Одитът беше установен, че в нарушение на действащото законодателство фактите за прекомерни трансфери на заплатите са направени от трети служители на обща стойност 5,740.6 хил. Днег и задължителните пенсионни вноски в размер на 9,2 хил. Днев са ненужно изброени.

В нарушение на законите "относно пенсионното предоставяне в Република Казахстан" "на задължително социално осигуряване" не е било прехвърлено на начислените задължителни пенсионни вноски на работниците, социални вноски, удръжки за задължителното социално здравно осигуряване, вноски за членство в съюза, индивид Данък върху доходите и социалния данък върху общата сума 687.9 хил. Днег.

Освен това, в нарушение на Кодекса на труда при уволнение на служител, обезщетението за неизползвана ваканция и заплати за 4 работни дни в размер на 45.0 хиляди тергена не е платена и не е платена.

Така бе причинена щетите на държавата за общо 5,749.8 хил. Днег.

Главен одитор на държавен специалист
Eslamova A.zh.

През първите 11 месеца на 2019 г. катедрата получи 307 жалби от физически и юридически лица на действия (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, бяха разгледани 300 жалби или 97.7% (камера - 253 жалби, държавен одит - 23 жалби - 23 жалби. , преустанови въз основа на жалбоподателите, получени от автора на жалбата - 6 жалби, пренасочени - 12 жалби, писмени обяснения - 6 жалби), 7 жалби се разглеждат.


DVG софтуер E. Baagenov

Резултати от камералния контрол за 11 месеца 2019

Според резултатите от камералния контрол на държавните поръчки за стоки, строителни работи, услуги за периода от 01.01.2019 г. до 28.11.2019 г. Общо държавните поръчки, които трябва да се разгледат, възлизат на 44 000 лота в размер на 212 милиарда 404 милиона 179 Хиляда тенеца, обща обща от държавните поръчки в размер на 44 000 лота в размер на 212 милиарда 404 милиона 179 хил. Днег, или 100%. От тях са установени разстройства - 917 лота (2.1%) в размер на 34 милиарда 525 милиона 177 хил. Днег (16.25%).

917 Уведомления са насочени (917 лота) в размер на 34 милиарда 525 милиона 177 хил. Днег. Изпълнени - 907 уведомления (99%) в размер на 34 милиарда 378 милиона 019 хил. Днег, уведомления за изпълнение - 10 в размер на 147 милиона 157 хил. Днег.

Така в рамките на първата посока 631 уведомления (631 лота) са насочени в размер на 17,774,890 хил. Днег. 629 уведомления се изпълняват в размер на 17,763,054 хил. Днег, уведомления за изпълнение - 2 в размер на 11,835 хил. Днег;

В рамките на втората посока, 63 уведомления (63 лота) са насочени в размер на 2,330,869 хил. Днег. 63 Уведомления се изпълняват в размер на 2,330,869 хил. Днег;

В рамките на третата посока, 2 уведомления (2 лота) са насочени в размер на 248,255 хил. Днег. 2 Известия се изпълняват в размер на 248 255 хил. Днег.

Като част от четвъртата посока, 149 уведомления (149 лота) бяха изпратени в размер на 13,820 306 хил. Днег. Изпълнени 141 уведомления в размер на 13,684,984 хил. Днег, уведомления за изпълнение - 8 в размер на 135,321 хил.

Като част от искането за ценови предложения, 29 уведомления (29 лота) са насочени в размер на 136,925 хил. Днег. 29 Известия в размер на 136,925 хил. Днев.

В рамките на тръжния метод 11 уведомления (11 лота) са насочени в размер на 130,802 хиляди. Кондензирани 11 уведомления в размер на 130 802 хил. Днег.

В рамките на стоковата борса, 3 уведомления (3 точки) са насочени в размер на 20,551,786 хил. Днег. 3 Известия се изпълняват в размер на 20,551 хил. Днег.


dVG Софтуер за управление Е. Баенов

Разглеждане на жалбите от физически и юридически лица към действията (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки.

За 10 месеца на 2019 г. отделът е получил 264 жалби от физически и юридически лица на действията (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, от които са разгледани 250 жалби или 94.7% (жалби на камера - 204 г., държавен одит - 22. \\ t Жалба, преустановена въз основа на жалбоподателите, получени от автора на жалбата - 6 жалби, пренасочени - 12 жалби, писмени обяснения - 6 жалби), 14 жалби се разглеждат.

Ръководител на отдел за контрол на камера
DVG софтуер E. Baagenov

Резултати от камерания контрол за 10 месеца на 2019 година

Според резултатите от камералния контрол на държавните поръчки за стоки, строителни работи, услуги за периода от 01.01.2019 г. милиона 541 хил. Днег, всички обхванати от държавните поръчки в размер на 42 011 лота в размер на 208 милиарда 196 милиона 541 хил. Днег или 100%. От тях са монтирани много разстройства - 886 лота (2.1%) в размер на 34 милиарда 342 милиона 074 хил. Днега (16,5%).

Насочени 886 уведомления (886 лота) в размер на 34 милиарда 342 милиона 074 хиляди. Изпълнени - 882 уведомления (99.5%) в размер на 34 милиарда 308 милиона 044 хил. Днег, уведомления за изпълнение - 4 в размер на 34 милиона 029 хил. Днев.

Така че в първата посока 624 уведомления (624 лота) са насочени в размер на 18 239 130 хиляди. 624 уведомления се изпълняват в размер на 18 239 130 хил. Днег;

Като част от втората посока, 61 уведомления (61 лота) са насочени в размер на 2,264,759 хиляди. 61 уведомления се изпълняват в размер на 2,264,759 хил. Днег;

Като част от третата посока, 2 уведомления (2 лота) са насочени в размер на 248,226 хил. Днег. 2 Известия се изпълняват в размер на 248,266 хил. Днег.

В рамките на четвъртата посока 130 уведомления (130 лота) са насочени в размер на 13,252,510 хил. Днег. 127 уведомления се изпълняват в размер на 13,233,4841 хил. Днег; Уведомления относно изпълнението - 3 в размер на 19 029 хил. Днег.

Като част от искането за ценови предложения, 26 уведомления (26 лота) са насочени в размер на 123,490 хил. Днег. 26 Уведомления в размер на 123,490 хил. Днега се изпълняват.

В рамките на метода на един източник, 29 уведомления са насочени (29 точки от плана) в размер на 62,576 хил. Днев. 29 Известия в размер на 62,576 хил. Днега се изпълняват.

В рамките на тръжния метод 11 уведомления (11 лота) са насочени в размер на 130,802 хиляди.

Като част от стоковата борса, 3 уведомления (3 точки) са насочени в размер на 20,552 хил. Днег. 3 Известия се изпълняват в размер на 20,552 хил. Днег.

Ръководител на Камарата
dVG контрол
Д. Баенов

Отдели на софтуера за вътрешен държавен одит На 11 септември 2019 г. в град Акимат се проведе съвместна среща на семинара, председателствана от заместник-Аким на град Петропавловск - Smaille S.N.

На срещата присъства и докладва за разглежданите въпроси - заместник-началник на Министерството на вътрешния държавен одит на региона Северен Казахстан - Капаров Z.U., ръководител на отдел за контрол на предизвикателството - Бааненов Е.Е.

По време на срещата беше разгледан въпросът за промените в законодателството в областта на обществените поръчки.

На семинара присъстваха повече от 80 служители на бюджетни организации, които се финансират от градския бюджет. Това е предимно счетоводител и специалисти в държавните органи.

На 21 юни от текущата година в катедрата на проследяването на Държавния служител на Държавния служител се проведе церемония по осиновяването на клетвата на държавните служители, която дойде в публичната служба. Ръководител на църквата на туршалиева, ръководител на ръководителя на планирането, отчитането и анализа на Щанбан Анна Владимировна, която прие клетвата на държавния служител, с приемането на клетвата на държавния служител и желае да работи на ниво, съответстващо към изискванията на правото на Република Казахстан "на държавната служба", правилата за етика на държавните служители на Република Казахстан.

Освен това служителят за първи път, приет за обществена услуга, A.V. Scherban бе удостоен с Кодекса на съдозренето на държавни служители на Република Казахстан.

Министерство на човешките ресурси
и осигуряване на дейности

27 юни Т.Г. В отдела по вътрешен държавен одит се проведе редовна среща с представител на департамента на Република Казахстан за делата на държавната служба и за борба с корупцията в Ско Бегата А. по темата за запознаване с Препоръки на Съвета на ОИСР по въпросите на обществеността.

Срещата изрази общи стандарти за поведението на държавните служители на работното място, на бизнес пътуване, както и в време на нервиция. Служителите на Митием на отдела приеха декларацията за входност, която се състои в стриктно спазване на общоприетото Етични ценности, принципи и норми на поведението на държавните служители.

Министерство на човешките ресурси
и предоставяне на дейности

Одит на финансовия отчет

Една от правомощията на Министерството на намерения държавен одит в Северен Казахстан е годишен одит на финансовите отчети. В същото време одитът подлежи на финансови отчети на държавните агенции и консолидираните финансови отчети на администраторите на бюджетни програми, съдържащи се за сметка на републиканските и местните бюджети.

Целта на одита на финансовите отчети е да се получи разумно потвърждаване на точността на финансовите отчети на администраторите на бюджетни програми и правителствени агенции.

Трябва да се отбележи, че за одита на финансовите отчети е разработен процесуален стандарт "одит на финансовото отчитане".

Съгласно резултатите от одита на консолидираните или отделни финансови отчети, той се приема:

  • положителен одитен доклад за финансовите отчети - при липсата на значителни грешки;
  • одитен доклад за финансовите отчети с резервация - при идентифициране на значителни грешки.

В случаите на счетоводство за счетоводство или загуба на счетоводни документи в държавния одит, ръководителят на държавния одит и орган за финансов контрол изпраща на ръководителя на държавния одит и на висшия орган, който извършва управлението или управлението на Целта на държавния одит, нареждането с изискването за възстановяване на счетоводството в държавния одит с определянето на крайния срок за приключване на тази работа и решава за временно спиране на държавния одит с въвеждането на подходящи промени в списъка на списъка на Условия за държавна одит за съответната година. В същото време, според резултатите от одита на отделен финансов отчет, държавният одитор е издаден доклад за одит с отказ за изразяване на мнения.

Така отдел през 2018 г. проведе 20 одиторски доклада относно финансовите отчети, въз основа на резултатите от които 13 одитни доклада бяха приети с резерва във връзка с идентифицирането на значителни грешки, 6 положителни доклада и 1 доклад с отказ за изразяване на становище във връзка със запалването на счетоводството. Според резултатите от одит на финансовите отчети с отказ за изразяване на становище, счетоводител на институцията е привлечен от административната отговорност, насочена от предмета на държавния одит, реда за възстановяване на счетоводството. При извършване на одиторски мерки през 2018 г. бяха разкрити нарушения за общо 743 милиона тенения, от които нарушенията на финансовите отчети са 19 милиона тергена.

Тази година е насрочено одитът на финансовите отчети на 40 държавни институции на региона.

Министерството на вътрешния двор

Omurzakova A.g.

Министерството на вътрешния държавен одит на региона Северен Казахстан за 1-ви тримесечие на 2019 г. проведе 38 одиторски дейности.

Проведени одиторски дейности, обхванати от бюджетните средства на обща стойност 1 милиард 523.1 млн. Днег, където са разкрити нарушения за обща стойност 936,3 милиона тергена.

Съгласно мерките за одит, извършени при спазването на законодателството относно обществените поръчки, обхванати от обществените поръчки за общо 1 милиард 308,8 милиона тенеца, когато нарушения, които оказват влияние върху резултатите от обществените поръчки, в размер на 62,2 милиона тергела, които не са \\ t влияние върху резултатите Обществените поръчки - 510.6 млн. Днег, нарушения на договорните задължения в размер на 1,4 милиона тергена.

Според резултатите от камералния контрол през първото тримесечие на 2019 г. 24 663 процедури са обхванати от общо 76 милиарда 619,4 милиона тенения, където са създадени нарушения от 288 процедури в размер на 11 милиарда 458,8 милиона тергена, на които са 288 уведомления насочени елиминират нарушенията.

От пълните нарушения на нарушенията, финансовите нарушения представляват 30,9 милиона тергена. От които подлежи на възстановяване - 28.7 млн. Днеж или 92.9%, възстановяване - 2,2 милиона тергела 7.1%. През отчетния период 426,5 хил. Бюджет на тела е възстановен от бюджета, 746,9 млн. Днеж е възстановен.

Според резултатите от одитните мерки, 26 служители са привлечени от дисциплинарна отговорност.

В съответствие с Кодекса на Република Казахстан "за административни престъпления", 19 административни производства на обща стойност 1 659,3 хил. Днев са започнали допуснати административни нарушения на Република Казахстан, днес цялата сума се начислява в бюджетния доход.

Служителите на отдела привличаха правоприлагащите органи за проверки като експерти, бяха изготвени 11 заключения, когато са създадени нарушения за общо 831,8 милиона тергена.

Отдел за планиране,
анализ и отчитане

04/12/2019 в съответствие с PP. 4 супени лъжици. 14 от Закона на Република Казахстан "относно държавния одит и финансов" от 12 ноември 2015 г. № 392-V, за да се координират дейността на службата за вътрешен одит от специалисти на Министерството на вътрешния държавен одит на Северния Казахстан Регионът, консултантската помощ беше предоставена на специалисти от службата за вътрешен одит в Акимат на Северния Казахстан по въпроса за работата в информационната система "SUR. Финансов контрол "Министерство на финансите.

Според резултатите от камералния контрол на държавните поръчки за стоки, строителни работи, услуги към 29 март 2019 г. Общо държавните обществени поръчки към темата възлизат на 25 014 лота в размер на 77 милиарда 149 милиона 632 хил. Днег, пълна публична Възлагане на обществени поръчки в размер на 25 014 лота в размер на 77 милиарда 149 милиона 632 хиляди или 100%. От тях са монтирани разстройства - 302 лота (1.2%) в размер на 11 милиарда 477 млн. Евро 148 хил. Днег (15%).

302 уведомления са насочени (302 лота) в размер на 11 милиарда 477 милиона 148 хил. Днег. 279 уведомления (76,5%) се изпълняват в размер на 8 милиарда 784 милиона 938 хил. Днег.

Така че в рамките на първата посока 256 уведомления (256 лота) са изпратени в размер на 9 038,680.6 хил. Днег. 236 уведомления в размер на 6 991 197.6 хил. Днег;

Като част от втората посока, 4 уведомления са насочени (4 лота) в размер на 1,577,667.7 хиляди. 4 уведомления се изпълняват в размер на 1,577,667.7 хил. Днег;

Като част от третата посока, 1 забележка (1 лот) е насочена в размер на 83,077.1 хил. Днег. 1 нотификацията се изпълнява в размер на 83 077.1 хил. Днег;

Като част от четвъртата посока, 1 известие (1 Лот) е насочена в размер на 642,531,2 хил. Днег. Уведомление за изпълнение;

Като част от обществените поръчки, методът на искане на ценови предложения има за цел да изпрати 5 уведомления (5 лота) в размер на 25,060.7 хил. Днег. 5 Уведомления се изпълняват в размер на 25,060.7 хил. Днег;

В рамките на обществените поръчки, 29 уведомления (29 лота) са насочени от един източник чрез пряко сключване на договора в размер на 62,576,2 хил. Днег. 27 Уведомления се изпълняват в размер на 60,379.8 хил. Днег;

В рамките на обществените поръчки, 3 уведомления (3 лота) са насочени към търга в размер на 27,003.1 хил. Днег. 3 уведомления се изпълняват в размер на 27,003.1 хил. Днег;

В рамките на обществените поръчки 3 уведомления (3 лота) са насочени към търговски обмен в размер на 20,551.8 хил. Днег. 3 Уведомления се изпълняват в размер на 20,551.8 хил. Днег.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

На 14 март 2019 г., първото заседание на Обществения съвет за борба с корупцията в рамките на регионалния клон на Северна Казахстан на Партията на Нур Отан относно изпълнението на партията "Антикорупционна програма за 2015-2025 г." и прилагането на четвъртата задача на посланието към президента на Република Казахстан Назарбаева Хората на Казахстан от 10 октомври 2018 г. "Растеж на благосъстоянието на Казахстанис: увеличение на доходите и качеството на живот" в Артау, Аккайенски и Тийншински области.

По време на срещата беше обявен ръководител на катедрата по вътрешен държавен одит на SKK Kenzhebev Talgat Bulatovich, където беше обявена информация за броя на длъжностните лица, участващи в административната отговорност за горепосочените области, както и препоръки за спазване на съответствието. Изисквания на законодателството на Република Казахстан.

Освен това беше отбелязано, че отделът непрекъснато се провежда кръгли таблици за обяснение на законодателството на Република Казахстан относно обществените поръчки, бюджета и другото законодателство с участието на бюджетни програмни администратори и техните подчинени организации.

Министерството на вътрешните работи.
държавен одит на скоростта

Филмът се присъжда на филмовия фестивал в Кан през 2018 година. Самал Есалимова заслужено получи награда за женска роля на филмовия фестивал в Кан. Също така надеждно въплъщават образ, мисли и чувства на киргизкия имигрант може да може само талантлива актриса. Специалните думи на благодарността са достойни за главния режисьор и сценаристки снимки Сергей Полша. На снимката няма специални ефекти върху компютъра. Основните предимства са реалистичен парцел и играта на великолепната актьор.

На 23 януари от текущата година департаментът на вътрешния държавен одит в региона на Северен Казахстан в района на Тияншинския район проведе семинар на Буш за "промени в законодателството относно държавните поръчки", влязъл в сила на 1 януари 2019 г., с участието на правителствени агенции, главни счетоводители и специалисти, отговорни за организирането на обществени поръчки на Ayratau, Achesion, Tiynshinsky, Уилинхановски области. Участниците в семинара за всички зададени въпроси са обяснени изцяло.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

Отделът по вътрешен държавен одит на региона на Северна Казахстан за 2018 г. се проведе 172 одиторски мерки, от които 44 одитни мерки в съответствие с списъка на обществените одиторски съоръжения и 128 непланирани одиторски дейности.

Проведени одиторски дейности, обхванати от бюджетните средства на обща стойност 27 милиарда 749,2 милиона тергена, където са разкрити нарушения за общо 11 милиарда 048,9 милиона тергена.

Съгласно мерките за одит, извършени върху спазването на законодателството относно обществените поръчки, обхванати от обществените поръчки за общо 7 милиарда 564.2 млн. Днег, когато нарушения, които оказват влияние върху резултатите от обществените поръчки в размер на 3 милиарда 422,4 милиона тела, не са те повлия на резултатите от обществените поръчки - 1 милиард 988.7 млн. Днег, нарушения на договорните задължения в размер на 295,6 милиона тергена.

Според резултатите от камералния контрол за 2018 г. 16,512 процедури са обхванати от общо 174 милиарда 305,2 милиона тенения, където са установени нарушения от 1 524 процедури в размер на 32,9 милиарда тергена, на които се изпращат 1524 уведомления за премахване на нарушенията.

От пълните нарушения на нарушенията, финансовите нарушения представляват 1 милиард 487,5 милиона тергена. От които подлежи на възстановяване - 147.2 млн. Днег или 9.9%, възстановяване - 1 милиард 340,3 милиона тенеца 90.1%. През отчетния период тя е възстановена на бюджета от 88.8 млн. Днеж, възстановени 546,2 милиона тергени.

Според резултатите от одиторските мерки 173 служители са привлечени от дисциплинарна отговорност.

В съответствие с Кодекса на Република Казахстан "относно административни престъпления" бяха инициирани 145 административни производства за нарушения на Република Казахстан за общо 9,151.0 хил. Днег, от които се възстановяват 9,030.5 хиляди.

Служителите на отдела привличаха правоприлагащите агенции за проверки, тъй като експертите бяха изготвени 57 заключения, където са създадени нарушения за общо 6 029,2 милиона тенения.

Отдел за планиране,
анализ и отчитане

23.02.2019.

22 февруари t.g. В отдела по вътрешен държавен одит се проведе друга среща с представител на Министерството на Агенцията на Република Казахстан за делата на Държавната служба и брояча на корупцията в Ско Магомедов с. На тема за съответствие с изискванията на Етичния кодекс на държавните служби на Република Казахстан.

Срещата обяви общи стандарти за поведението на държавните служители на работното място, както и в несервизно време.

Министерство на човешките ресурси
и осигуряване на дейности

На 1 февруари 2019 г., в Петропавловск, беше организиран отдел "Вътрешен държавен одит" в региона на Северна Казахстан, заедно с Службата за финансиране на Акимат на Северо-казахстанската регион, семинар на тема "Промени в. \\ T Бяха организирани закони, проблеми с проблемите по време на обществени поръчки, камерания контрол.

На събитието присъстваха представители на регионалните офиси на Акимат на региона на Северна Казахстан и отделите на Акимат Петропавловск, както и представители на подчинените организации.

По време на срещата на семинара участниците бяха зададени въпроси относно процедурите за държавни поръчки, обяснения относно промените в закона. Отговорите се отговарят от въпросите, зададени от изпъкнали лица.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

Резултати от предизвикателството за контрол на обществените поръчки

Съгласно резултатите от камералния контрол на държавните поръчки за стоки, строителни работи, услуги към 02.21.2019. Общо държавните поръчки, които трябва да бъдат разгледани, възлизат на 9,873 лота в размер на 39 милиарда 454 милиона 60 хил. Днег, общите обществени поръчки, обхванати от Количества от 9,873 лота. В размер на 39 милиарда 454 милиона 60 хил. Днег, или 100%. От тях са установени нарушения - 224 лота (2%) в размер на 4 милиарда 141 милиона 346 хил. Днег (11%).

224 уведомления са насочени (224 лота) в размер на 4 милиарда 141 милиона 346 хил. Днег. 211 Уведомления (94%) се изпълняват в размер на 4 милиарда 3 милиона 534 хил. Днег.

Така, в рамките на първата посока, 209 уведомления (209 лота) са насочени в размер на 4,060,962,2 хил. Днег.

198 уведомления в размер на 3,923,999,4 хил. Днега се изпълняват.

Като част от втората посока нотификацията не е изпратена.

В рамките на третото известие не бяха изпратени.

Като част от четвъртата посока нотификацията не е насочена.

В рамките на обществените поръчки, 2 уведомления (2 лота) в размер на 4,281 хил. Днев са насочени към метода на искане на ценови предложения. 2 Известия се извършват в размер на 4,281 хил. Днег.

В рамките на държавните поръчки, 9 уведомления (9 лота) в размер на 48,800.2 хиляди тергена са насочени от един източник чрез пряко сключване на договора. 7 уведомления се изпълняват в размер на 47950.2 хил. Днег.

В рамките на обществените поръчки, 2 уведомления (2 лота) са насочени към търга в размер на 13,651,8 хил. Днег. 2 Известия се изпълняват в размер на 13,651.8 хиляди.

В рамките на обществените поръчки 2 уведомления (2 лота) са насочени към търговски обмен в размер на 13,651,8 хил. Днег. 2 Известия се изпълняват в размер на 13,651.8 хиляди.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

На 01 февруари 2019 г. ръководителят на одиторския отдел № 1 - председател на партийната група на катедрата по Кенелкаев Т.Б. Сред служителите проведоха партийна среща с изучаването на историята на 20-годишнината на партията Нур Отан, както и на партийния проект от 2030 г., отбелязаха и целите и основните направления на партията.

Целта на срещата беше да се засили силата на духа на всеки гражданин и въплъщение на целите и целите на партията "Нур Отан".

Началник на отдел
номер на съответствието на одита 1
Т. Кенцкебаев

На 31 януари тази година, отделът за вътрешен държавен одит на региона на Северна Казахстан, заедно с Националната предприемачи на Регион Северна Казахстан, се проведе семинарна среща на "Промени в законодателството за обществените поръчки", което дойде в сила на 1 януари 2019 г., с участие на потенциалните доставчици на Северна Казахстан регион. Участниците в семинара за всички зададени въпроси са обяснени изцяло.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

Кражба на бюджетни средства

В края на 2018 г. в края на 2018 г. отделът за вътрешния комуникационен одит в региона на Северна Казахстан в края на 2018 г. се проведе одиторско събитие в GKCP "детска градина" Айгөлек "Акиншинския квартал на Северозакредния регион на Министерството на образованието и науката на Република Казахстан "относно спазването на законодателството на Република Казахстан по отношение на плащанията по начисляват и плащат плащания на служители, наем, счетоводство, целенасочено използване на родителски вноски.

Одитът беше установен, че в резултат на неправилното уреждане на трудовия опит, помощникът на заплатите е създаден в размер на 344.4 хил. Днег, поради неправилно използване на коефициента за изчисляване на служебната заплата, надплащането на заплатите беше направени в размер на 73.7 хил. Днег.

В нарушение на Кодекса на труда на Република Казахстан, заплатите са изброени за некликлираното време в размер на 9243,6 хил. Днег, включително счетоводителят ismagulova a.t. За периода 2015-2018 г. в размер на 8953,6 хил. Днег и портиера на Исмагулов Е.Н. - 290 хиляди.

В нарушение на правото на Република Казахстан "относно пенсионното предоставяне в Република Казахстан", както и правото на Република Казахстан "относно задължителното социално осигуряване", не е имало прехвърляне на начислените задължителни пенсионни вноски в Служители на предприятията в размер на 2151.4 хил. Днег, социални удръжки в размер на 1533.3 хил. Днев, вноски за задължително социално здравно осигуряване в размер на 146.4 хил. Днег, вноски за синдикални вноски в размер на 142.4 хил. в размер на 1366.3 хил. Днег и социален данък в размер на 2312.9 хиляди. Tenge.

Освен това бяха установени нарушения в счетоводството, в съответствие с които нарушенията на счетоводителя на Исмагулова А.Т. За административна отговорност в претенции 1 част 1 от чл. 238 CROACP под формата на глоба в размер на 60.1 хил. Днег.

Така, в резултат на незаконни действия, счетоводител на детската градина на Исмагулова А.Т. Държавата, причинена на държавата за обща стойност 9661.7 хил. Днег.

Нарушенията са посочени при липса на подходящ контрол от длъжностни лица, което води до явни нарушения.

Следвайки одита, обектът има за цел да премахне установените нарушения и разглеждане на отговорността на длъжностните лица, които им позволяват.

Одиторските материали се прехвърлят на правоприлагащите органи за вземане на мерки за реагиране и съответното решение.

Ръководител на отдел № 1.
Kenezhebayev t.b.

На 29 януари от тази година, Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан в Министерството на полицията се проведе среща на семинарната среща в "Промени в законодателството на държавните поръчки", влезе в сила на 1 януари 2019 г., с. \\ T Участие на счетоводители и инспектори на полицейското управление на областите Казахстан регион. Участниците в семинара за всички зададени въпроси са обяснени изцяло.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

На 25 януари от текущата година, Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан в района на Shal Akynapvedenned на семинара на Буш на "промени в законодателството относно държавните поръчки", влязъл в сила на 1 януари 2019 г. С участието на правителствени агенции, главни счетоводители и специалисти, отговорни за организирането на обществени поръчки Тимилязевски, Езилски и област Шал Акна. Участниците в семинара за всички зададени въпроси са обяснени изцяло.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

На 21 януари от тази година Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан в региона Кюзилжар проведе среща на семинар на Буш на "промени в законодателството относно държавните поръчки", влязъл в сила на 1 януари 2019 г., с участието на правителствени агенции и предприятия, области на селските Акимс, главни счетоводители и специалисти, отговорни за организирането на обществени поръчки на Kyzyljar, Akkayynsky, Mamlutsky, Zhambylsky, гр. Жумабаева. Участниците в семинара за всички зададени въпроси са обяснени изцяло.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

24.01.2019

На 11 януари тази година департаментът на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан проведе среща на семинар по "промени в законодателството в областта на обществените поръчки", влязъл в сила на 1 януари 2019 г., с участието на служителите на отдела на софтуера на UIS, ЕС-164/1, ЕС-164/3, ЕО-164/6, ЕО-164/8, клон "Enbek-Kyzylzhar" RGP "Enbek". Участниците в семинара за всички зададени въпроси са обяснени изцяло.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

01/22/2019.

Според държавната концепция за противодействие на религиозния екстремизъм и тероризъм в Република Казахстан за 2018-2022 г. на 18 гр. Т.Г. В отдела се проведе информационно и обяснено събитие с служителите на отдела и представител на Центъра за анализ и развитие на религиите на регионните отношения "на религиите на регионната Казахстан", в които основните мерки бяха изразени от Предотвратяване на религиозен екстремизъм и тероризъм, насочени към формиране на имунитет в обществото към радикална идеология и нулева толерантност към радикални прояви.

Ръководител на работата
с персонал и дейности
Kurmhnharin b.j.

Целта на посещението на ботаническата градина цъфти вековна Агава, която за всичките си 150 години никога не цъфти и не е плодотворна. Агава расте в експозицията на зимната градина "Мексикански планини", където можете да видите и сукуленти, Юки, Агаве, Церемония Кактуси. Според почетния агроном Равил Раязапов, заводът е по-стар от самия орден. Вече е доста голяма Агава през 1912 г., донесена в Петропавловск от Ботаническата градина Санкт Петербург, полковник Илхам Курапов. Този военен инженер пристигна в града за града с указ на руския император Николай II за изграждането на второто сибирско съоръжение за консервене за нуждите на Втората световна война. Поръчката беше смисълът и за "руската дълбока оранжерия", която започна началото на ботаническата градина.

30 от текущата година от Министерството на вътрешния съветник за подхода е извършен от заседание на семинар в областта на законодателството относно държавните обществени поръчки между АМИМ на селските райони, което въвежда четвъртото равнище на бюджета. По време на семинара въпросите на въпросите на обществените поръчки в единствения организатор, отговорността на клиентите и организаторите на държавните обществени поръчки за нарушения на законодателството относно държавните обществени поръчки, както и особеностите на изпълнението на обществените поръчки по метода на искане на ценови предложения, метода на конкуренцията.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

На 30 ноември от тази година департаментът проведе среща на церемонията по клетва от държавни служители за първи път в обществената услуга. Ръководителят на катедра "Злих Тръсналиева" поздрави водещия специалист на катедра "Контрол на Камерън" на Карсакова Орален Даумбаевич, който взе клетвата на държавния служител, с осиновяването на клетвата на държавния служител и желае да работи на нивото, съответстващо на Изисквания на правото на Република Казахстан "относно Държавната служба", правилата на сервизната етика на държавните служители на Република Казахстан.

В допълнение, служител за първи път, приет за обществена услуга, OD Карзаков бе удостоен с Кодекса на съдозренето на държавни служители на Република Казахстан.

05.12.2018

Резултати от камерания контрол за 11 месеца 2018

Съгласно резултатите от камералния контрол на държавните поръчки за стоки, строителни работи, услуги за периода от 01.01.2018 г. до 30.11.2018 г. Общо държавните поръчки, които трябва да се разгледат, възлизат на 15 881 лота в размер на 172 милиарда 502 милиона 854 хиляди TENGE, обхванати от държавните поръчки в размер на 15 881 лота в размер на 172 милиарда 502 милиона 854 хил. Днег, или 100%. От тях са монтирани разстройства - 1,488 лота (9.37%) в размер на 32 милиарда 828 милиона 479 хил. Днег (19.03%).

1 488 уведомления са насочени (1488 лота) в размер на 32 милиарда 828 милиона 479 хил. Днег. 1 486 уведомления се изпълняват (99.86%) в размер на 32 милиарда 802 милиона 833 хил. Днег.

Така че в рамките на първата посока са насочени 1,091 уведомления (1 091 лота) в размер на 7,633,906.9 хил. Днег. 1090 уведомления се изпълняват в размер на 7,615,459.5 хил. Днег;

Като част от втората посока, 39 уведомления са изпратени (39 лота) в размер на 383,497.7 хил. Днег. 39 уведомления се изпълняват в размер на 383,497.7 хил. Днег;

В рамките на третата посока 4 уведомления (4 лота) са насочени в размер на 757,079.3 хил. Днег. 4 уведомления се изпълняват в размер на 757 079.3 хил. Днег;

В рамките на четвъртата посока са изпратени 272 уведомления (272 лота) в размер на 23,919,784.6 хил. Днег. 271 уведомления се изпълняват в размер на 23 912 586.9 хил. Днег;

Ръководител на Камарата
dVG контрол
Д. Баенов

05.12.2018

Разглеждане на жалбите от физически и юридически лица на действия (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки

За 11 месеца на 2018 г. отделът е получил 422 жалби от физически и юридически лица на действията (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, бяха разгледани 413 жалби или 97.87% (камера - 299 жалби, държавни одит - 20 жалби Преустановен въз основа на жалбоподателите, получени от автора на обжалването - 11 жалби, пренасочени - 8 жалби, писмени обяснения - 75 жалби), 9 жалби се разглеждат.

Така чрез обществените поръчки са получени 263 жалби на физически и юридически лица (включително ръчно прикрепени с 18 жалби), от които 255 жалби са били взети предвид или 96.96% (общо 73, частично изпълнени - 96, отказано удовлетворение - 96 - 86).

Също така, отделът се разглежда и с поведението на държавния одит на 20 жалби относно действията (бездействието) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, въз основа на които се провеждат 20 одитни мерки относно спазването на законодателството относно обществените поръчки.

Ръководител на Камарата
dVG контрол
Д. Баенов

05.12.2018

29 ноември от тази година от ръководителя на Министерството на вътрешния държавен одит на Северен Казахстан регион Баагенов Е.Е. На кръгла маса между организаторите и клиентите на обществените поръчки на региона на Северна Казахстан.

11/27/2018.

За да се засили корпоративният дух и психологическото разтоварване на служителите, Министерството на вътрешния държавен одит на Скор, организиран във формат на изходни екипи, екстрите в ултрамодерния дворец на учениците "Digital Urpaq", изграден на директни инструкции на Ръководител на държавен мъртваца Назарбаев. Дворецът на учениците с високотехнологична база е позициониран като център за интелектуалното развитие на ново поколение в условията на дигитален Казахстан. Отборът се запознава с центъра на роботиката, биотехнологията, мехатроника и 3D прототипи.

Също така, майсторските класове по художествената и естетическата зона бяха подготвени за екипа като: модерна хореография, модни театри, вокални класове и инструментално изпълнение, работа на професионално филмово студио и запис на звукозапис.

Комуникацията с робот, който пее песен на английски език, беше най-запомнящ се.

Комисар по етика
Катедра "Капаров Z.U"

Резултати от камерания контрол за 10 месеца на 2018 година

Съгласно резултатите от камералния контрол на държавните поръчки за стоки, строителни работи, услуги за периода от 01.01.2018 г. 518 хил. Днег, всички обхванати от държавните поръчки в размер на 15 637 лота в размер на 171 милиарда 086 милиона 518 хиляди тергена или 100%. От тях, партидите, където се монтират разстройства - 1,463 лота (9.36%) в размер на 32 милиарда 601 милиона 360 хил. Днег (19.06%).

1 463 уведомления са насочени (1463 лота) в размер на 32 милиарда 601 милиона 360 хиляди. 1,460 уведомления (99.8%) се изпълняват в размер на 32 милиарда 587 милиона 796 хил. Днег.

Така че в рамките на първата посока, 1080 уведомления (1080 лота) са насочени в размер на 7,593,547.4 хиляди. 1078 уведомления се изпълняват в размер на 7,591,847.4 хил. Днег;

Като част от втората посока, 38 уведомления са изпратени (38 лота) в размер на 383,297.7 хил. Днег. 38 уведомления се изпълняват в размер на 383,297.7 хил. Днег;

Като част от четвъртата посока са изпратени 259 уведомления (259 лота) в размер на 23,733,25,100 тергета. Изпълняват се 258 уведомления в размер на 23,721,361,2 хил. Днег;

Като част от искането за искане на цената, 82 уведомления са насочени (82 лота) в размер на 134,10,5 хил. Днег. 82 Уведомления в размер на 134,210.5 хил. Днев.

Съгласно 2 уведомления, са получени възражения от обектите на контрола, от които 1 уведомление за комитета на вътрешния държавен одит е отрицателно, 1 известие е положително заключение (CSA на PVV "психоеневрологичен диспансер" KSU "Здравен офис на Акимат Ск").

Ръководител на Камарата
dVG контрол
Д. Баенов

Разглеждане на жалбите от физически и юридически лица на действия (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки

През 10-ия месец на 2018 г. отдел получава 395 жалби от физически и юридически лица на действия (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, от които са разгледани 383 жалби или 97% (камера - 277 жалби, държавен одит - 19 Обжалванията, преустановени въз основа на заявленията от автора на жалбата - 8 жалби, пренасочени - 8 жалби, писмени обяснения - 71 жалби), се разглеждат 12 жалби.

По този начин чрез уеб портал за обществени поръчки 246 жалби на физически и юридически лица (включително ръчно прикрепени на ръка 18 жалби), от които 236 жалби са били разгледани или 95.94% (доволни от общо 66, частично изпълнени - 90, отказано удовлетворение - 90, отказано удовлетворение \\ t - 80).

Също така, отделът се разглежда с провеждането на държавния одит на 19 жалби за действията (бездействието) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, въз основа на които се провеждат 19 одитни мерки относно спазването на законодателството относно обществените поръчки.

Ръководител на отдел за контрол на камера
DVG софтуер
Д. Баенов

10.26.2018.

Информация за работата, извършена за производството на малки архитектурни форми

През април тази година, отделът за вътрешния комуникационен одит на региона на Северна Казахстан през април на текущата година, в катедра "Жилища и комунални услуги" на КСС ", пътнически транспорт и автомобилни пътища на Акимат на. \\ T Град Петропавловск "въз основа на плащане през декември 2017 г. относно производството на МЗГ в размер на 9505 хиляди. Tenge.

По време на одита беше установено, че доставчикът на клон "Enbec Astana" е извършен върху ремонта и монтажа на предимно произведени МЗХ, а предметът на обществените поръчки е производството на нови средства, а не ремонт на вече съществуващи. Освен това, за неправилното изпълнение на задълженията, Изпълнителят не натрупа наказание в размер на 1125 хил. Днег.

Нарушенията, посочени за липсата на координирани действия, както и недостатъчен контрол от длъжностните лица, което води до груби нарушения.

След приключване на събитието одит, предметът на одита беше изпратен за премахване на установените нарушения и разглеждане на отговорността на длъжностните лица, които им позволиха. За признати нарушения на i.o. Ръководител на катедрата на Ташконов Д.н. Привличана към административната отговорност по РП. 2 h. 11 супена лъжица. 207 Croap под формата на глоба в размер на 36.1 хил. Днег, който се изплаща изцяло.

Освен това предметът на одита е дело срещу съда за възстановяване от клона на непокл. Астана, сумата от 10630 хил. Днега. Одиторските материали се прехвърлят на правоприлагащите агенции, за да вземат подходящо решение.


Kenezhebayev t.b.

10.26.2018.

Дейности на Министерството на вътрешния държавен одит в региона Северен Казахстан за 9 месеца на 2018 година

Департаментът за първите 9 месеца на 2018 г. проведе 101 одиторски събития.

Проведените одиторски дейности обхванаха бюджетни средства на обща стойност 22 милиарда 334.8 милиона тергена, където нарушенията бяха разкрити за общо 6 милиарда 418,7 милиона тенения.

От общия размер на нарушенията на нарушенията, финансовата е 1,648,8 милиона тергена. От тях тя подлежи на възстановяване - 154.8 млн. Днег, възстановяване - 1,110 милиона тергена. Към днешна дата тя се възстановява в бюджета от 45,8 милиона, възстановен - 411,5 милиона тергена. Според останалите невъзстановими и нереставрирани суми, претенциите на исковете са в ход по начина, предписан от закона.

Съгласно мерките за одит, извършени върху спазването на законодателството относно обществените поръчки, обхванати от обществените поръчки за обща сума от 4 милиарда 429.4 млн. Днег, когато нарушения, които оказват влияние върху резултатите от обществените поръчки в размер на 2 милиарда 786 милиона тенеца, които не оказва влияние върху резултатите от обществените поръчки - 497.5 млн. Днег.

Checeral Control обхваща 15,207 процедури за общо 166,4 милиарда. Инсталираните нарушения с 32.38 млрд. Има. Целта на съоръженията са насочени към обекта на премахване на нарушенията, които са изпълнени изцяло.

Отделът получи 365 жалби от физически и юридически лица на действия (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, от които 356 жалби бяха разгледани или 100% (камера - 268 жалби, държавен одит - 17 жалби бяха преустановени въз основа на. \\ T Получени заявления от автора на жалбата - 7 жалби, пренасочени - 7 жалби, писмени обяснения - 57 жалби), 9 жалби се разглеждат.

Според резултатите от одиторските мерки, проведени през отчетния период, за да се премахнат установените нарушения и разглеждането на отговорността на лицата, които позволяват на отдел от 90 поръчки. Към днешна дата се изпълняват 76 предписания. Според неизползваните предписания работата е в ход в съответствие със законодателството.

За отчетния период, според резултатите от одиторските мерки, 101 служител е привлечен от дисциплинарна отговорност.

В съответствие с Кодекса на Република Казахстан "относно административните престъпления" за допуснати административни нарушения, законодателство за бюджета, законодателство относно обществените поръчки, 95 административни производства бяха инициирани за счетоводните и финансовите отчети на отдела, според резултатите от административните Наложените санкции са наложени под формата на обща сума 6,771 хил. Днег, възстановена в бюджетния доход от 6,114.5 хил. Днег.

Началник на отдел
Wargastieva z.t.

Резултати от одита при изпълнението на бюджетни инвестиционни проекти

Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан през юли на текущата година бяха проведени одиторски мерки с обхвата на бюджетните въпроси при изпълнението на бюджетни инвестиционни проекти за изграждане на жилищни сгради и инженерна и комуникационна инфраструктура, след което финансово Установени са нарушения и процедурни нарушения.

Така че, управлението на енергийните и жилищните и комунални услуги на Акимат, по време на строителството по време на изграждането на железопътен път с вътрешен път за развитие и инженерни мрежи на АД "Сиривимбет" в квартал Ayratau на скейт, като част от Единна програма за подкрепа и развитие на бизнеса "Бизнес пътна карта 2020. 1 Преди нарушаване на одобрения календарен работен план на работата на Изпълнителя LLP" Aksentkz "през \u200b\u200bтекущата година е разрешено изоставане от работата на работата на работата, \\ t Както и при провеждането на визуална проверка на строителното съоръжение, в размер на 8705.4 хил. Днега. Освен това в нарушение на бюджетния кодекс на Република Казахстан за 2017 г. е допуснат неупълномощаването на бюджетните средства в размер на 225343.5 хил. Днев. Според резултатите от одита договорът с изпълнителя е прекратен, недостигът се възстановява изцяло.

Министерството на жилищното строителство и комунални услуги, пътнически транспорт и хауи на Акимат Петропавловск в края на модернизацията на съществуващите технологични схеми на пречиствателната станция в град Петропавловска SKO, 4-ти етап от реконструкцията. Корекцията е сключена договор през април на текущата година с изпълнителя на Kazedemstrey Group LLP, в същото време, по време на одита, е нарушен работното време, което доведе до разработване на бюджетни средства, разпределени от Републикански бюджет.

Подобни нарушения са установени в катедрата по жилищно настаняване и комунални услуги, пътнически транспорт и автомобилни пътища на Айкимат Артау област на ски. Освен това, при изграждането на отстраняване от групата на групата на Kokshetau с. Област Артау Айртау на институцията е допуснат до лошото планиране на бюджетните средства в размер на 113 400,0 хил. Днег, т.е. СДП, съставен през март 2015 г., подлежи на корекция и съответно понастоящем не подлежи на прилагане.

Неразработването на бюджетни средства по горепосочените проекти създава заплаха за закъснялото и евентуално пълно неизпълнение на планираните проекти, в резултат на което се пренебрегват възможностите за своевременно решаване на важни социални и икономически задачи.

Всички горепосочени негативни последици генерират рискове от не постигане на показатели за бюджетни програми, както и да не постигнат резултати при изпълнението на бюджетни инвестиционни проекти.

Злобадените нарушения показват липсата на координирани действия и неисторизъм, както и недостатъчен контрол от длъжностните лица.

След приключване на одиторските дейности, бяха изпратени одиторски съоръжения за премахване на установените нарушения и разглеждане на отговорността на длъжностните лица, които им позволяват. Според одита 5 служители са доведени до дисциплинарна отговорност. Освен това одиторските материали се прехвърлят на правоприлагащите агенции, за да вземат подходящи решения.

Началник отдел "Комуникационен одит" № 1
Kenezhebayev t.b.
10/16/2018.

12.10.2018.

На 28 септември от тази година Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан проведе семинар за обяснение на законодателството на Република Казахстан относно обществените поръчки между организаторите и клиентите на обществените поръчки на област Кюзилжар в региона Северен Казахстан.

По време на дискусията бяха засегнати въпроси, свързани с иновациите в законодателството на обществените поръчки, както и въпроси относно сертификат за контрол на държавните поръчки. Има изчерпателни обяснения за всички издадени въпроси.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

11.10.2018.

На 9 октомври тази година Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан проведе семинар за обяснението на законодателството на Република Казахстан относно обществените поръчки, с участието на цели и финансови работници на селските райони на Област Артау и областта. Мусафанов, в който е въведена четвъртото ниво на бюджета. По време на семинара се посочват разяснения по посочените въпроси.

Катедра по камера Контрол
DVG софтуер

10/06/2018.

Резултати от камералния контрол за 9 месеца на 2018 година

Съгласно резултатите от камералния контрол на обществените поръчки за стоки, строителни работи, услуги за периода от 01.01.2018 г.. Общо държавните поръчки, които трябва да се разгледат, възлизат на 15,207 лота в размер на 166 милиарда 373 млн. 440 хил. Днег, обща обща от държавните поръчки в размер на 15 207 лота в размер на 166 милиарда 373 милиона 440 хил. Днег, или 100%. От тях са установени разстройства - 1,421 лота (9.34%) в размер на 32 милиарда 382 милиона 881 хил. Днег (19%).

1421 уведомления са насочени (1421 лота) в размер на 32 милиарда 382 милиона 881 хил. Днег. 1,416 уведомления (99.65%) се изпълняват в размер на 32 милиарда 369 милиона 39 хиляди.

Така в рамките на първата посока са изпратени 1,054 уведомления (1 054 лота) в размер на 7,548,045.5 хиляди. 1050 уведомления се извършват в размер на 7,536,703,5 хил. Днег;

Като част от втората посока, 36 уведомления (36 лота) са насочени в размер на 374,991.4 хил. Днег. 36 уведомления в размер на 374,991.4 хил. Днег;

Като част от третата посока 4 уведомления (4 лота) са насочени в размер на 757,079.3 хил. Днег. 4 уведомления в размер на 757,079.3 хил. Днег се изпълняват;

В рамките на четвъртата посока се изпращат 248 уведомления (248 лота) в размер на 23,577,750.6 хил. Днег. 247 уведомления се изпълняват в размер на 23,575,250.6 хил. Днег;

Като част от искането за искане на цената, 79 уведомления се изпращат (79 лота) в размер на 125,014 хил. Днег. 79 Уведомления се изпълняват в размер на 125,014 хил. Днег.

Съгласно 2 уведомления, са получени възражения от обектите на контрола, от които 1 уведомление за комитета на вътрешния държавен одит е отрицателно, 1 известие е положително заключение (CSA на PVV "психоеневрологичен диспансер" KSU "Здравен офис на Акимат Ск").

Ръководител на Камарата
dVG контрол
Д. Баенов

09/08/2018.

Разглеждане на жалбите от физически и юридически лица на действия (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки

През първите 9 месеца на 2018 г. катедрата получи 365 жалби от физически и юридически лица към действия (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, от които 356 жалби бяха разгледани или 100% (камера - 268 жалби, държавен одит - \\ t 17 Жалба са преустановени въз основа на приетите заявления от автора на обращение - 7 жалби, пренасочени - 7 жалби, писмени обяснения - 57 жалби), съществуват 9 жалби.

Така чрез уеб портала за обществени поръчки, 233 жалби на физически и юридически лица (включително тези, приложени на ръка 19 жалби), от които 224 жалби са били взети предвид или 96.14% (напълно изпълнени - 60, частично изпълнени - 88, отказан удовлетворение - 76 ).

Също така, отделът се разглежда и с поведението на държавния одит на 17 жалби към действията (бездействието) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, въз основа на които се провеждат 17 одитни мерки относно спазването на законодателството относно обществените поръчки.

Ръководител на отдел за контрол на камера
DVG софтуер
Д. Баенов

10.10.2018

Ролята на одита в борбата с корупцията

В процеса на борба с корупцията всички държавни органи участват. За органите на държавния одит и финансовия контрол корупцията е една от основните задачи, поради факта, че основната насока на нашите дейности обхваща контрола върху разходите на бюджетните фондове.

Проверка на законността и ефективността на използването на бюджетни средства, признаци на корупция и предпоставки за него. С прехода към държавния одит основният фокус на одиторите се възлага на анализ на причините за системните нарушения, разработването на препоръки за тяхното премахване.

При планирането на одиторските събития се обръща много внимание на областите, в които най-вероятно са нарушенията. За да направите това, използвайте системата за управление на риска. В допълнение, работата е в ход за взаимодействие с одиторската комисия, партията "Нур Отан", медиите.

В случай на установяване на фактите за незаконно изразходване на бюджетни средства, се прилагат всички мерки, предвидени в закона. Одитните материали с признаци на престъпни и административни нарушения се прехвърлят на правоприлагащите органи. Административното производство се вълнува.

За формирането на компетентен персонал и подобряване на личната отговорност на държавните одитори механизмите за издаване и отнемане на сертификата на държавния одитор са законно залегнали. Кандидатът, кандидатстващ за квалификацията на държавния одитор, се проверява за криминално досие, което води до административна и дисциплинарна отговорност.

За да се намалят корупционните рискове на одиторските обекти, формирането на одиторската група е насочено към премахване на конфликта на интереси. Преди да влезе в одиторските обекти, тя е представена с обяснение на антикорупционното законодателство и правила за поведение при одиторски обект. Всички етапи на държавния одит са на постоянен контрол на превъзходни служители. Също така се провеждат текущи проучвания, семинари, кръгли маси с участието на специалисти по гражданската служба и антикорупцията.

Една от целите на систематизацията и дигитализацията на одиторската дейност е да се намалят преките контакти с одиторски обекти, намаляване на корупционните рискове. За да се изключат директните контакти на държавните одитори с проверяващи се обекти, е създадена и функция, която е интегрирана с други информационни системи на държавни органи.

При провеждането на одиторски мерки и ще продължи да бъде ежедневна борба срещу корупционните прояви.

Началник отдел за планиране
анализ и отчитане на Milushina I.N.

09.10.2018.

На 8 октомври 2018 г. в катедрата по вътрешен държавен одит на региона на Северна Казахстан за подкрепа и пропаганда на президента на Република Казахстан Н.А. Назарбаев Хората на Казахстан "Растежът на благосъстоянието на Казахстани, увеличавайки доходите и качеството на живот" от 5 октомври 2018 г.

Заместник-началник на отдел Капаров, Зареш Осашевна, отбеляза, че съобщението има изразен социален характер. В този документ държавният глава повдига най-неотложните въпроси, които наскоро бяха нарушени от Казахстанис, както и конкретни мерки за решаване на тях. Това са въпроси за увеличаване на доходите на населението, регулирането на жилищните и комуналните услуги, ограниченията за тарифите на естествените монополи, кредитирането на МСП, финансовата стабилност, подпомагането на младото поколение "Казахстан".

По време на срещата бяха обявени шест важни части от съобщението:

  1. Нарастващ доход на населението.
  2. Подобряване на качеството на живот.
  3. Създаване на комфортна жизнена среда.
  4. Държавният апарат се фокусира върху нуждите на гражданите.
  5. Ефективна външна политика.
  6. Опасенията на всеки казахстански процеси на трансформации в страната.

04.10.2018.

В сградата на град Петропавловска град на партията "Нур Отан" се проведе среща на Комисията на партиен контрол.

Първият брой на дневния ред е развитието на транспортната логистика прибл. Проектът се осъществява в рамките на програмата "nұrly zhol". Тази година повече от 11 милиарда тергени бяха отпуснати за реконструкцията на пътищата на републиканското значение. 9 от тях вече са усвоили.

Заместник-ръководителят на заместник-дирекцията на вътрешния държавен одит на Капаров Зареш Осашевна действаше върху резултатите от контрола на предизвикателството.

- в резултат на неправилното прилагане на относителната важност на критерия, победителят в този конкурс е признат от "Костанай Zholdra" и ако условната отстъпка, победителят трябва да реши да признае "кокшауз". Размерът на развитите средства възлиза на 756 милиона тергена. KST-44 "Astrakhanka-Smirnovo-Kiyaly-Tiynes-Alekseyevka" проведе основен ремонт на магистралата. Има нарушения по отношение на допускането до участието на потенциален доставчик, неподходящи квалифицирани изисквания.

Разочароващи резултати и камера. Тази година одиторите вече са разкрили нарушения в програмата "NұRL Zhol", тяхната обща сума възлиза на около 2 милиарда тергена.

За тези 4 процедури, ние сме уведомили за премахване на идентифицираните нарушения. Известията бяха изпълнени изцяло. В същото време резултатите от държавните обществени поръчки бяха отменени в размер на 260 милиона тергена и ревизирани в размер на 1 милиард 678 милиона.

04.10.2018.

На 3 октомври празнично събитие, посветено на Международния ден на възрастните хора в катедрата по вътрешен държавен одит на региона Северен Казахстан

Поздрав и поздрави направиха ръководителя на катедрата на Варгазеева Z.T. "Днес празникът е благодарение и уважение към старейшините. Денят, когато стигнем до по-голямото поколение, да кажем думите на благодарност за тяхната безкористна работа, за света и светлото бъдеще, които ни дадоха. "

Екипът на Министерството на вътрешния държавен одит на Северния Казахстан регион, от цялата душа, поздравява Dauria Baimbetovna! Искрено желае добро здраве, неизчерпаема енергия, успех в изучаването и големите перспективи! Поздравления за пристигането на програмата Болашак

Главният специалист-държавен одитор на катедрата по вътрешен държавен одит на Северния Казахстан регион KVGA MF RK BUGASOV Dauria Bembetovna проведе конкурентна подбор на кандидатите за наградата на Международната стипендия "Болашак" с по-нататъшно преминаване на обучение в един от Университети на Великобритания!

Това е осигуряването на висока увереност от държавата, повишаване на квалификациите като специалист, получаване на международен опит и знания, голяма стъпка към вашето успешно бъдеще!

Колективен отдел
вътрешен държавен одит на скоростта

Като част от прилагането на една от основните направления на 5 институционални реформи на държавния глава - "откритост на правителствените агенции", както и в съответствие с одобрения план за събития, отговорният секретар на Министерството на финансите на Република Казахстан на 20 септември 2018 г. в изграждането на Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северния Казахстан се проведе отворени врати.

Дейности на Министерството на вътрешния държавен одит относно извънредните ситуации през изминалия период 2018

През 2018 г. Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан проведе 93 одиторски дейности, обхванати от бюджетни средства на обща стойност 18,5 милиарда тергена, когато нарушенията бяха разкрити за общо 6,2 милиарда тергена. В същото време финансовите нарушения - 2,8 милиарда тергет, нарушение на законодателството относно обществените поръчки - 3.4 милиарда тергена.

От общия размер на нарушенията от порядъка на 478 млн. Днег успя да се върне чрез възстановяване на доставките на стоки, предоставяне на услуги и извършване на работа, възстановяване на бюджета, размисъл върху счетоводството и привеждането в съответствие.

Според резултатите от мерките за контрол, държавните одитори на отдела включват одиторски доклад, заключението на одита и предписанията за премахване на установените нарушения, информация за изпълнението на които се предоставя проверими обекти навреме.

90 предписания бяха записани за премахване на нарушенията на нарушенията и за разглеждане на отговорността на разрешените лица, за които 83 бяха изпълнени. Според административната служба 27 служители са глобени с 2,8 милиона тергела, които са задължени в бюджета изцяло . Дисциплинарно възстановяване получи 97 извършители.

В същото време, отдел Всички материали на одитните мерки изпращат на Националното бюро за борба с корупцията, за да се идентифицират признаци на престъпление от длъжностни лица от предмета на държавния одит.

Служителите на катедрата по вътрешен одит като експерти работят с правоприлагащи агенции, откриване и запазване на фактите за нарушения на бюджета и друго законодателство. Така, по искане на правоприлагащите органи, служителите на отдела са съставили 45 от специалистите, според които са създадени нарушения на законодателството за общо 4,9 милиарда тергена.

Освен това Министерството на вътрешния одит извършва камералния контрол, без да посещава предмета на държавния одит въз основа на информация, получена в уеб портала за обществени поръчки.

Целта на камералния контрол е своевременно потискане и предотвратяване на нарушения, както и предоставянето на предмета на държавния одит на правото за премахване на нарушенията.

Така през изминалия период над 15 хиляди правителствени процедури за възлагане на обществени поръчки за обща сума от 161 милиарда тергена се проверяват с помощта на камералния контрол. В резултат на това държавните одитори установиха нарушения от 1364 процедури за общата сума от 28 милиарда тергена, които бяха напълно премахнати чрез анулиране или преразглеждане на решенията на резултатите от държавните поръчки.

Освен това нашият по-висок орган - вътрешния одитен комитет разработи критерии за подбор на ситуации, в които са възможни нарушения.

Според резултатите от анализа на информацията и материалите на държавните органи, получени въз основа на тези критерии по време на взаимодействието на Комитета на Комитета на Министерството на финансите на принципа на рисковете за съответствие (контрол на съответствието), са мерките за оперативна реагиране и извършената работа дава определени резултати.

По този начин през 2018 г. от договорите, получени от Комитета от Комитета, 22 споразумения бяха потвърдени от рисковете от финансови нарушения и нарушения на държавните обществени поръчки за 9 споразумения на обща стойност 64.2 милиона тергена. Според резултатите от работата, 9 предписания бяха изпратени за премахване на нарушения и предотвратяване на тях в бъдеще отговорните лица бяха доведени до дисциплинарна отговорност, възстановени и възстановени в бюджета от 37 милиона тергена, обяснителна работа със служителите на одиторските съоръжения е извършено, за да се предотвратят нарушените нарушения.

В заключение бих искал да отбележа, че в съответствие с член 33 от Закона на Република Казахстан "относно държавния одит и финансов контрол" систематично анализират резултатите от държавния одит и финансов контрол, обобщаващ и изследване на причините и последиците от установените нарушения и недостатъци в процеса на изпълнение на бюджета, използването на държавни активи и субектите на квази-държавния сектор.

Според резултатите от анализа, органите за държавния одит и финансовите контрол разработват предложения за подобряване на бюджетното законодателство на Република Казахстан и развитието на финансовата система на Република Казахстан и ги представляват за разглеждане от съответните упълномощени органи.

Заместник-глава
Катедра "Капаров Z.U"

07 септември от тази година се проведе семинар в отдел "Вътрешен държавен одит" относно Асоциацията на корупцията, с поканата на представителите на клона на партията на Нұр Отан, ръководител на Централно училище KSU № 7 - TALASBAEVA GT и отделът на Националното бюро (антикорупционна служба) на Република Република Казахстанската служба за обществени услуги и противодействие на корупцията в инспектора на скоростта - Zaitseva s.n.

Инспектор Зайцева с.н. Бяха донесени промени и допълнения към законодателството за борба с корупцията, една от чиито задачи е да се намали репресивността, броя на населението на затвора, непоносимостта на борбата срещу корупцията на домакинствата.

Също така, представител на клона на партията "Nurd Otan" Talasbayeva G.t. Информацията беше обявена за работата на Комисията на партиен контрол по време на партията на Нур Отан.

Разглеждане на жалбите от физически и юридически лица на действия (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки

За 7 месеца на 2018 г. отдел получи 333 жалби от физически и юридически лица на действията (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, от които са разгледани 333 жалби или 100% (камера - 249 жалби, държавен одит - 15 \\ t Обжалванията бяха преустановени въз основа на приетите заявления от автора на обращение - 6 жалби, пренасочени - 6 жалби, писмени обяснения - 56 жалби).

По този начин чрез уеб портала за обществени поръчки, 207 обжалвания на физически и юридически лица (включително ръчно прикрепени от ръчно обжалване), от които са разгледани 207 жалби или 100% (напълно удовлетворени - 62, частично изпълнени - 71, отказано удовлетворение - 74) \\ t .

Също така, отделът се разглежда с поведението на държавния одит на 15 жалби относно действията (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, въз основа на които се провеждат 15 одитни мерки относно спазването на държавното законодателство в областта на обществените поръчки, обхванатата сума от одита е 358,775.4 хил. Днег.

Следвайки одита, нарушенията на държавните обществени поръчки бяха разкрити за общо 358,775.4 хил. Днег, включително тези, които засягат резултатите от обществените поръчки в размер на 244,465.4 хил. Днег.

Според резултатите от одита 14 предписания се изпращат за премахване на установените нарушения, въз основа на които 7 от резултатите от възлагането се отменят, 4 споразумения за обществени поръчки са прекратени. 10 служители бяха привлечени към дисциплинарна отговорност (включително забележката - 11, порицание - 2), 5 служители в размер на 601,3 хил. Днев бяха доведени до административна отговорност.

Ръководител на отдел за одит

Д. Баенов

Резултати от камерания контрол за 7 месеца 2018

Според резултатите от камералния контрол на държавните поръчки за стоки, строителни работи, услуги за периода от 01.01.2018 г. до 27 юли 2018 г. Общо държавните поръчки, които трябва да се разгледат възлиза на 14,477 лота в размер на 141 милиарда 370 милиона 55 хил. Днег, общо покрити от държавните поръчки в размер на 14,477 лота в размер на 141 милиарда 370 милиона 55 хиляди тергена или 100%. От тях, партидите, където са монтирани разстройства - 1,283 лота (9%) в размер на 25 милиарда 320 милиона 27 хил. Днег (18%).

1283 уведомления са насочени (1283 лота) в размер на 25 милиарда 320 милиона 27 хил. Днег. 1,283 уведомления (100%) се изпълняват в размер на 25 милиарда 320 милиона 27 хил. Днег.

Така в рамките на първата посока, обществените поръчки в размер на 6 667 лота в размер на 65,073,803,2 хил. Днег, 961 уведомления са насочени (961 лота) в размер на 5,821,514.9 хил. Днег. 961 уведомления се изпълняват в размер на 5,821,514.9 хил. Днег;

Като част от втората посока, обществените поръчки, обхванати в размер на 6262 лота в размер на 26,710,457.7 хил. Тенета, 22 уведомления са насочени (22 лота) в размер на 350,743,8 хил. Днег. 22 уведомления се изпълняват в размер на 350,743.8 хил. Днег;

Като част от третата посока, обществените поръчки, обхванати в размер на 189 партиди в размер на 749,063,2 хил. Днег, 3 уведомления (3 лота) са насочени в размер на 749,063,2 хил. Днег. 3 уведомления се изпълняват в размер на 749,063,2 хил. Днег;

В рамките на четвъртата посока, обществените поръчки в размер на 237 лота в размер на 20,995,486 хил. Днега, 226 уведомления са насочени (226 лота) в размер на 18,287,260,2 хил. Днег. 226 уведомления се изпълняват в размер на 18,287,660.2 хил. Днег;

Като част от искането за искане на цената, обществените поръчки в размер на 12122 лота в размер на 2 028,569,6 хил. Тенета, 71 уведомления са насочени (71 лота) в размер на 111,045 хил. Днег. 71 Уведомления се изпълняват в размер на 111,045 хил. Днег.

При отчетната дата на прекратяване на обществените поръчки върху камералния контрол на нискокачествени материали не са установени.

Съгласно 2 уведомления, са получени възражения от обектите на контрола, от които 1 уведомление за комитета на вътрешния държавен одит е отрицателно, 1 известие е положително заключение (CSA на PVV "психоеневрологичен диспансер" KSU "Здравен офис на Акимат Ск").

Ръководител на отдел за одит
обществени покупки на двете
Д. Баенов

Правилата за прилагане на обществените поръчки се променят

Определение на министъра на финансите от 13 юни 2018 г. № 562 Измененията се правят в правилата за прилагане на обществените поръчки, които се вписват в експлоатация от 1 юли 2018 г.

По този начин се въвеждат предложените изменения за опростяване и намаляване на корупционните рискове от обществените поръчки за строителни работи.

Концептуалните изменения на правилата са:

1. Одобряване на типична форма на консорцирано споразумение, издадено чрез уеб портал за обществени поръчки.

Също така, горната заповед предвижда ясни изисквания по отношение на съответствието на участниците в изискванията за квалификация на консорциума и прилагането на критерии, засягащи предложението за конкурентни цени;

2. ясно регулиране на изчисляването на трудовия опит при изпълнението на обществените поръчки за строителни работи;

3. Въведение на задълженията на клиента за посочване на техническата спецификация за национални стандарти за закупени стоки, строителни работи и услуги (ако има такива). В случай на тяхното отсъствие до междудържавни стандарти;

4. Въвеждане на задължението на доставчиците при доставката на стоки и извършване на работа за предоставяне на сертификат за произход на стоките.

Ако стоките на произхода на Казахстан, тогава доставчикът е длъжен да осигури сертификат за ST-KZ. Ако стоките се внасят, тогава сертификатът е предвиден за произхода на стоките, издадени от съответния упълномощен орган на страната на произход.

Ръководител на отдел за одит
обществени покупки на двете
Д. Баенов

RUG "Министерство на вътрешния държавен одит на Комитета на вътрешния държавен одит на Министерството на финансите на Република Казахстан"

обявява на 19 юни 2018 г. до деня на откритите врати за гражданите и членовете на семейството на държавните служители от 10.00 до 13.00 часа.

Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан проведе одит на AYRTAU SU LLP за целевото използване на бюджетния кредит в размер на 442 милиона 301 хил. Днег, получен през 2017 г. от Националния фонд на Република Казахстан за проекта За изграждането на "топлинни мрежи към централното котелно помещение в MKR C. Салмалакол Артау област "

В резултат на одита беше разкрито непълното използване на заем за общо 82 милиона 879 хил. Днег, което подлежи на възстановяване на бюджета. Този размер на кредита не се използва за изграждане на топлинни мрежи, но относно изплащането на заплата, закупуването на котли и въглища, погасяване на данъци и глоби. Освен това измерването на теста е било открито за изключителния обхват на работата в размер на 13 милиона 256 хил. Днег.

Одиторските материали се прехвърлят в прокуратурата на региона.

Департаментът на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан проведе одит в отдел по заетост и социални програми на област Малцан Жумабаев и в заетостта на Акимат на квартал "Манджан Жумабаев", за да обоснове финансирането на социални работни места на заети лица безработни в IP Bakirov AB

В резултат на това е установено, че този предприемач незаконно е получил 341 хил. Днег от бюджета, като изготвя работно време на отчитане на работното време на безработните, което всъщност не работи за него. Горната сума се възстановява в пълен размер на бюджета.

Материалите се прехвърлят в окръжната прокуратура.

Одит на изпълнението на държавната програма по отношение на религиозния екстремизъм и тероризъм за 2013-2017 г.

Департаментът на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан, тази година проведе одиторски дейности в 10-те обекта на одита за използването на средства, отпуснати за прилагане на държавната програма за противодействие на религиозния екстремизъм и тероризъм в Република Казахстан за 2013 г. \\ t -2017.

По този начин, относно изпълнението на тази програма, за да се гарантира безопасността на човека, обществото и държавата чрез предотвратяване на прояви на религиозен екстремизъм и предотвратяване на заплахи от тероризъм, разпределени бюджетни средства 6-и-администраторите на бюджетни програми за общо 574 година милиони терге.

Специализираните средства бяха проведени контрапаганди (срещи, разговори с населението), поставени в местните медийни целеви тематични материали, телевизионни телевизионни и радиопредавания, документални филми и социални видеоклипове.

В допълнение, селските библиотеки и центрове за отдих (клубове), нови клонове и развлечения и кънки и кънки спортни групи, водна поло, мини футбол, тайландски бокс, Казак Кумай, тайландски кумалак, Туйз Кумалак, са отворени в райони на региона.

За да се осигури обществен ред в Петропавловск за сметка на оповестени средства, са инсталирани камери за наблюдение на улицата.

По този начин изпълнението на програмата е завършено чрез създаване на система за превенция, ограничаване, минимизиране на заплахите на екстремизма и тероризма, насочени към осигуряване на безопасността на личността, обществото и държавата.

Резултатите от одиторските мерки показват, че по време на разработването на бюджетни средства нарушаването на действащото законодателство се извършват главно по време на правителствените процедури за възлагане на обществени поръчки.

Така че управлението на религиите в обществените поръчки в рамките на социалния ред на комисията по конкуренция е неоснователно разрешено да участва в потенциалния доставчик на конкуренция на Центъра за изследване на интерфейсите и междуетническите отношения на OO. резултат от неправилно използване на точки за опит, поради фактури, които не са електронни копия.

Управление на вътрешните политики по време на службите за обществени поръчки за 2013 г. относно партидата "услуга и поддръжка на интернет страницата за организиране на мониторинг на регионалните интернет ресурси на религиозно съдържание", конкурентната комисия неоправдано отхвърля конкурентното прилагане на потенциален доставчик и мерки не се предприемат Да възстанови наказание за неизпълнение на задълженията в сроковете, предвидени в договора.

Колежи на региона (професионален педагогически, железопътен транспорт, посочен на Байкен Ашмов, хуманитарен колеж, наречен след Манджан Жумабаева) и регионално специализирано училище за пансиони за надарени деца, наречени на Абу Досмухамботов при провеждане на обществени поръчки за монтаж и монтаж на системата за видеонаблюдение Идентични нарушения, а именно: избрани неоснователно метода на възлагане на обществени поръчки, изискванията, противоречиви на обществените поръчки, не бяха своевременно по отношение на докладите за уеб портала за обществени поръчки.

Акима на Надежданския селски район на областта "Манджан Жумабаев" в резултат на неправилното прилагане на категорията и коефициента на основната официална заплата, ненужно е обвинен и заплатата на директора на селския клуб в размер на 470.3 хил. Тази сума подлежи на връщане към бюджета.

Отделът е насочен към обектите на одита на рецептата, за да елиминира установените нарушения и разглеждането на отговорността на лицата, които им позволяват. Според резултатите от одита десет служители са привлечени от дисциплинарна отговорност, двама служители, всички одиторски материали се прехвърлят на правоприлагащите органи.

Ръководител на отдел за одит
публичен сектор № 2 ЧЕПЕНКО A.V.

Разглеждане на жалбите на физически и юридически лица в областта на обществените поръчки

През изминалия период от 2018 г. катедрата получи 276 жалби от физически и юридически лица на действията (бездействие) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, от които 265 жалби бяха разгледани или 96% (камери - 211 жалби, държавен одит - 12 Жалбите бяха преустановени въз основа на жалбоподателите, получени от автора на жалбата - 5 жалби, пренасочени - 7 жалби, писмени обяснения - 30 жалби), се разглеждат 11 жалби.

По този начин чрез уеб портала за обществени поръчки, 163 жалби на физически и юридически лица (включително ръчно прикрепени на ръка 17 жалби), от които 155 жалби са били взети предвид или 95,1% (напълно изпълнени - 45, частично изпълнени - 54 е изпълнено с удовлетворение \\ t - 56), в момента са получени 8 жалби от обществените поръчки чрез уеб портала.

Също така, отделът се разглежда с провеждането на държавния одит на 12 жалби на действията (бездействието) на организаторите и клиентите на обществените поръчки, въз основа на които се провеждат 12 одитни мерки, относно спазването на държавните обществени поръчки, обхванатата сума от одита е 357,200100 терге.

След одита нарушенията на законодателството на държавните поръчки бяха разкрити за общо 357,200100 тергена, включително тези, които влияят върху резултатите от обществените поръчки в размер на 243,957.1 хил. Днег.


DVG софтуер

Електронният контрол на бюрото позволява онлайн да се идентифицират нарушения в системата за обществени поръчки

Министерството на вътрешния държавен одит на ЕКС ще спре нарушенията в областта на обществените поръчки в онлайн режим, включително премахване на нарушенията на ранен етап, който позволява на организаторите на обществени поръчки за независимо коректни грешки, без административен товар и санкции.

В същото време пълната автоматизация на системата за обществени поръчки се осъществява в рамките на 93 етапа на националния план, правото на Република Казахстан "относно държавния одит и финансов контрол".

В продължение на пет месеца на тази година повече от 13,528 държавни процедури за възлагане на обществени поръчки са паднали под оригиналния "филтър" на упълномощения орган. Към днешна дата, разстройствата в 1479 случая вече са потиснати. Сред често нарушения - ограничаване и усложнение на участието в извършените поръчки, както и необосновано отклонение от участие в конкурс на определени доставчици, според официални основания.

Така че, за 5 месеца от текущата година, 922 случая на нарушения, свързани с ограничаване и усложнение на участието в обществените поръчки, се разкриват от факти, когато клиентът изисква задължителната наличност на съответните параметри (материал или трудови ресурси), попадащи под определен доставчик, който нарушава правата на доставчиците на други. Също така посочват изискванията и условията, които неоснователно ограничават и усложняват участието в конкуренцията на потенциалните доставчици, което води до незаконно намаляване на броя на потенциалните участници.

Ситуацията в района е както следва:

  • Област Артау - 19
  • Област Ахеджия - 59
  • Област Аккайенски - 19
  • Област на ЕСИЛ - 93
  • Област Жамбил - 44
  • Магзана Жумабаева - 35
  • Област Кюзилжар - 93
  • Mamlutsky област - 14
  • тях. Mrusrepova - 181.
  • Tiynshinsky област - 51
  • Област Тимилязевски - 5.
  • Уилихановска област - 16
  • Shal Akäsky област - 24
  • петропавловск - 269.

Взетите мерки ще изключат нарушенията на законодателството в обществените поръчки, насърчават здравословната конкуренция между потенциалните доставчици, които от своя страна ще повлияят на оптималното изразходване на пари и тяхното навременно развитие.

Отдел за одит на държавните поръчки
DVG софтуер

Семинарът сред служителите на катедрата по съответните на законите на Министерството на вътрешния одит и финансов контрол, одобрен със заповед на министъра на финансите на Република Казахстан от 19.03.2018 г. № 392 (наричан по-долу "заповед" \\ t на Министерството на вътрешния държавен одит и финансов контрол.

В хода на семинара бяха проучени управляваните правила. Провеждането и издаването на одиторски дейности от 05 май 2018 г. се извършва в съответствие с правилата.

На 3 май 2018 г., в Министерството на вътрешния държавен одит на Министерството на образованието и участието на главния специалист на Департамента на Агенцията на Република Казахстан за делата на държавната служба и противодействие на корупцията в Северен Казахстан Регион Ахметова А.Зз. Семинар се проведе "по някои въпроси за оценка на дейността на административните държавни служители".

По време на събитието главният специалист говори за някои промени в модела методологията за оценка на дейността на административните държавни служители на Боб корпус (заповед на председателя на Република Казахстан за делата на държавната служба и брояч. Корупция от 16 януари 2018 г. № 13).

Имаше отговори на въпросите, които представляват интерес.

Министерство на вътрешния държавен одит в региона Северен Казахстан в съответствие с PP. 4 супени лъжици. 14 от Закона на Република Казахстан "за държавен одит и финансов контрол" 02 май 2018 г. проведе семинар за работа в SUR / FC информационната система на Министерството на финансите със служителите на Spe Akimat VK. Според резултатите от семинара служителите на SPE са разрешени в IC FC / sp и работата е започнала да извършват одиторски материали до IP FC / SUR.

Също така SVA е дадено предложение за добавка в информационната система SUR / FC на Министерството на финансите на вида на одита - одит на ефективността.

Министерството на вътрешния държавен одит на SKO 03, 06, 10, 12 април 2018 г. проведе провеждане на семинарни срещи за съответствие с бюджетното законодателство и законодателството относно обществените поръчки, на които са поканени AKIM и финансовите работници в районната област на селските райони. Г. Мурепова, Шал Акна, област Кизиляр, област Аккайински, област Жамбил, квартал Мамлцки, област Ахзион, област Валихановски, в който е въведена четвъртото ниво на бюджета. По време на семинара се посочват разяснения по посочените въпроси.

02/15/2018.

На 15 февруари от тази година Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан с Службата на Методологията на обществените поръчки на Министерството на финансите на Република Казахстан проведе семинар за обяснение на законодателството на Република Казахстан на обществеността Обществени поръчки между организаторите и клиентите на обществените поръчки на региона Северен Казахстан.

По време на семинара на Министерството на обществените поръчки на Министерството на финансите на Република Казахстан Сейов, напр. Проект на законопроект на Република Казахстан "относно измененията и допълненията на някои законодателни актове на Република Казахстан по въпросите на обществените поръчки и обществените поръчки на субектите на SVASEST държавните сектори доведоха до слушателите.

По време на дискусията ще бъде засегнат въпросът за иновациите в законодателството на обществените поръчки. Всички въпроси получават всеобхватни отговори Seitov, напр. и заместник-началник на катедрата Капаров Z.U.

02/15/2018.

16 февруари от тази година от ръководителя на отдел "Министерството на вътрешните държавни одит" на Северен Казахстан регион Баагенов Е.Е. На кръгла маса между организаторите и клиентите на обществените поръчки на региона на Северна Казахстан.

Темата за обсъждането на кръглата маса е да се проведе камералният контрол на обществените поръчки и често позволява нарушенията в областта на обществените поръчки.

Според резултатите от кръглата маса участниците в семинара получиха необходимия опит и знания, които ще продължат да помагат на организаторите и клиентите да намалят до минимум допустимите нарушения по време на държавните поръчки. Също така се препоръчва стриктно да се спазят изискванията на законодателството относно обществените поръчки.

Дейности на Министерството на вътрешния държавен одит на Северен Казахстан за 2017 година

В съответствие със закона на Република Казахстан "относно държавния одит и финансов контрол", Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан (наричан по-долу - отдел) провежда одит на финансовите отчети и одит на съответствието.

През 2017 г. отделът проведе 334 одиторски дейности (одит на финансовите отчети и одит на съответствие), който обхваща 223 обекта на държавния одит.

Проведените одиторски дейности обхванати бюджетни средства на обща стойност 74,9 милиарда тергена, където нарушенията бяха разкрити за общо 38,8 милиарда.

За да се осигури единен подход в класификацията на установените нарушения, както и формирането на докладването на резултатите от тяхното премахване, органите за държавния одит и финансов контрол използват класификатор за нарушение, който е разработен и одобрен от комисията по броене относно контрола върху изпълнението на републиканския бюджет (наричан по-долу - Комитета по сметките) в координация с органа на Комисията за вътрешен държавен одит.

Според нарушенията на нарушенията, отделът разкри нарушенията по време на получаването на средства към бюджета (доходите) в размер на 2,8 милиона тергена, нарушения на законодателството относно обществените поръчки - 23,733,6 милиона тергена, законодателство в областта на счетоводството и финансовите отчети - 6 439 \\ t 4 милиона тергени, текущи разходи - 4,790.9 млн. Днег, капиталовите разходи - 149 милиона тергени, за предоставяне на трансфери и бюджетни субсидии - 107.6 млн. Днег, по бюджетни кредити - 103.9 млн. Днега, при управление и използване на държавни активи, субектите на квазиите, субектите на квазиите \\ t -State сектор - 1.3 милиона тенеца, други нарушения - 3,467.1 млн. Днеж.

От общия размер на законодателството, установено от Министерството на нарушенията, 2,9 милиарда бюджет на TENGE подлежи на възстановяване и възстановяване. Приетите мерки днес възстановени и възстановени - 2,8 милиарда тергена, работата в тази посока продължава.

Според резултатите от одитните мерки и въз основа на предписанията, изпратени от отдела от отдела за премахване на нарушенията, 322 служители, които са признали нарушения, са привлечени от дисциплинарна отговорност.

Отделът, в съответствие с Кодекса на Република Казахстан "относно административните престъпления" за нарушенията на законодателството на бюджета, законодателството относно обществените поръчки, счетоводните и финансовите отчети наложи 189 административно възстановяване на общия размер на санкцията 28 милиона От които днес се възстановяват в бюджета доходът е 23,5 милиона тергера или 83%, според баланса - 4.5 милиона тергена, доброволният период на плащане не е дошъл, а на идните материали са прехвърлени на принудително възстановяване.

За да изпълни плана на събитията за 2015-2017 г. относно прилагането на антикорупционната стратегия на Република Казахстан за 2015-2025 г. и противодействие на сивата икономика и в съответствие със закона на Република Казахстан "в държавата Одит и финансов контрол ", правилата за взаимодействие на бюджетния контрол бяха разработени и одобрени плащания, извършени от органите на Министерството на финансите (рискове за съответствие (контрол на съответствието). Тези правила предвиждат взаимодействието на комитета на вътрешния държавен одит на IF RK и Комитетът на съкровищницата на МФ РК да идентифицира признаци на нарушения на законодателството на законодателството на Република Казахстан, чрез подбора на регистрирани граждански сделки и плащания, се чувства при рискове и приемане на мерки за реагиране.

Така за 2017 г., съгласно Регистрирания комитет на Министерството на финансите, сделките с гражданско право в контрола на съответствието включват 137 договора, които отделът е анализиран и изучаван изцяло, в резултат на потвърден от първи договор на законодателство.

Също така, отделът предоставя камерал върху обществените поръчки, който се извършва, без да посещава предмета на държавния одит въз основа на анализа и сравнението на информационни системи, както и друга информация за дейността на одиторския механизъм на обекта.

Така отдел през 2017 г. камерите обхващаха 22 442 процедури (партиди) на обществените поръчки на обща стойност 204 милиарда тергена, от които бяха извършени 1479 процедури в размер на 41,4 милиарда тергена с нарушения.

Според установените нарушения на камералния контрол 1426 уведомления се изпращат за премахване на нарушенията, идентифицирани от резултатите от камерания контрол, които са изпълнени изцяло чрез анулиране или преразглеждане на резултатите от държавните поръчки.

Трябва да се отбележи, че във връзка с навременното изпълнение на уведомленията чрез премахване на нарушенията, установени от резултатите от камералния контрол, длъжностните лица в 227 дела са освободени от административна отговорност в съответствие с част 2 от бележките по чл. 207 croape в размер на повече от 36 милиона тенеца.

Трябва да се отбележи, че през януари на текущата година са направени промени и допълнения към правото на Република Казахстан "относно държавния одит и финансов контрол".

Представена е концепцията за асистент на държавен одитор - държавен служител, който има знания за професионални знания и одит, който има право да участва в държавния одит. Също така идентифицира правата и задълженията на асистента на държавния одитор.

Освен това се определя процедурата за обжалване на правни актове, действия (бездействие) на държавните одитни и финансови контролни органи и (или) на техните служители.

В заключение бих искал да отбележа, че за 2018 г. отдел се планира да извърши одит на финансови отчети и съответствие в съответствие с списъка на държавните одиторски съоръжения за 2018 г. (списъкът е публикуван на уебсайта на отдела).

В същото време камераният контрол се извършва само чрез уеб портала за обществени поръчки, включително посоката на уведомленията и тяхното изпълнение.

Планирано е също така да се въведе електронна система за одит, която ще позволи без достъп до обекта, да извършва одит дистанционно чрез използването на информационни технологии.

Контрол върху използването на целеви трансфери

Министерството на вътрешния държавен одит на региона на Северна Казахстан през октомври на текущата година проведе одиторски дейности с въпроси относно използването на целевите трансфери за изграждане на жилищни сгради и реконструкция на водоснабдителни и топлинни мрежи, след което са установени финансови нарушения , нарушение на процедурно естество и нарушаване на покупките на държавното законодателство.

По този начин, катедрата по архитектура, строителство, жилищно и комунални услуги, пътнически транспорт и пътища на окръг Жамбил по време на изграждането на 18-жилищна сграда в село Преневка, извършено плащане, не е предвидено в документацията за проектиране и оценка В размер на 1,7 милиона тергет, също в размер на 5.0 милиона тергена, платен за не е извършен обхвата на работата. Според резултатите от одита нарушенията се елиминират, т.е. Коригирани по отношение на възстановяването чрез извършване на работа.

Строителният отдел, архитектурата и градското планиране на района на Акимат Аккайски през 2015 г. произвежда реконструкция на депови мрежи, водопроводи и кранове на селските селища, свързани с булаевианската група водоснабдяване S. Cherkasski Akkayynsky област на стойност 184.8 милиона тер. В същото време инспекцията на Комисията на конструирания обект установи, че през 2012 г. предметът е пуснат в експлоатация през 2015 г., населението не е снабдено с висококачествени услуги за питейна вода и водоснабдяване, населението не е снабдено с централизирано водоснабдяване , а именно поради лошото качество на строителството, са настъпили технически проблеми и импулси, за които не са предприети мерки за елиминиране в рамките на две години. Понастоящем изпълнителят на перспективата LLP се извършва за правилно малформация.

Подобни нарушения са създадени в департамента на архитектурата, строителството, жилищните и комуналните услуги на Кьзилжарком, пътнически транспорт и пътища и строителния отдел, архитектура и градоустройство на квартал "Мацхан Жумабаев" с реконструкция на водоснабдителни мрежи в осем селски населени места.

Установените нарушения показват липсата на достатъчен контрол от длъжностните лица по отношение на ефективното използване на разпределените бюджетни средства.

След приключване на одиторските дейности бяха изпратени одиторски съоръжения за премахване на нарушенията и разглеждане на отговорността на длъжностните лица, които им позволяват. Според резултатите от одита, девет служители, административната отговорност, двама служители са привлечени от дисциплинарна отговорност, три одитни материала са прехвърлени на правоприлагащите органи.

Ръководител на отдел за одит
публичен сектор № 1 Kezhebayev T.S.

26 януари t.g. Служители на КСС "Център за анализ и развитие на междурелигиозните отношения" на служителя по въпросите на религиозните въпроси със служители на Министерството на вътрешния държавен одит на региона Северен Казахстан.

По време на срещата студентите бяха изяснени от основните аспекти на правната помощ от държавната политика в областта на религията, информация за религиозното положение в Република Казахстан и Североизстанската регион, която действа в религиозната сфера и отговорност За неговото нарушение, за разрушителни религиозни организации, техните признаци и методи на работа. Общо в събитието участваха 30 души.

Резултати от Министерството на вътрешния държавен одит в региона Северен Казахстан за 10 месеца на 2017 година

Областта на дейността на катедрата е анализ и оценка на управлението и използването на бюджетните средства, държавните активи и субектите на квази-държавния сектор, свързани с тях безвъзмездни средства, държава и гарантирани от държавните заеми, включително друг, свързан с бюджета изпълнение въз основа на системата за управление на риска.

Също така, отделът извършва контрол на бюрото, чиято цел е своевременно потискане и предотвратяване на нарушения, осигуряващи обекта на държавния одит на правото да се отстраняват нарушения, идентифицирани в зависимост от резултатите от камерания контрол и да се намали административното натоварване на държавните одиторски съоръжения .

За 10 месеца на 2017 г. отделът проведе 294 одиторски дейности, които обхващаха 201 обекта на държавния одит, обхваща бюджетни средства в размер на 58 милиарда 764 милиона тергена, разкрити нарушения в размер на 28 милиарда 230 милиона тергена.

Според класификатора на нарушението нарушенията се разделят на финансови и процедурни.

Финансови нарушения - нарушения, които са причинили неразумното използване на бюджетни средства, които да бъдат възстановени и оползотворяване.

Нарушения на процесуално естество - нарушения, които не са довели до неоснователното използване на бюджетните средства.

Така че, от общия размер на установените нарушения, финансовият е 1 милиард 70 милиона тергена. От тях тя подлежи на възстановяване - 153.1 млн. Днег, възстановяване - 916.8 млн. Днег, които са били разкрити своевременно.

Нарушенията на процедурен характер възлизат на 27 милиарда 160 милиона тергена.

Според резултатите от мерките за одит 256 служители са привлечени от дисциплинарна отговорност.

За 10 месеца на 2017 г. 21 047 процедури в размер на 182 милиарда 931,9 милиона тенения са обхванати от контрола на предизвикателството.

Нарушенията от 1363 процедури са установени в размер на 35,8 милиарда тенеца, според които обектите на контролните разстройства се елиминират бързо.

За да изпълни плана за действие за периода 2015-2017 г. относно изпълнението на антикорупционната стратегия на Република Казахстан за периода 2015-2025 г. и противодействие на сивата икономика и в съответствие със законодателството на Република Казахстан "относно държавния одит и финансов контрол ", правилата за взаимодействие за бюджетния контрол са разработени и одобрени плащания, извършвани от съкровищните органи (рискове за съответствие (контрол на съответствието). Тези правила предвиждат взаимодействието на Комитета на вътрешния държавен одит на IF и Комитета на Министерството на финансите на МФ на Република Казахстан да идентифицира признаци на нарушения на законодателството на Република Казахстан, чрез Изборът на регистрирани граждански сделки и плащания, които са попаднали в рамките на профилите на рисковете и приемането на мерки за реагиране.

Така за 10-ия месец на 2017 г. 135 споразумения бяха анализирани от цивилни правни сделки по Комитета на Министерството на финансите на Министерството на финансите, която беше анализирана от отдела и бяха изучавани изцяло в резултат на 2 споразумения, законодателството беше потвърдено. Според установените нарушения, отделът е дал съответните препоръки към одиторските съоръжения, за да се избегнат нарушения.

В рамките на компетентността, предоставена от законодателството на Република Казахстан за административни нарушения, отделът инициира административно производство.

За допуснати административни престъпления, предвидени в Кодекса за административни престъпления на Република Казахстан, бяха взети 141 решения за налагане на административни санкции под формата на глоба за общо 21,873,2 хил. Тенеца, от които са възстановени 15 066.8 хил. дата. или 69%, включително:

  • според резултатите от одитната дейност на отдела - 85 (60%) от постановленията в размер на 12,581,6 хил. Тергет са били натоварени 1,340,5 милиона тергена;
  • според представянето на прокуратурата - 21 (15%) от постановленията в размер на 1588.3 хил. Днег, се възстановява изцяло;
  • според материалите, прехвърлени към службата за вътрешен одит, одитната комисия, комисията по сметките за контрол на изпълнението на републиканския бюджет - 18 (13%) от резолюциите в размер на 2,745,5 хил. Днег, 1,330.4 хил. Шпакловка
  • според материалите от организации от обществен интерес, 17 (12%) от решенията в размер на 4,957.8 хил. Днега са били натоварени 907.6 хил. Днев.

Според останките от невербални глоби, доброволният период на плащане не е дошъл, и според идващите материали, прехвърлени на принудително възстановяване.

В съответствие с действащото законодателство, отделът докладва за одиторските материали на правоприлагащите органи, за да вземат процедурно решение. През изминалия период от 2017 г., прехвърлен на правоприлагащите агенции (антикорупционна служба за SCS) 37 Материали в размер на 432,9 милиона тергена.

Камера

В продължение на 10 месеца 2017 г. отдел "Вътрешен държавен одит" на Северна Казахстан регион QGI MF като част от контрола на предизвикателството обхваща 21,302 процедури (партиди) на обществените поръчки за обща стойност 192,7 млрд. Днега, от които с нарушение на 1382 процедури (партиди) в размер на 39 милиарда.

По време на камералния контрол 1329 уведомления бяха изпратени за премахване на нарушенията, идентифицирани в зависимост от резултатите от камералните контроли от 1382 обществени поръчки (партиди) в размер на 39 милиарда тенеца, включително:

  • на етапа на публикуване на обявление за обществени поръчки от метода на конкуренцията / търг бяха изпратени 686 уведомления за премахване на нарушенията на 686 обществени поръчки (партиди) в размер на 17,1 милиарда тергена;
  • на етапа на обсъждане на проекта на конкурентната документация по метода на конкуренцията / търга, предварителното разглеждане на конкурентните заявления на потенциалните доставчици 26 уведомления за премахване на нарушенията на 31 обществени поръчки (партиди) в размер на 2,7 милиарда тергена;
  • на етапа на обобщаване на държавните поръчки в метода на конкуренцията / търг, 211 уведомления се изпращат за премахване на нарушенията на 259 обществени поръчки (партиди) в размер на 18,7 милиарда тенеца, от които 185 обществени поръчители (партиди) в размер 6,8 млрд. Резултати от анулиране, 74 Обществени поръчки в размер на ревизирани резултати от 15 милиарда. В резултат на преразглеждането на резултатите от обществените поръчки в рамките на камерания контрол бюджетните икономии възлизат на 88,8 милиона тергела;
  • методът на искане на ценови предложения, от един източник, стокова борса - 406 уведомления за премахване на нарушенията на 406 обществени поръчки (партиди) в размер на 468,7 милиона тергена.

През изминалия период от 2017 г. 208 случая на административните престъпления, попадащи под състава на административното престъпление, бяха разкрити чрез оспорване на държавните поръчки, включително: съгласно част 1 от чл. 207 kroap - 103; за h. 5 супена лъжица. 207 kroap - 55; Под част 8 Чл. 207 kroap - 35; за h. 9 супени лъжици. 207 Kroapp - 15, общо 33,8 милиона терге, които организаторите са независимо елиминирани в периода, установени от законодателството и са съответно освободени от административна отговорност.

Една от основните причини за условията за незаконни действия на организаторите е недостатъчното познаване на действащото законодателство, често неподходящо разглеждане от членовете на конкурентни комисии на конкурентни заявления за потенциални доставчици на етапа на предварителното допускане до своевременното предоставяне на. \\ T право да приведе заявленията в съответствие с неразумното отхвърляне на конкурентни заявления на потенциални доставчици поради причини, които не са предоставени на законодателството на Република Казахстан относно обществените поръчки и напротив от неоправданото допускане за участие в конкуренцията на конкурентни приложения на потенциални доставчици.

За да се намали нивото на нарушенията в областта на обществените поръчки, отделът продължава да се провеждат семинари с организаторите на обществени поръчки по отношение на изясняване на нормите на законодателството относно обществените поръчки и обсъждането на най-често допустимите нарушения .

Началник отдел "Държавно възлагане на обществени поръчки"
Министерство на вътрешния държавен одит
Баагенов Е.Е.

За провеждане на системна независима оценка на надеждността и ефективността на системата за корпоративно управление, управлението на риска и вътрешния контрол, дружеството провежда вътрешен одит.

Вътрешният одит се извършва от Министерството на вътрешния одит на дружеството, чийто глава се назначава чрез координация с Съвета на директорите.

Отделът за вътрешен одит функционира функционално на комисията по одита на Съвета на директорите и е пряко подаване на генералния директор на Дружеството.

Вътрешен одит - дейности, включващи подаване на Съвета на директорите, одитния комитет, както и генералният директор и по-високото управление на независими и обективни, разумни и предавания и консултации, насочени към подобряване на дейността на дружеството. Функцията за вътрешен одит допринася за постигането на целите на дружеството, като използва систематичен и последователен подход за оценка и подобряване на ефективността на процесите на вътрешен контрол, управлението на риска, корпоративното управление.

Основните функции на отдела за вътрешен одит включват:

  • оценка на ефективността на системата за вътрешен контрол на бизнес процесите на компанията;
  • оценка на ефективността на процедурите, които гарантират безопасността и легитимното използване на активите на дружеството;
  • оценка на ефективността на системата за вътрешен контрол за точността на външното и вътрешно отчитане на дружеството;
  • оценка на ефективността на вътрешния контрол върху спазването на изискванията на приложимото действащо законодателство и регулаторни организации, вътрешни организационни и административни документи и регламенти, решения на органите на управление на дружеството;
  • оценка на ефективността на информационните системи, тя обработва, автоматизираните процеси и тяхното съответствие на стратегията на дружеството;
  • оценка на ефективността на мерките за борба с измамите и корупцията в дружеството. Участие по исканията на одитния комитет и изпълнителен директор на дружеството в разследвания на признаци на измама и нарушения на кодекса за корпоративно поведение;
  • организацията на системата за събиране и обработка на информация за признаци и факти за измама и корупция е гореща линия за борба с измамите, корупцията и други нарушения на корпоративния кодекс;
  • подпомагане на дружеството в организирането на интегрирана система за управление на риска (ISUR), прилагане на нейния мониторинг;
  • въз основа на одитите, специалните проверки, разследванията и консултирането, разработването на препоръки за подобряване на дейностите на компанията и премахване на недостатъците, донасянето им на вниманието на лицата, които могат да им предоставят надлежно внимание;
  • изпълнение на наблюдението на прилагането на мерките за подобряване на системата за вътрешен контрол, процесите на корпоративно управление и управление на риска, разработени след одит и разследвания;
  • взаимодействие с одиторски комисии и външни одитори на дружеството, участие в проверки за прилагане на препоръките на външния одитор и одиторските комисии.

Ръководителят на отдела за вътрешен одит два пъти годишно докладва за одитния комитет и Съвета на директорите относно резултатите от дейността на отдела през отчетния период, както и редовно в рамките на текущите секции на пълно работно време и кореспонденция, предоставя информация относно друга компетентност на въпросите на одитния комитет. Ръководителят на отдела за вътрешен одит е Делвиг Галина Юрева.

Делвиг Галина Юрева

Началник отдел "Вътрешен одит"

Роден през 1960 година
Завършил е Московския институт за национална икономика. Г. В. Плекенова.
От 2008 г. той е ръководител на катедрата по вътрешен одит PJSC Газпром Нефт.

Делът на участието в упълномощен капитал към 31 декември 2016 г.

Структура на отдел "Вътрешен одит"

През 2016 г. като част от изпълнението на проекти за одит на оперативния одит, отделът за вътрешен одит е оценен чрез ефективността на системата за вътрешен контрол, която е проведена в следните области: отчитане на петрол, APG, закупуване на доставки на петрол, отчитане броя и предоставянето на качествен контрол на петролни продукти, пратки, съхранение, претоварване и внедряване на петролни продукти, управление на логистиката, оценка на процесите във финансовата дейност на компанията и работата на ИТ функцията.

Одитор на компанията одобрени от Общото събрание на акционерите В предложението на Съвета на директорите. Предварителната оценка на кандидатите за одиторски организации се извършва от Одитния комитет.

Като се вземат предвид препоръките на отдела за вътрешен одит, управлението на мерките разработени и прилагат набор от мерки за подобряване на ефективността на системата за вътрешен контрол на бизнес процесите, се правят промени в регулаторната и методологическата база.

В допълнение към одиторските дейности, отделът развива посоката на консултантските услуги, насочени към подобряване на бизнеса на компанията.

Като част от дейностите на отдела за управление на риска през 2016 г., основният фокус на компанията е методологическата подкрепа на дружеството и нейните големи и големи проекти за процедурите за идентифициране и оценка на рисковете под формата на рискови сесии (кръстосано функционални срещи с мениджъри и служители), държани в съответствие с одобрения план.

За да се разработи ISUR, служителите на отдела проведоха обучение за координатори на риска преди, прилагането на инициативи за интегриране на системата за управление на риска и процесите на бизнес планиране, управление на големи инвестиционни проекти и вътрешен одит (систематизиране на информацията за риска, анализирана или идентифицирана по време на одит одити).

В съответствие с клауза 4. Политиките на вътрешния одит на дружеството, одобрени от Съвета на директорите (Протокол № 407 от 16 декември 2019 г.), се позовават на функциите на вътрешния одит: \\ t

  1. По отношение на прилагането и прилагането на единни подходи, установени в руската група на дружествата, за изграждане, управление и координиране на функцията за вътрешен одит в обществото и ДЗО:
  • 1.1. Разработване на предложения за най-оптималната форма на прилагане на функцията за вътрешен одит в обществото и ДЗО;
  • 1.2. извършване на дейности по прилагане на единни принципи за изграждане на функцията за вътрешен одит и оценка на изпълнението на функцията на вътрешния одит, създаден в групата Rosseti;
  • 1.3. Разработване и прилагане на методологически документи, регулиращи дейността на вътрешния одит (политики, наредби, наредби, методи, инструкции и други документи) в съответствие с методологическите документи, разработени от PJSC Rosseti;
  • 1.4. Формиране на предложения за разработване на документи, които определят единни подходи и принципи в групата на дружествата от Росети, за изграждане, управление и координиране на функцията на вътрешния одит, участие в работни групи за разработване на документи за регулаторната подкрепа на вътрешния одит дейности.
  • 1.5. Организиране и прилагане на мерки за автоматизиране на дейностите на вътрешния одит на компанията и ДЗО.
  • В част от вътрешния одит, участието в други дейности за проверка в обществото и ДЗО:
    • 2.1. Планиране, организиране и провеждане на вътрешни одити на бизнес процеси (области на дейност), бизнес функции, проекти / планове / програми, структурни и отделни дивизии и други обекти на проверка на дружеството на дружеството:
      • спазване на изискванията на законодателството, секторни регулаторни правни актове, вътрешни правила, стандарти и други вътрешни документи (с изключение на техническите правила, стандарти и правила, уреждащи оперативните операции на обектите на електрическите мрежи), договорни задължения;
      • изпълнение на указанията на държавните органи на Руската федерация за функционирането и развитието на комплекса за електроенергия;
      • изпълнение на решения / инструкции (инструкции) на управителните органи, изискванията на организационни и административни документи и други вътрешни документи;
      • ефективност, ефективност и ефективност на дейност;
      • надеждност, точност, пълнота и навременност на подготовката на счетоводство (финансово) и отчитане на управлението;
      • безопасност на активите.
    • 2.2. Прилагане на практиката на провеждане на тематични одити, извършени от всички дружества за електроцентрали, принадлежащи към групата Rossette по конкретна тема в съответствие с една програма за одит;
    • 2.3. проверки, изпълнението на други задачи от името на Съвета на директорите (одитен комитет) и / или изпълнителни органи на Дружеството по въпроси, свързани с компетентността на вътрешния одит;
    • 2.4. организация, планиране, предоставяне на одиторски инспекции на ДЗО;
    • 2.5. Участие в дейностите на одиторските комисии на Дружеството на служителите на звеното за вътрешен одит на дружеството като избрани членове на одиторски комисии или поканени експерти;
    • 2.6. участие в специализирани (служебни) разследвания относно фактите от злоупотреби (измама), причиняване на вреда на обществото и ДЗО, неподходящо, неефективно използване на ресурси и други факти на нелоялни / незаконни действия на работници и трети лица;
    • 2.7. Информиране на Съвета на директорите (Комитет за одит), единственият изпълнителен орган / управителния съвет относно резултатите от инспекциите, подаване на препоръки за премахване на нарушенията и недостатъците, установени по време на инспекциите и предложения за подобряване на ефективността и ефективността на системите за вътрешен контрол, рискът управление и корпоративно управление, за подобряване на дейностите на компанията и ДЗО;
    • 2.8. наблюдение на изпълнението на плановете за коригиращи мерки, насочени към премахване на нарушенията и недостатъците, установени по време на инспекциите и прилагането на препоръки и предложения за подобряване на дейността на дружеството и ДЗО;
    • 2.9. Организиране и прилагане на пост-одити за бизнес процеси (дейности), бизнес функции, проекти / планове / програми, структурни и отделни разделения и други обекти на проверка.
  • По отношение на предоставянето на независими и обективни гаранции по отношение на ефективността на системите за вътрешен контрол, управлението на риска и корпоративното управление, както и за насърчаване на изпълнителните органи и служителите на дружеството в разработването и мониторинга на изпълнението на процедурите и мерките за подобряване Системите за вътрешен контрол, управлението на риска и корпоративното управление на обществото:
    • 3.1. Оценка на ефективността на системата за вътрешен контрол, включително:
      • оценка на състоянието на вътрешната (контролна) среда в обществото (включително оценката на тези елементи на контролната среда, като философията на системата за вътрешен контрол, честността и етичните ценности, организационната структура, разпределението на правомощия и отговорности, управление на персонала );
      • оценка на ефективността на прилагането на политики в областта на вътрешния контрол;
      • оценка на процеса на определяне на цели в обществото, включително определянето на адекватността на критериите, използвани за анализ на степента на изпълнение (постижение) на целите;
      • идентифициране на недостатъците на системата за вътрешен контрол, която не позволяваше (не допускайте) за постигане на целите си;
      • оценка на процеса на управление на риска;
      • оценка на въпросите на организацията, изграждането и прилагането на процесите на вътрешен контрол (процедури за контрол);
      • оценка на въпросите за организиране на взаимодействието на информацията (процес на обмен на информация) в обществото;
      • оценка на организацията за наблюдение в обществото, включително резултатите от прилагането (изпълнението) на мерките за премахване на нарушенията и недостатъците, както и резултатите от подобряването на системата за вътрешен контрол;
    • 3.2. Оценка на ефективността на системата за управление на риска, включително:
      • проверка на адекватността и зрелостта на елементите на системата за вътрешен контрол в обществото за ефективно управление на риска, включително относно организирането на процеси, определяне на цели и цели, прилагане на политики за управление на политиката, инструменти за автоматизация, регулаторна и методологическа подкрепа, взаимодействие на структурните звена в системното управление на риска, докладването, инфраструктурата, включително организационната структура и др.;
      • проверка на пълнотата на идентифициране и коригиране на оценката на риска на всички нива на управление на дружеството;
      • проверка на ефективността на процедурите за контрол на обществото и други мерки за управление на риска, включително ефективността на ресурсите, разпределени за тези цели;
      • анализ на информацията за реализираните рискове в обществото (включително тези, определени в съответствие с резултатите от инспекциите на нарушения, фактите за неприемливи цели, фактите по съдебни производства и др.);
    • 3.3. Оценка на корпоративното управление, включително:
      • проверка на спазването на етичните принципи и корпоративните ценности на дружеството;
      • проверка на процедурата за определяне на целите на обществото и наблюдение / наблюдение на тяхното постигане;
      • проверка на нивото на регулаторна подкрепа и процедури за взаимодействие на информацията (включително за управление на риска и вътрешен контрол) на всички нива на управление на дружеството, включително взаимодействие със заинтересованите страни;
      • проверка на правата на акционерите, включително контролираните дружества и ефективността на отношенията със заинтересованите страни;
      • проверка на процедурите за разкриване на информация за дейността на дружеството;
    • 3.4. Консултации от изпълнителните органи на дружеството за вътрешен контрол, управление на риска и корпоративно управление (при запазване на независимостта и обективността на вътрешния одит).
  • Функциите на вътрешния одит по отношение на организацията на ефективното взаимодействие на обществото с външния одитор на дружеството, одитната комисия на дружеството, както и при лица, предоставящи услуги за консултантски рисков, вътрешен контрол и корпоративно управление, са отразени в раздел 8 "Взаимодействие на вътрешния одит със заинтересованите страни" на тези политици.
  • Функциите на вътрешния одит по отношение на обучението и предоставянето на Съвета на директорите (комисията по одит) и изпълнителните органи на Дружеството (социалният изпълнителен орган / Съвет) на докладите за резултатите от дейностите по вътрешен одит са отразени в раздел 8 "Взаимодействие на вътрешния одит със заинтересованите страни" на тази политика.
  • Вътрешният одит изпълнява други функции, насочени към постигане на целите и решаване на задачите, определени от тази политика.